Faktúry 2012 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240705   NÁBYTOK Halász
D. Streda, Muzejná
  Koberce a záclony pre DS a VM  917.- 
vrátane DPH
  37/2012  20.12.2012  21.12.2012  7.1.2013 
11240699   NÁBYTOK Halász
Šaľa, Nitrianska 1750/51
11705671  kancelárske stoličky 4 ks pre DS a sedacie súpr. rohové 3 ks pre VM  2 058.- 
vrátane DPH
  36/2012  18.12.2012  20.12.2012  7.1.2013 
11240703   MOMENT GROUP s.r.o
Galanta , Esterházyovcov 464
36227102  nábytok pre PR  110.- 
vrátane DPH
  39/2012  19.12.2012  21.12.2012  7.1.2013 
11240311   Mesto Veľlý Meder
Veľký Meder, Komárňaská 207/9
00305332  nájomné za II.Q. 2012  227,60 
bez DPH
zmluva    28.05.2012  06.06.2012  3.7.2012 
11240602   Mesto Veľký Meder
Veľký Meder, Komárňanská 207/9
00305332  nájomné za IV. Q 2012  227,60 
bez DPH
Nájomná zmluva    31.10.2012  13.11.2012  7.1.2013 
11240397   Mesto Veľký Meder
Veľký Meder, Komárňanská 207/9
00305332  nájomné na III. Q 2012  227,60 
bez DPH
áno    18.07.2012  25.07.2012  9.8.2012 
11240312   Mesto Veľký Meder
Veľlá meder,Komárňaská 207/9
00305332  daň z nehnuteľnosti na rok 2012  202,32 
bez DPH
rozhodnutie    04.06.2012  06.06.2012  3.7.2012 
11240266   Mesto Veľký Meder
Veľký Meder,
00305332  za komunálny odpad -VM -na rok 2012  1944,80 
bez DPH
Oznámenie o výške miestneho popl.    07.5.2012  09.05.2012  18.5.2012 
11240100   Mesto Veľký Meder
V. Meder, Komárňanská 207/9
00305332  nájomné za I. Q/2012  227,60 
bez DPH
    06.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240371   Mesto Šamorín
Šamorín, Hlavná 37
00305723  znečisťovanie ovzdušia   16,59 
bez DPH
    09.07.2012  11.07.2012  18.7.2012 
11240116   Mesto Šamorín
Šamorín, Hlavná 37
00305723  Miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2012  262,08 
bez DPH
    15.02.2012  23.02.2012  13.3.2012 
11240140   Mesto Dunajská Streda
Dunajská Streda, Hlavná 50/16
  miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2012  1201,20 
bez DPH
Oznámenie o určení výšky    21.2.2012  02.03.2012  11.4.2012 
11240421   Mediatel spol. s.r.o
Bratislava, Miletičova 21
35859415  poplatok za inzerc. org. v Zlatých stránkach  150.- 
vrátane DPH
    07.08.2012  13.08.2012  7.9.2012 
11240136   MANO-GAZ s.r.o
Nitra, Dlhá ul. 36
45245401  Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu, plynovej kotolne na pracovisku V. Meder  510,96 
vrátane DPH
    27.2.2012  02.03.2012  11.4.2012 
11240115   MANO-GAZ s.r.o
Nitra, Dlhá ul. 36
45245401  Odborná prehliadka nízkotl. teplovodnej kotolne. Prehliadka tlak. nádob stabilných, prehliadka kotlov V. triedy  810,24 
vrátane DPH
  6/2012  15.02.2012  23.02.2012  13.3.2012 
11240670   MAGNA E.A.s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  el.energ. na dec. VM  976,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    05.12.2012  10.12.2012  7.1.2013 
11240697   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyučt. el. energ. preDS a Šamorín I. od 1.1.2012 do 12.12.2012  1 583,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    17.12.2012  19.12.2012  7.1.2013 
11240669   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  el.energ. na dec. pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    05.12.2012  10.12.2012  7.1.2013 
11240545   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha za el.enrg. pre VM  976,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240475   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha za el.energiu pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    05.09.2012  10.09.2012  8.10.2012 
11240423   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
03574365  záloha el.energ. na august DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    07.08.2012  13.08.2012  7.9.2012 
11240381   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  el.energ. na júl DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    09.07.2012  11.07.2012  23.7.2012 
11240082   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. na febr. prec. VM  976,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    06.02.2012  08.02.2012  6.3.2012 
11240606   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha za el.energ. VM  976,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    08.11.2012  13.11.2012  7.1.2013 
11240605   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
Zmluvao dodávke    08.11.2012  13.11.2012  7.1.2013 
11240544   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha za el.energ. pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240476   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beetovenova 5/1810
35743565  záloha za el.energ. -VM  976,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    05.09.2012  10.09.2012  8.10.2012 
11240424   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. na august -Veľký Meder  976,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    07.08.2012  13.08.2012  7.9.2012 
11240383   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyučt za I. polrok 2010-DS  205,50 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    09.07.2012  11.07.2012  23.7.2012 
11240380   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  za el.energ. na júl VM  976,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    09.07.2012  11.07.2012  23.7.2012 
11240322   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Bethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. na jún- D. Streda a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    05.06.2012  08.06.2012  3.7.2012 
11240321   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Bethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. na jún- Veľký Meder  976,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    05.06.2012  08.06.2012  3.7.2012 
11240265   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. VM  976,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    07.5.2012  09.05.2012  18.5.2012 
11240264   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    07.5.2012  09.05.2012  18.5.2012 
11240208   Magna E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el. enetg. D.Streda a Šamorín I.   124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    10.04.2012  16.04.2012  9.5.2012 
11240149   MAGNA E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810
357435685  záloha na el. energ. V. Meder   976,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    6.3.2012  12.03.2012  11.4.2012 
11240148   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha na el. erg. DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    6.3.2012  12.03.2012  11.4.2012 
11240094   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
357435685  el.energ. - záloha na febr. pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    13.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240075   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyučtovanie el. energ. na dec. 2011 pre V.M  24,74 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    1.2.2012  08.02.2012  1.3.2012 
11240074   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyučtovnie el.energ. na dec. /2011 pre DS a Šamorín I.  476,60 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    1.2.2012  08.02.2012  1.3.2012 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť