Faktúry 2012 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240138   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90
00350206  stravné na marec  30,58 
bez DPH
    21.2.2012  02.03.2012  11.4.2012 
11240137   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90
00350206  stravné na marec  59,75 
bez DPH
    21.2.2012  02.03.2012  11.4.2012 
11240136   MANO-GAZ s.r.o
Nitra, Dlhá ul. 36
45245401  Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu, plynovej kotolne na pracovisku V. Meder  510,96 
vrátane DPH
    27.2.2012  02.03.2012  11.4.2012 
11240135   Poradca podnikateľa spol. s.r.o
Žilina, M. Rázusa 23A
31592503  Vyučtovanie predplatného na rok 2011 Z.z. SR  49,73 
vrátane DPH
    21.2.2012  02.03.2012  11.4.2012 
11240134   SOŠ drevárska
Bratislava, Pavlovičova
  ubytovanie  18.- 
bez DPH
    29.2.2012  02.03.2012  11.4.2012 
11240120   Edenred Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  stravné lístky  2428,80 
bez DPH
Zmluva o dodávke    29.2.2012  02.03.2012  11.4.2012 
11240119   DinersClub CS s.r.o
Bratislava, Nám. slobody 11
35757086  Nákup PHL a dr. všeob. materialu s kartou  608,52 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    13.2.2012  23.02.2012  13.3.2012 
11240118   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Bratislava, Štefanovičova 4
00585441  PZP na služobné vozidlá a na príves 4.3.2012-3.3.2013  120,65 
bez DPH
Zmluva o poistení    16.2.2012  23.02.2012  13.3.2012 
11240117   Kooperatíva poisťovňa a.s
Bratislava, Štefanovičova 4
00585441  Havarijné pistenie služ. úžitkového vozidla  245,91 
bez DPH
Zmluva o poistení    09.02.2012  23.02.2012  13.3.2012 
11240116   Mesto Šamorín
Šamorín, Hlavná 37
00305723  Miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2012  262,08 
bez DPH
    15.02.2012  23.02.2012  13.3.2012 
11240113   Školská kuchyňa
D.Streda, Komenského 1219/1
  strava  30,30 
bez DPH
zmluva o dodávke    15.02.2012  23.02.2012  13.3.2012 
11240112   T-Com
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. poplatok a internet DS A VM  141,07 
vrátane DPH
Zmluva    09.02.2012  23.02.2012  13.3.2012 
11240111   T-Com
Bratislavaa, Karadžičova 10
35763469  telef. poplatok Šamorín I.  38,21 
vrátane DPH
Zmluva    09.02.2012  23.02.2012  13.3.2012 
11240110   Reedukačné centrum
Čerenčany
00163333  strava  82,46 
bez DPH
    21.02.2012  23.02.2012  13.3.2012 
11240109   ZSE
Braatislava, Čulenova 96
36677281  el.energ.- záloha 2/12 Šamorín II.  73,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    21.2.2012  23.02.2012  6.3.2012 
11240108   ŠJ pri ZŠ
D.Streda, Smetanov háj 286/9
  stravné  35,84 
bez DPH
    21.2.2012  23.02.2012  6.3.2012 
11240084   Prôčka Rastislav
Žiar n/H
  nájomné z projektu HD  500.- 
bez DPH
Zmluva o nájme bytu    1.2.2012  22.02.2012  6.3.2012 
11240107   Diagnostické centrum
Bratislava, Slovisnká 1
31750338  stravné  38,85 
bez DPH
    16.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240106   CSM s.r.o
Bratislava, Vajnorská 136
35950129  mesačný poplatok za prevádzku MRI na serveri  4,18 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    15.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240104   ENIS - Eduard Nagy
Královičové Kračany 130
37159712  za výpočet poplatku za znečisť. ovzdušia pre VM  90.- 
bez DPH
    15.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240103   SOŠ- polygrafická
Bratislava, Račianska 190
  ubytovanie  38.- 
bez DPH
    13.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240102   SOŠ- polygrafická
Bratislava, Račianska 190
  stravné   72,20 
bez DPH
    13.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240101   DSS ROSA
Bratislava, Dúbravská cesta 1
  drobné š výdavky na čisť. a hyg. potreby  20.- 
bez DPH
    13.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240100   Mesto Veľký Meder
V. Meder, Komárňanská 207/9
00305332  nájomné za I. Q/2012  227,60 
bez DPH
    06.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240099   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Dun.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné jan./12- V.Meder   632,35 
vrátane DPH
zmluva ao dodávke    13.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240098   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Dun.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné jan/12-Dun.Streda  61,62 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    13.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240097   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Dun.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné - jan/12 Šamorín  47,42 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    13.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240096   Zomborský Roman Bc
Lwevice, 29.augusta 33
40926745  za slsužby BOZP I.Q/12  90 
bez DPH
zmluva o dodávke    06.02.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240095   SOFTIP a.s.
Bratislava, Gaalvaniho 7/D
36785512  za vzdialený prístup Profit  42.- 
vrátane DPH
    13.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240094   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
357435685  el.energ. - záloha na febr. pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    13.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240093   SPP
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  plyn- záloha na febr. VM  5243.- 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    01.02.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240092   RealNet s.r.o
Dun. Streda, Bratislavská 4
36235547  intrnet pre Šamorín II.  21,91 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    13.02.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240091   RealNet s.r.o
Dun.Streda, Bratislavská 4
36235547  internet pre Šamorín I.  21,91 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    13.02.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240090   Spojená škola
Topoľčany, Pod kalvariou 941
00182257  stravné  48,20 
bez DPH
    07.02.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240089   Spojená škola
Topoľčany, Pod kalváriou 941
00182257  ubytovanaie  15,18 
bez DPH
    07.02.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240088   MadNet a.s.
Veľký Meder, Kúpeľná 3318
36224405  internet VM-febr./12  15,63 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    07.02.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240087   UPC DTH
Bratislava
23716367  KTV febr./12-DS  11,06 
bez DPH
zmluva o dodávke    13.02.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240086   EKAplast-Eva Kántorová
Trhová Hradská 335
36895300  obkladačské, elektroinšt. a inšt. práce  325.- 
bez DPH
    09.02.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240083   SPP
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  plyn záloha na febr. prec. Šamorín  368 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    01.02.2012  08.02.2012  6.3.2012 
11240082   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. na febr. prec. VM  976,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    06.02.2012  08.02.2012  6.3.2012 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť