Faktúry 2012 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240605   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
Zmluvao dodávke    08.11.2012  13.11.2012  7.1.2013 
11240545   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha za el.enrg. pre VM  976,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240544   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha za el.energ. pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240476   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beetovenova 5/1810
35743565  záloha za el.energ. -VM  976,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    05.09.2012  10.09.2012  8.10.2012 
11240475   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha za el.energiu pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    05.09.2012  10.09.2012  8.10.2012 
11240424   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. na august -Veľký Meder  976,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    07.08.2012  13.08.2012  7.9.2012 
11240383   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyučt za I. polrok 2010-DS  205,50 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    09.07.2012  11.07.2012  23.7.2012 
11240381   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  el.energ. na júl DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    09.07.2012  11.07.2012  23.7.2012 
11240380   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  za el.energ. na júl VM  976,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    09.07.2012  11.07.2012  23.7.2012 
11240322   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Bethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. na jún- D. Streda a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    05.06.2012  08.06.2012  3.7.2012 
11240321   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Bethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. na jún- Veľký Meder  976,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    05.06.2012  08.06.2012  3.7.2012 
11240265   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. VM  976,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    07.5.2012  09.05.2012  18.5.2012 
11240264   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    07.5.2012  09.05.2012  18.5.2012 
11240208   Magna E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el. enetg. D.Streda a Šamorín I.   124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    10.04.2012  16.04.2012  9.5.2012 
11240207   Magna E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el. energ. -V. Meder  976,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    10.04.2012  16.04.2012  9.5.2012 
11240148   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha na el. erg. DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    6.3.2012  12.03.2012  11.4.2012 
11240082   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. na febr. prec. VM  976,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    06.02.2012  08.02.2012  6.3.2012 
11240075   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyučtovanie el. energ. na dec. 2011 pre V.M  24,74 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    1.2.2012  08.02.2012  1.3.2012 
11240074   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyučtovnie el.energ. na dec. /2011 pre DS a Šamorín I.  476,60 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    1.2.2012  08.02.2012  1.3.2012 
11240030   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  záloha za dodávku el. energ. na prac. V.Meder- jan. 2012  976,75 
vrátane DPH
Zmluva o doávke    04.01.2012  16.01.2012  7.2.2012 
11240029   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Záloha na el.energ. pre pracovská D.Streda a Šamorín I.-jan.2012  108,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    04.01.2012  16.01.2012  7.2.2012 
11240149   MAGNA E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810
357435685  záloha na el. energ. V. Meder   976,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    6.3.2012  12.03.2012  11.4.2012 
11240094   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
357435685  el.energ. - záloha na febr. pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    13.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240423   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
03574365  záloha el.energ. na august DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    07.08.2012  13.08.2012  7.9.2012 
11240695   DinerClub Slovakia s.r.o
Bratislava,Námestie slobody 11
35757086  PHL nákup s kartou  310,21 
bez DPH
    10.12.2012  07.12.2012  7.1.2013 
11240627   DinersClub Slovakia s.r.o
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  PHL -za nákup kartou  517,67 
bez DPH
Zmluva     08.11.2012  22.11.2012  7.1.2013 
11240565   DinersClub Slovakia s.r.o
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  za PHL- nákup s kartou   269,52 
bez DPH
Zmluva    09.10.2012  29.10.2012  13.11.2012 
11240503   DinersClub Slovakia sr.o
Bratislava, Nám. slobody 11
35757086  PHL a údržbársky materiál- nákup s kartou  386,69 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    10.09.2012  24.09.2012  9.10.2012 
11240394   DinersClub Slovakias.r.o
Bratislava, Námstie slobody 11
35757086  nákup PHL a údrž. materiálu s kartou Diners  385,60 
bez DPH
áno    09.07.2012  25.07.2012  9.8.2012 
11240347   DinesrClub Slovakai s.r.o
Bratislava, Nám. slobody 11
35757086  nákup PHM a údržbárskeho materiálu s kartou  648,69 
vrátane DPH
    07.06.2012  25.06.2012  9.7.2012 
11240287   DinersClub Slovakia s.r.o
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  nákup PHL a údržb. materiálu s kartou  574,04 
bez DPH
Zmluva    15.5.2012  21.05.2012  21.5.2012 
11240226   DinersClub CS s.r.o
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  nákup PHL -transakcia firemných kariet  262,44 
bez DPH
zmluva    10.4.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240177   DinersClub CS s.r.o
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  nákup PHL a údržb. materiál   476,83 
vrátane DPH
zmkluva o dodávke    12.3.2012  22.03.2012  11.4.2012 
11240119   DinersClub CS s.r.o
Bratislava, Nám. slobody 11
35757086  Nákup PHL a dr. všeob. materialu s kartou  608,52 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    13.2.2012  23.02.2012  13.3.2012 
11240047   DinersClub Slovakia s.r.o
Bratislava, Nám. slobody 11
35757086  PHL a vš. mat.- nákup s kartou  378,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    9.1.2012  23.01.2012  16.2.2012 
11240694   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. popl. Šamorín I.  34,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    10.12.2012  17.12.2012  7.1.2013 
11240693   Sovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. popl. DS a VM, internet DS  74,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    10.12.2012  17.12.2012  7.1.2013 
11240626   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. popl. pre Šamorín I.- okt.  42,47 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    08.11.2012  22.11.2012  7.1.2013 
11240625   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. popl. pre DS a VM, internet pre DS na okt.  73,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    08.11.2012  22.11.2012  7.1.2013 
11240563   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. popl. DS a VM, internet DS  76,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    09.10.2012  22.10.2012  13.11.2012 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť