Faktúry 2014 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440523   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. popl. pre DS a VM, internet pre DS 10/14  68,80 
vrátane DPH
Zmluva    11.11.2014  20.11.2014  24.11.2014 
11440522   Rácz Ľudovít Ing. - LULO
S. Petőfiho 4630/29, D.Streda
35021934  vyhotovenie geometrického plánu  240,00 
vrátane DPH
    11.11.2014  20.11.2014  24.11.2014 
11440521   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava
35848863  telef. poplatok  30,00 
vrátane DPH
Zmluva    14.11.2014  20.11.2014  24.11.2014 
11440520   PosTel s.r.o
Nezábudková 471/8. D. Streda
36238023  náplne do tlačiarní  572,71 
vrátane DPH
  Č.23/2014  14.11.2014  20.11.2014  24.11.2014 
11440489   DinersClub Slovakia s.r.o
Námestie slobody 11, Bratislava
35757086  nákup PHL  288,58 
vrátane DPH
Zmluva    10.11.2014  20.11.2014  24.11.2014 
11440526   Magna E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  vyučt. záloh za el. energ. na OM Šamorín I. obdobie 1.1.2014-17.10.2014  -185,55 
vrátane DPH
Zmluva    03.11.2014  21.11.2014  25.11.2014 
11440525   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  vyučt. zálohy za dod. plynu OM Veľký Meder , obdobie 1.1.2014-31.10.2014  -13 390,83 
vrátane DPH
Zmluva    21.11.2014  25.11.2014  25.11.2014 
11440531   Peter Gyűrősi
Amurská 7, Bratislava
32106297  oprava obehového čerpadla (objekt D. Streda)  540,00 
bez DPH
Zmluva    26.11.2014  02.12.2014  3.1.2015 
11440530   Diagnostické centrum
Slovinska 1, Bratislava
31750338  za pobyt dieťaťa  43,68 
bez DPH
Rozhodnutie    19.11.2014  02.12.2014  3.1.2015 
11440529   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatok  8,21 
vrátane DPH
Zmluva    18.11.2014  02.12.2014  3.1.2015 
11440527   Marta Szűcs Gaál Ing.
Dolný Bar 183
43704247  za služby BOZP a OPP na mesiace júl-okt./2014  400,00 
bez DPH
Zmluva    14.11.2014  02.12.2014  3.1.2015 
11440540   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, Bratislava
31328695  str. lístky na december  2 289,00 
bez DPH
Zmluva    04.12.2014  08.12.2014  3.1.2015 
11440559   Diagnostické centrum pre mládež
Trstínska 2, Bratislava
00163252  za pobyt dieťaťa 26.11.2014-18.12.2014  86,46 
bez DPH
Rozhodnutie    08.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440558   Reedukačné centrum
Sološnica 3
00500798  Za pobyt dieťaťa, mes. nov./2014  99,90 
bez DPH
Rozhodnutie    08.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440557   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  vyučt. zálohy za plyn na mesiac nov./2014 pre OM VM  1 909,96 
vrátane DPH
Zmluva    09.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440556   Andrea SHOP s.r.o
Galantská cesta 5855/22, D. Streda
36277151  nákup elektrospotrebičov pre SHS  1251,78 
vrátane DPH
  Č. 27/2014 zo dňa 09.12.2014  09.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440555   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, V. Meder
00305332  za odvoz komunálneho odpadu za okt.-nov./2014-VM  352,00 
bez DPH
    09.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440554   Xepap spol. s.r.o
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho papeira  127,50 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    18.11.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440553   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  za mobilné volania SHS, DS a VM  31,48 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    26.11.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440552   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  záloha za dod. plynu na mesiac december pre OM VM  4 747,00 
vrátane DPH
Zmluva    11.11.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440551   Marta Szűcs Gaál Ing.
Dolný Bar 183
43704247  za služby BOZP a OOP na mesiace nov.-dec. 2014  200,00 
bez DPH
Zmluva    02.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440550   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha za vodné, stočné na mesiac december pre OM DS  119,00 
vrátane DPH
Zmluva    02.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440549   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha za vodné, stočné na mesiac december pre OM VM  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    02.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440548   Magna E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  záloha za dod. el.energ. na december pre OM Šamorín II.  30,00 
vrátane DPH
Zmluva    04.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440547   Magna E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  záloha za dod. el.energ. na december pre OM DS,VM a Šamorín I.  924,54 
vrátane DPH
Zmluva    04.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440546   UPC
Bratislava
23716367  KTV pre DS na dec.  11,75 
bez DPH
Zmluva    04.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440545   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vyučtovanie zálohy za vodné, stočné obd. 1.9.2014-15.11.2014 OM V. Meder  134,03 
vrátane DPH
Zmluva    02.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440544   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  záloha z dod. plynu na dec. pre OM Šamorín  20,00 
vrátane DPH
Zmluva    08.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440543   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha za vodné, stočné na nov. a dec. pre OM Šamorín  10,00 
vrátane DPH
Zmluva    02.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440527   DinersClub Slovakia s.r.o
Námestie slobody 11, Bratislava
35757086  nákup PHL a údržbárskeho materiálu  411,94 
bez DPH
Zmluva    09.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440565   ŠJ pri ZŠ
B. Bartóka 497/20 V. Meder
36081060  refundácia z dod. tela na mesiac november  - 1997,10 
bez DPH
Zmluva    15.12.2014  15.12.2014  3.1.2015 
11440564   ŠJ pri ZŠ
B. Bartóka 497/20 V. Meder
36081060  refundácia z dod. tepla  -1 155,00 
bez DPH
Zmluva    15.12.2014  15.12.2014  3.1.2015 
11440563   OZ BUBLINA
Cabanova 22, Bratislava
42186021  Za výchovno- poznávací pobyt pre 9 detí v termíne 28.12.2014-07.01.2015  1 467,00 
bez DPH
  28/2014  17.12.2014  16.12.2014  3.1.2015 
11440562   Juraj Patai
Smetanov háj 289/19, D. Streda
30720737  el. montážne práce, oprava osvetlenia v objektoch DS a VM  206,00 
bez DPH
Zmluva    10.12.2014  16.12.2014  3.1.2015 
11440561   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatok DS a VM, internet DS 11/2004  70,75 
vrátane DPH
Zmluva    10.12.2014  16.12.2014  3.1.2015 
11440575   RES-Ing. BAKO Jozef
Jazerná 583/20, Šaľa
17691371  odborný posudok na odstránenie vlhkostí a hyg.porúch v objekte DS  1 260,00 
bez DPH
  25/2014  17.12.2014  18.12.2014  3.1.2015 
11440574   KIKA nábytok Slovensko s.r.o
Galvaniho 11, Bratislava
35883103  nábytok  867,50 
vrátane DPH
  32/2014  17.12.2014  18.12.2014  3.1.2015 
11440573   Alza. sk Eshop
Bratislava
27082440  PC zostava, tlačiareň  785,06 
vrátane DPH
  31/2014  17.12.2014  18.12.2014  3.1.2015 
11440572   Szokolová Alžbeta _TRILAK
I.Gyurcsóa 1880/323, D. Streda
36918156  čistiace potreby  495,00 
vrátane DPH
  30/2014  17.12.2014  18.12.2014  3.1.2015 
11440571   Szokolová Alžbeta _TRILAK
I.Gyurcsóa 1880/323, D. Streda
36918156  čistiace potreby  941,00 
vrátane DPH
  30/2014  17.12.2014  18.12.2014  3.1.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť