Faktúry 2014 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
55/2014   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny - mäso, mäsové výrobky 2/2014, Pečeňady  362,71 
vrátane DPH
  27/2014  27.2.2014  07.03.2014  18.3.2014 
44/2014   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny 1/2014, Pečeňady  876,64 
vrátane DPH
  4/2014  6.2.2014  18.02.2014  27.2.2014 
42/2014   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny - mäso, mäsové výrobky, 1/2014, Pečeňady   337,52 
vrátane DPH
  5/2014  6.2.2014  18.02.2014  27.2.2014 
36/2014   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny 1/2014, Trebatice  689,64 
vrátane DPH
  7/2014  4.2.2014  12.02.2014  27.2.2014 
6/2014   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny 12/2013, Pečeňady  1160,51 
vrátane DPH
  157/2013  2.1.2014  13.01.2014  31.1.2014 
5/2014   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny -mäso, mäsové výrobky 12/2013, Pečeňady  442,31 
vrátane DPH
  158/2013  2.1.2014  13.01.2014  31.1.2014 
4/2014   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny 12/2013, Trebatice  301,17 
vrátane DPH
  153/2013  20.12.2013  10.01.2014  31.1.2014 
2/2014   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Čistiace prostriedky 3 a 4/štvrťrok 2013  316,62 
vrátane DPH
  136/2013  19.12.2013  10.01.2014  31.1.2014 
134/2014   Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
36371271  Mesačník PORADCA 2014  58,00 
vrátane DPH
  69/2014  27.5.2014  17.06.2014  19.6.2014 
115/2014   Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
36371271  Mesačník "PORADCA 2015" 1ks ročník 2015  58,80 
vrátane DPH
  69/2014  9.5.2014  16.05.2014  24.5.2014 
12/2014   Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
36371271  Predplatné "Poradca 2014"  58,80 
vrátane DPH
  10/2014  16.1.2014  21.01.2014  31.1.2014 
218/2014   Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  SMCEREP 1000Mzdové centrum - ročný prístup  147,05 
vrátane DPH
  112/2014  10.10.2014  15.10.2014  21.10.2014 
178/2014   Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup   76,00 
vrátane DPH
  106/2014    18.08.2014  19.8.2014 
167/2014   PIONIER
Hlavná 17, 917 01 Trnava
00679429  Medzinárodný tábor Bogen/Bavorsko, v trvaní 1.8.-10.8.2013, doprava, strava, poistné   388,00 
bez DPH
  91/2014  31.7.2014  08.08.2014  19.8.2014 
223/2014   Peter Holec JAZ Servis - OVZ
Parková 690/32, 922 05 Chtelnica
31120776  Oprava elektrickej platne sporáka  48,72 
vrátane DPH
  131/2014  17.10.2014  27.10.2014  21.10.2014 
147/2014   Pergamon spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne do tlačiarní HP + non HP  158,91 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-lV/5  59/2014  13.6.2014  10.07.2014  5.8.2014 
103/2014   Pergamon spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne do tlačiarní HP+nonHP  539,85 
vrátane DPH
RD č.14309/2011-IV/5  59/2014  17.4.2014  07.05.2014  24.5.2014 
60/2014   Pergamon spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne do tlačiarní HP + non HP  696,46 
vrátane DPH
RD č.14309/2011-IV/5  30/2014  24.2.2014  12.03.2014  18.3.2014 
274/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2014, Pečeňady, Trebatice   103,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  150/2014, 153/2014  19.12.2014  23.12.2014  13.1.2015 
252/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2014, Pečeňady, Trebatice   81,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  138/2014, 142/2014  28.11.2014  15.12.2014  8.1.2015 
250/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2014, Pečeňady, Trebatice   83,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  138/2014, 142/2014  8.12.2014  15.12.2014  8.1.2015 
242/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2014, Pečeňady, Trebatice   90,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  138/2014, 142/2014  19.11.2014  04.12.2014  7.1.2015 
237/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2014, Pečeňady, Trebatice   103,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  125/2014,128/2014  7.11.2014  20.11.2014  3.12.2014 
232/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2014, Pečeňady, Trebatice   115,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  125/2014,128/2014  27.10.2014  12.11.2014  3.12.2014 
209/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2014, Pečeňady, Trebatice   87,53 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  115/2014, 118/2014  3.10.2014  15.10.2014  9.10.2014 
204/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2014, Pečeňady, Trebatice 09/2014  99,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  115/2014, 118/2014  18.9.2014  07.10.2014  9.10.2014 
202/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2014, Pečeňady, Trebatice 09/2014   101,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  115/2014, 118/2014  26.9.2014  07.10.2014  9.10.2014 
195/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 8/2014, Pečeňady   15,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  103/2014  8.9.2014  24.09.2014  22.9.2014 
190/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 8/2014, Pečeňady   22,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  103/2014  2.9.2014  12.09.2014  22.9.2014 
180/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 7/2014, Pečeňady   37,61 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  103/2014  11.8.2014  26.08.2014  4.9.2014 
179/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 7/2014, Pečeňady   79,21 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  103/2014  13.8.2014  18.08.2014  19.8.2014 
165/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 7/2014, Pečeňady  33,52 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  93/2014  25.7.2014  30.07.2014  5.8.2014 
151/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2014, Pečeňady , Trebatice  105,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  73/2014, 78/2014  8.7.2014  15.07.2014  5.8.2014 
148/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2014, Pečeňady, Trebatice  95,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  73/2014, 78/2014  27.6.2014  15.07.2014  5.8.2014 
140/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2014, Pečeňady, Trebatice   94,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  73/2014, 78/2014  16.6.2014  24.06.2014  8.7.2014 
138/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2014, Pečeňady, Trebatice   40,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  61/2014, 66/2014  6.6.2014  20.06.2014  4.7.2014 
135/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2014, Pečeňady   82,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  66/2014  6.6.2014  17.06.2014  19.6.2014 
127/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2014, Pečeňady, Trebatice   77,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  61/2014, 66/2014  28.5.2014  10.06.2014  19.6.2014 
119/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2014, Pečeňady, Trebatice  85,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  61/2014, 66/2014  19.5.2014  23.05.2014  5.6.2014 
113/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2014, Pečeňady, Trebatice  67,21 
vrátane DPH
  48/2014, 51/2014  28.4.2014  14.05.2014  24.5.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť