Faktúry 2014 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
99/2014   Reedukačné centrum
Zámok 1, 920 29 Hlohovec
00163309  Pobyt dieťaťa v reedukačnom zariadení, strava 3/2014  73,42 
bez DPH
Dohoda č. 170/14/2 o prijatí na výkon ústavnej starostlivosti do Reedukačného centra Hlohovec    22.4.2014  02.05.2014  23.5.2014 
78/2014   Reedukačné centrum
Zámok 1, 920 29 Hlohovec
00163309  Pobyt dieťaťa v reedukačnom zariadení, strava 2/2014  62,37 
bez DPH
Dohoda č. 170/14/2 o prijatí na výkon ústavnej starostlivosti do Reedukačného centra Hlohovec    19.3.2014  26.03.2014  5.5.2014 
172/2014   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava 3
35683929  Zmluvný servis výťahov za 2 polrok 2014   133,06 
vrátane DPH
N1917    4.8.2014  08.08.2014  19.8.2014 
38/2014   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava 3
35683929  Zmluvný servis výťahov za 1 polrok 2014  133,06 
vrátane DPH
N1917    7.2.2014  12.02.2014  27.2.2014 
281/2014   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby, hygienický materiál   895,57 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č.34220/2012 sp. č. 16658/12-M_ODSMAP  161/2014  29.12.2014  30.12.2014  20.1.2015 
266/2014   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4   127,50 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č.34220/2012 sp. č. 16658/12-M_ODSMAP  141/2014  12.11.2014  23.12.2014  13.1.2015 
101/2014   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby, hygienický materiál  472,82 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č.34220/2012 sp. č. 16658/12-M_ODSMAP  60/2014  29.4.2014  07.05.2014  23.5.2014 
62/2014   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4  132,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č.34220/2012 sp. č. 16658/12-M_ODSMAP  32/2014  28.2.2014  12.03.2014  18.3.2014 
20/2014   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby, hygienický materiál  641,32 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č.34220/2012 sp. č. 16658/12-M_ODSMAP  151/2013  27.12.2013  31.01.2014  31.1.2014 
147/2014   Pergamon spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne do tlačiarní HP + non HP  158,91 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-lV/5  59/2014  13.6.2014  10.07.2014  5.8.2014 
251/2014   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 1.12.2014 - 31.12.2014, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   615,39 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    3.12.2014  15.12.2014  8.1.2015 
233/2014   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 1.11.2014 - 30.11.2014, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   615,39 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    5.11.2014  14.11.2014  3.12.2014 
210/2014   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 1.10.2014 - 31.10.2014, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   615,39 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    3.10.2014  15.10.2014  9.10.2014 
193/2014   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 1.9.2014 - 30.9.2014, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   615,39 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    3.9.2014  16.09.2014  22.9.2014 
173/2014   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 1.8.2014 - 31.8.2014, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   615,39 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    4.8.2014  08.08.2014  19.8.2014 
154/2014   MAGNA E.A, s.r.o.
Bethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 1.7.2014 - 31.7.2014, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   615,39 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    2.7.2014  15.07.2014  5.8.2014 
132/2014   MAGNA E.A, s.r.o.
Bethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 1.6.2014 - 30.6.2014, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   615,39 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    2.6.2014  12.06.2014  19.6.2014 
105/2014   MAGNA E.A, s.r.o.
Bethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 1.5.2014 - 31.5.2014, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany  615,39 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    2.5.2014  07.05.2014  24.5.2014 
85/2014   MAGNA E.A, s.r.o.
Bethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 1.4.2014 - 30.4.2014 Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany  615,39 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    3.4.2014  08.04.2014  6.5.2014 
65/2014   MAGNA E.A, s.r.o.
Bethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 01.03.2014 - 31.03.2014, pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany  615,39 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    5.3.2014  21.03.2014  24.3.2014 
37/2014   MAGNA E.A, s.r.o.
Bethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 01.02.2014 - 28.02.2014 Pečeňady, Trebatice, Piešťany , Veľké Kostoľany  615,39 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    5.2.2014  12.02.2014  27.2.2014 
16/2014   MAGNA E.A, s.r.o.
Bethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 01.01.2014 - 31.01.2014 Pečeňady, Trebatice, Piešťany  626,82 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    16.1.2014  21.01.2014  31.1.2014 
11/2014   MAGNA E.A, s.r.o.
Bethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 01.01.2014 - 31.01.2014 Veľké Kostoľany  42,95 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    16.1.2014  21.01.2014  31.1.2014 
103/2014   Pergamon spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne do tlačiarní HP+nonHP  539,85 
vrátane DPH
RD č.14309/2011-IV/5  59/2014  17.4.2014  07.05.2014  24.5.2014 
60/2014   Pergamon spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne do tlačiarní HP + non HP  696,46 
vrátane DPH
RD č.14309/2011-IV/5  30/2014  24.2.2014  12.03.2014  18.3.2014 
96/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  3000,00 
bez DPH
RD2870/2011-IV/8, č.z.16639/2011  55/2014  4.4.2014  25.04.2014  6.5.2014 
26/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  3000,00 
bez DPH
RD2870/2011-IV/8, č.z.16639/2011  1/2014  8.1.2014  31.01.2014  5.2.2014 
118/2014   Mesto Piešťany
Nám. SNP 3, 921 01 Piešťany
00612031  Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014  33,90 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1025423894    19.5.2014  23.05.2014  5.6.2014 
63/2014   Obec Veľké Kostoľany
922 07 Veľké Kostoľany
00313149  Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014  43,20 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1405751151    25.2.2014  12.03.2014  19.3.2014 
57/2014   Obec Pečeňady
922 07 Pečeňady 93
00312878  Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014  1202,04 
bez DPH
Rozhodnutie č.171/2014/KO    6.3.2014  12.03.2014  18.3.2014 
76/2014   Obecný úrad Trebatice
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014  301,12 
bez DPH
Rozhodnutie č.30/2014    4.3.2014  21.04.2014  5.5.2014 
274/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2014, Pečeňady, Trebatice   103,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  150/2014, 153/2014  19.12.2014  23.12.2014  13.1.2015 
252/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2014, Pečeňady, Trebatice   81,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  138/2014, 142/2014  28.11.2014  15.12.2014  8.1.2015 
250/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2014, Pečeňady, Trebatice   83,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  138/2014, 142/2014  8.12.2014  15.12.2014  8.1.2015 
242/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2014, Pečeňady, Trebatice   90,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  138/2014, 142/2014  19.11.2014  04.12.2014  7.1.2015 
237/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2014, Pečeňady, Trebatice   103,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  125/2014,128/2014  7.11.2014  20.11.2014  3.12.2014 
232/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2014, Pečeňady, Trebatice   115,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  125/2014,128/2014  27.10.2014  12.11.2014  3.12.2014 
209/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2014, Pečeňady, Trebatice   87,53 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  115/2014, 118/2014  3.10.2014  15.10.2014  9.10.2014 
204/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2014, Pečeňady, Trebatice 09/2014  99,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  115/2014, 118/2014  18.9.2014  07.10.2014  9.10.2014 
202/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2014, Pečeňady, Trebatice 09/2014   101,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  115/2014, 118/2014  26.9.2014  07.10.2014  9.10.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť