Faktúry 2015 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
297/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny - mäso, mäsové výrobky, Pečeňady 12/2015   321,54 
vrátane DPH
  170/2015  18.12.2015  22.12.2015  14.1.2016 
26/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny - mäso, mäsové výrobky, Pečeňady 1/2015  224,83 
vrátane DPH
  4/2015  29.1.2015  11.02.2015  4.3.2015 
218/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso, mäsové výrobky 9/2015, Pečeňady   384,60 
vrátane DPH
  118/2015  30.09.2015  14.10.2015  23.11.2015 
239/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny 10/2015, Trebatice   488,53 
vrátane DPH
  141/2015  23.10.2015  03.11.2015  24.11.2015 
9/2015   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Poplatok za prekročenie hranice 7475 m3 odberom plynu za odberné miesto Trebatice   339,74 
vrátane DPH
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481    19.1.2015  23.01.2015  3.3.2015 
79/2015   Mesto Piešťany
Nám. SNP 3, 921 01 Piešťany
00612031  Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015   33,90 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1028500329    9.4.2015  16.04.2015  14.5.2015 
277/2015   Kooperativa-poisťovňa a.s.
Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1
00585441  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Seat Alhambra PN486AN. 01.01.2016 - 31.12.2016   117,80 
bez DPH
PZ č.:6567328346    22.10.2015  14.12.2015  14.1.2016 
276/2015   Kooperativa-poisťovňa a.s.
Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1
00585441  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Nissan Primera PN304CC. 01.01.2016 - 31.12.2016   156,00 
bez DPH
PZ č.:6567328506    22.10.2015  14.12.2015  14.1.2016 
275/2015   Kooperativa-poisťovňa a.s.
Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1
00585441  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Kia Carens PN678CS . 18.12.2015 - 17.12.2016  113,50 
bez DPH
PZ č.:6582737156    7.10.2015  14.12.2015  14.1.2016 
16/2015   Kooperativa-poisťovňa a.s.
Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1
00585441  Poistenie malých a stredných podnikateľov, A.Dubčeka 3544/19, 921 01 Piešťany 04.02.2015 - 04.02.2016   44,45 
bez DPH
6553000112    16.1.2015  29.01.2015  4.3.2015 
234/2015   Kooperativa-poisťovňa a.s.
Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1
00585441  Poistenie malých a stredných podnikateľov, A.Dubčeka 3544/19, 921 01 Piešťany 01.11.2015 - 01.11.2016   55,57 
bez DPH
6549124104    16.10.2015  27.10.2015  23.11.2015 
300/2015   QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Štúrova 27, 042 80 Košice
36855472  Poistenie majetku a/alebo zodpovednosti za škodu za obdobie od 01.01.2016 - 31.12.2016, Pečeňady   899,96 
vrátane DPH
PZ č.:8-863-000996    21.12.2015  28.12.2015  14.1.2016 
145/2015   PosAm, spol. s.r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  Počítač HP ProDesk 600G1 SFF (štátna pokladňa)  850,74 
vrátane DPH
  88/2015  2.7.2015  13.07.2015  18.8.2015 
37/2015   Emil Holeš KH TECHNIK
Halenárska 7, 917 01 Trnava
22695389  Počítač COMFOR Office HIT W8,1 G3220/4/500  435,15 
vrátane DPH
  26/2015  12.2.2015  23.02.2015  4.3.2015 
159/2015   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 821 04 Bratislava
31750338  Pobyt chovanca v DC Bratislava   77,28 
bez DPH
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte dieťaťa    20.7.2015  24.07.2015  19.8.2015 
130/2015   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 821 04 Bratislava
31750338  Pobyt chovanca v DC Bratislava  87,36 
bez DPH
    15.6.2015  18.06.2015  3.7.2015 
6/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.12.2014 - 31.12.2014   81,78 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    7.1.2015  19.01.2015  3.3.2015 
293/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.11.2015 - 30.11.2015   71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     07.12.2015  18.12.2015  14.1.2016 
253/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.10.2015 - 31.10.2015   71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     10.11.2015  18.11.2015  24.11.2015 
224/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.09.2015 - 30.09.2015   71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     06.10.2015  19.10.2015  23.11.2015 
196/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.08.2015 - 31.08.2015   71,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    7.9.2015  18.09.2015  23.9.2015 
179/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
  Pevná linka + internet 01.07.2015 - 31.07.2015   71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    17.8.2015  18.08.2015  21.9.2015 
154/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.06.2015 - 30.06.2015  71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    9.7.2015  19.07.2015  19.8.2015 
126/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.05.2015 - 31.05.2015   71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    10.6.2015  18.06.2015  3.7.2015 
101/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.04.2015 - 30.04.2015   61,66 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    11.5.2015  18.05.2015  25.5.2015 
82/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.03.2015 - 31.03.2015   71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    8.4.2015  17.04.2015  14.5.2015 
55/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.02.2015 - 28.02.2015   71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    6.3.2015  17.03.2015  21.4.2015 
31/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.01.2015 - 31.01.2015   71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    9.2.2015  16.02.2015  4.3.2015 
212/2015   OBORIL, Peter OBORIL
Chovateľská 8060, 2/A, 917 01 Trnava
34947396  Periodická kontrola, odborná dielenská prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicového zariadenia  258,10 
bez DPH
  126/2015  25.09.2015  07.10.2015  23.11.2015 
213/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2015, Trebatice  21,56 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  120/2015  28.09.2015  07.10.2015  23.11.2015 
215/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2015, Trebatice   41,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  120/2015  06.10.2015  09.10.2015  23.11.2015 
204/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2015 Trebatice   39,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  120/2015  21.9.2015  25.09.2015  24.9.2015 
230/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2015 Pečeňady   86,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  119/2015  07.10.2015  26.10.2015  23.11.2015 
203/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2015 Pečeňady   66,34 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  119/2015  18.9.2015  25.09.2015  24.9.2015 
185/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 8/2015 Pečeňady   5,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  115/2015  7.9.2015  09.09.2015  23.9.2015 
175/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 7/2015 Pečeňady   31,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  94/2015  27.7.2015  13.08.2015  21.9.2015 
167/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2015 Trebatice   21,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  94/2015  4.8.2015  06.08.2015  21.9.2015 
142/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2015 Trebatice   22,33 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  82/2015  25.6.2015  02.07.2015  18.8.2015 
133/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2015 Trebatice   32,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  82/2015  17.6.2015  19.06.2015  3.7.2015 
157/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2015 Pečeňady   101,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  81/2015  7.7.2015  24.07.2015  19.8.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť