Faktúry 2015 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
141/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2015 Pečeňady   101,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  78/2015  24.6.2015  02.07.2015  18.8.2015 
140/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2015 Pečeňady   70,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  78/2015  18.6.2015  02.07.2015  18.8.2015 
112/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2015 Trebatice   20,09 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  67/2015  5.6.2015  10.06.2015  3.7.2015 
104/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2015 Trebatice   26,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  67/2015  13.5.2015  18.05.2015  25.5.2015 
136/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2015 Pečeňady   107,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  67/2015  8.6.2015  24.06.2015  3.7.2015 
119/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2015 Pečeňady   79,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  63/2015  27.5.2015  12.06.2015  3.7.2015 
96/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2015 Trebatice   16,39 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  51/2015  7.5.2015  13.05.2015  25.5.2015 
89/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2015 Trebatice   31,09 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  51/2015  24.4.2015  27.04.2015  14.5.2015 
85/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2015 Trebatice   14.36 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  51/2015  16.4.2015  22.04.2015  14.5.2015 
105/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2015 Pečeňady   79,13 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  47/2015  11.5.2015  19.05.2015  25.5.2015 
87/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2015 Pečeňady   62,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  47/2015  20.4.2015  27.04.2015  14.5.2015 
97/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2015 Pečeňady   96,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  47/2015  27.4.2015  14.05.2015  25.5.2015 
75/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2015 Trebatice   32,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  38/2015  9.4.2015  14.04.2015  14.5.2015 
77/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2015 Pečeňady   92,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  34/2015  8.4.2015  14.04.2015  14.5.2015 
63/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2015 Pečeňady   95,03 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  34/2015  24.3.2015  25.03.2015  21.4.2015 
59/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2015 Pečeňady   58,46 
bez DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  34/2015  16.3.2015  25.03.2015  21.4.2015 
57/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2015 Trebatice   5,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  38/2015  16.3.2015  19.03.2015  21.4.2015 
54/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2015, Pečeňady, Trebatice   99,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  16/2015, 20/2015  9.3.2015  17.03.2015  21.4.2015 
43/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2015, Pečeňady, Trebatice  95,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  16/2015, 20/2015  27.2.2015  17.03.2015  20.4.2015 
40/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2015, Pečeňady, Trebatice   82,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  16/2015, 20/2015  16.2.2015  27.02.2015  4.3.2015 
4/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2014, Pečeňady, Trebatice   76,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  150/2014, 153/2014  12.1.2015  15.01.2015  3.3.2015 
1/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2014, Pečeňady, Trebatice  87,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  150/2014, 153/2014  29.12.2014  09.01.2015  3.3.2015 
225/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2015 Trebatice   27,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  142/2015  10.10.2015  19.10.2015  23.11.2015 
36/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2015, Pečeňady, Trebatice   137,52 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  2/2015, 6/2015  6.2.2015  20.02.2015  4.3.2015 
23/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2015, Pečeňady, Trebatice   80,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  2/2015, 6/2015  28.1.2015  10.02.2015  4.3.2015 
15/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2015, Pečeňady, Trebatice   62,34 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  6/2015, 2/2015  19.1.2015  29.01.2015  4.3.2015 
222/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2015 Pečeňady   81,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  119/2015  28.09.2015  15.10.2015  23.11.2015 
240/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2015 Pečeňady   94,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  144/2015  19.10.2015  04.11.2015  24.11.2015 
66/2015   AQUEL SK, s.r.o.
Piaristická 2, 949 01 Nitra
44773153  Parný čistič EVOLUTION 3   1479,00 
vrátane DPH
  43/2015  23.3.2015  02.04.2015  13.5.2015 
22/2015   RT auto, s.r.o.
Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany
46605843  Oprava SMV Seat Alhambra PN486AN  163,68 
vrátane DPH
  13/2015  23.1.2015  06.02.2015  4.3.2015 
39/2015   RT auto, s.r.o.
Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany
46605843  Oprava SMV Nissan Primera PN304CC  181,42 
vrátane DPH
  27/2015  19.2.2015  27.02.2015  4.3.2015 
139/2015   VAKO KRAJNE s.r.o.
Krajné 128, 916 16 Krajné
36298476  Oprava čerpadla v čerpacej stanici odpadov DD Pečeňady   98,84 
vrátane DPH
  73/2015  18.6.2015  25.06.2015  3.7.2015 
88/2015   VAKO KRAJNE s.r.o.
Krajné 128, 916 16 Krajné
36298476  Oprava čerpadla v čerpacej stanici odpadov DD Pečeňady   215,33 
vrátane DPH
  44/2015  20.4.2015  27.04.2015  14.5.2015 
64/2015   PROFI line s.r.o.
Zábranie 43, 920 01 Hlohovec
36234745  Oprava automatickej brány.   323,40 
vrátane DPH
  41/2015  17.3.2015  25.03.2015  21.4.2015 
197/2015   PROFI line s.r.o.
Zábranie 43, 920 01 Hlohovec
36234745  Oprava automatickej brány   702,00 
vrátane DPH
  111/2015  10.9.2015  21.09.2015  23.9.2015 
298/2015   PROFI line s.r.o.
Zábranie 43, 920 01 Hlohovec
03623745  Oprava automatickej brány   60,00 
vrátane DPH
  177/2015  21.12.2015  22.12.2015  14.1.2016 
169/2015   Emil Holeš KH TECHNIK
Halenárska 7, 917 01 Trnava
22695389  Oprava multifunkčného zariadenia HP LJ Pro500 color MFP M570dw  30,77 
vrátane DPH
  101/2015  30.7.2015  11.08.2015  21.9.2015 
90/2015   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2015 - 31.03.2015, Trebatice   93,31 
vrátane DPH
171/T/2009    21.4.2015  04.05.2015  25.5.2015 
19/2015   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou za 4Q 01.10 2014 - 31.12.2014, Trebatice  95,39 
vrátane DPH
171/T/2009    16.1.2015  04.02.2015  4.3.2015 
200/2015   Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
36371271  Odborný mesačník PaM - práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále 2016  58,00 
vrátane DPH
  133/2015  11.9.2015  23.09.2015  23.9.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť