Faktúry 2015 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
130/2015   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 821 04 Bratislava
31750338  Pobyt chovanca v DC Bratislava  87,36 
bez DPH
    15.6.2015  18.06.2015  3.7.2015 
1/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2014, Pečeňady, Trebatice  87,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  150/2014, 153/2014  29.12.2014  09.01.2015  3.3.2015 
230/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2015 Pečeňady   86,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  119/2015  07.10.2015  26.10.2015  23.11.2015 
223/2015   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy detí ZŠ DD Trebatice 11/2015   85,60 
bez DPH
  147/2015  02.10.2015  15.10.2015  23.11.2015 
165/2015   P.O.-TECH
Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31,
35351241  Služby technika PO za obdobie druhého a tretieho štvrťroka 2015   84,00 
bez DPH
1/2000    16.7.2015  30.07.2015  20.8.2015 
40/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2015, Pečeňady, Trebatice   82,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  16/2015, 20/2015  16.2.2015  27.02.2015  4.3.2015 
222/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2015 Pečeňady   81,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  119/2015  28.09.2015  15.10.2015  23.11.2015 
211/2015   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy detí ZŠ DD Trebatice 09,10/2015  81,75 
bez DPH
  127/2015  28.09.2015  07.10.2015  23.11.2015 
6/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.12.2014 - 31.12.2014   81,78 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    7.1.2015  19.01.2015  3.3.2015 
283/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Potraviny - pekárenské výrobky 11/2015, Pečeňady   80,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  158/2015  27.11.2015  15.12.2015  14.1.2016 
23/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2015, Pečeňady, Trebatice   80,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  2/2015, 6/2015  28.1.2015  10.02.2015  4.3.2015 
119/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2015 Pečeňady   79,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  63/2015  27.5.2015  12.06.2015  3.7.2015 
105/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2015 Pečeňady   79,13 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  47/2015  11.5.2015  19.05.2015  25.5.2015 
91/2015   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 4/2015, Pečeňady   79,09 
vrátane DPH
  46/2015  24.4.2015  06.05.2015  25.5.2015 
302/2015   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 12/2015, Pečeňady   78,07 
vrátane DPH
  168/2015  22.12.2015  28.12.2015  14.1.2016 
159/2015   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 821 04 Bratislava
31750338  Pobyt chovanca v DC Bratislava   77,28 
bez DPH
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte dieťaťa    20.7.2015  24.07.2015  19.8.2015 
4/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2014, Pečeňady, Trebatice   76,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  150/2014, 153/2014  12.1.2015  15.01.2015  3.3.2015 
293/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.11.2015 - 30.11.2015   71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     07.12.2015  18.12.2015  14.1.2016 
253/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.10.2015 - 31.10.2015   71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     10.11.2015  18.11.2015  24.11.2015 
224/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.09.2015 - 30.09.2015   71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     06.10.2015  19.10.2015  23.11.2015 
196/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.08.2015 - 31.08.2015   71,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    7.9.2015  18.09.2015  23.9.2015 
179/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
  Pevná linka + internet 01.07.2015 - 31.07.2015   71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    17.8.2015  18.08.2015  21.9.2015 
154/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.06.2015 - 30.06.2015  71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    9.7.2015  19.07.2015  19.8.2015 
126/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.05.2015 - 31.05.2015   71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    10.6.2015  18.06.2015  3.7.2015 
82/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.03.2015 - 31.03.2015   71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    8.4.2015  17.04.2015  14.5.2015 
55/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.02.2015 - 28.02.2015   71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    6.3.2015  17.03.2015  21.4.2015 
31/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.01.2015 - 31.01.2015   71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    9.2.2015  16.02.2015  4.3.2015 
140/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2015 Pečeňady   70,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  78/2015  18.6.2015  02.07.2015  18.8.2015 
203/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2015 Pečeňady   66,34 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  119/2015  18.9.2015  25.09.2015  24.9.2015 
125/2015   Kominárstvo Lesay s.r.o.
Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany
46806636  Revízia komínov a dymovodov DD Trebatice  66,20 
vrátane DPH
  58/2015  10.6.2015  15.06.2015  3.7.2015 
307/2015   Pergamon spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne do tlačiarní non HP: TN-2120 Black Toner   64,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015   183/2015  22.12.2015  29.12.2015  15.1.2016 
232/2015   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.07.2015 - 30.09.2015 Trebatice   62,95 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    15.10.2015  27.10.2015  23.11.2015 
87/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2015 Pečeňady   62,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  47/2015  20.4.2015  27.04.2015  14.5.2015 
15/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2015, Pečeňady, Trebatice   62,34 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  6/2015, 2/2015  19.1.2015  29.01.2015  4.3.2015 
101/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.04.2015 - 30.04.2015   61,66 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    11.5.2015  18.05.2015  25.5.2015 
298/2015   PROFI line s.r.o.
Zábranie 43, 920 01 Hlohovec
03623745  Oprava automatickej brány   60,00 
vrátane DPH
  177/2015  21.12.2015  22.12.2015  14.1.2016 
265/2015   Spoločnosť priateľov detí z DeD
Námestie Jozefa Herdu č.1, 917 01 Trnava
17316537  Víkendový pobyt detí 20.-22.11.2015, v Lodenice Šaľa, 5detí  60,00 
bez DPH
    02.12.2015  04.12.2015  14.1.2016 
193/2015   Ján Jasenovský CLEAN
Ul. Družby 39, 921 01 Piešťany
11752360  Čistenie kobercov a sedacích súprav v priestoroch DD Trebatice   60,00 
bez DPH
  107/2015  8.9.2015  14.09.2015  23.9.2015 
251/2015   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy detí ZŠ DD Trebatice 12/2015   59,76 
bez DPH
  159/2015  06.11.2015  13.11.2015  24.11.2015 
299/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Potraviny - pekárenské výrobky 12/2015, Pečeňady   58,49 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  171/2015  22.12.2015  28.12.2015  14.1.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť