Faktúry 2015 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
235/2015   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.07.2015 - 30.09.2015 Pečeňady   260,54 
vrátane DPH
1/93/PY-DED     15.10.2015  27.10.2015  23.11.2015 
232/2015   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.07.2015 - 30.09.2015 Trebatice   62,95 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    15.10.2015  27.10.2015  23.11.2015 
161/2015   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.04.2015 - 30.06.2015 Pečeňady  762,41 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    15.7.2015  27.07.2015  19.8.2015 
160/2015   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.04.2015 - 30.06.2015 Trebatice   91,80 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    15.7.2015  27.07.2015  19.8.2015 
86/2015   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 1, 917 01 Trnava
36252484  Vodné stočné 01.01.2015 - 31.03.2015 Pečeňady, Trebatice   524,59 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    15.4.2015  27.04.2015  14.5.2015 
11/2015   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.10.2014 - 31. 12.2014 Pečeňady   402,20 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    19.1.2015  26.01.2015  3.3.2015 
10/2015   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.10.2014 - 31. 12.2014 Trebatice   91,72 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    19.1.2015  26.01.2015  3.3.2015 
180/2015   PLOBERGER-SK s.r.o.
Priemyselná 1, 909 01 Skalica
36270482  Kufor s náradím Carry-Profi 91 Ploberger  262,80 
vrátane DPH
  31/2015  24.7.2015  20.08.2015  21.9.2015 
118/2015   PLOBERGER-SK s.r.o.
Priemyselná 1, 909 01 Skalica
36270482  Skrutkovač vŕtací aku+vysávač MAKITA   238,80 
vrátane DPH
  71/2015  19.5.2015  12.06.2015  3.7.2015 
308/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Potraviny - pekárenské výrobky 12/2015, Trebatice   41,38 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  167/2015  28.12.2015  29.12.2015  15.1.2016 
299/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Potraviny - pekárenské výrobky 12/2015, Pečeňady   58,49 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  171/2015  22.12.2015  28.12.2015  14.1.2016 
294/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Potraviny - pekárenské výrobky 12/2015, Pečeňady   113,36 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  171/2015  17.12.2015  21.12.2015  14.1.2016 
285/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Potraviny - pekárenské výrobky 11/2015, Trebatice   47,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  154/2015  15.12.2015  16.12.2015  14.1.2016 
284/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Potraviny - pekárenské výrobky 11/2015, Pečeňady   113,33 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  158/2015  02.12.2015  15.12.2015  14.1.2016 
283/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Potraviny - pekárenské výrobky 11/2015, Pečeňady   80,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  158/2015  27.11.2015  15.12.2015  14.1.2016 
263/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Potraviny - pekárenské výrobky 11/2015, Pečeňady  120,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  158/2015  13.11.2015  03.12.2015  14.1.2016 
262/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Potraviny 11/2015, Trebatice   39,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  154/2015  26.11.2015  30.11.2015  22.12.2015 
260/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Potraviny 10/2015, Pečeňady   100,14 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  146/2015  04.11.2015  25.11.2015  22.12.2015 
254/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Potraviny 11/2015, Trebatice   32,27 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  154/2015  16.11.2015  18.11.2015  22.12.2015 
248/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Potraviny 10/2015, Pečeňady  91,31 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  146/2015  28.10.2015  12.11.2015  24.11.2015 
243/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Potraviny 10/2015, Trebatice   48,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  142/2015  06.11.2015  09.11.2015  24.11.2015 
242/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Potraviny 10/2015, Trebatice   38,16 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  142/2015  28.10.2015  04.11.2015  24.11.2015 
240/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2015 Pečeňady   94,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  144/2015  19.10.2015  04.11.2015  24.11.2015 
230/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2015 Pečeňady   86,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  119/2015  07.10.2015  26.10.2015  23.11.2015 
225/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2015 Trebatice   27,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  142/2015  10.10.2015  19.10.2015  23.11.2015 
222/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2015 Pečeňady   81,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  119/2015  28.09.2015  15.10.2015  23.11.2015 
215/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2015, Trebatice   41,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  120/2015  06.10.2015  09.10.2015  23.11.2015 
213/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2015, Trebatice  21,56 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  120/2015  28.09.2015  07.10.2015  23.11.2015 
204/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2015 Trebatice   39,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  120/2015  21.9.2015  25.09.2015  24.9.2015 
203/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2015 Pečeňady   66,34 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  119/2015  18.9.2015  25.09.2015  24.9.2015 
185/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 8/2015 Pečeňady   5,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  115/2015  7.9.2015  09.09.2015  23.9.2015 
175/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 7/2015 Pečeňady   31,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  94/2015  27.7.2015  13.08.2015  21.9.2015 
167/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2015 Trebatice   21,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  94/2015  4.8.2015  06.08.2015  21.9.2015 
157/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2015 Pečeňady   101,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  81/2015  7.7.2015  24.07.2015  19.8.2015 
142/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2015 Trebatice   22,33 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  82/2015  25.6.2015  02.07.2015  18.8.2015 
141/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2015 Pečeňady   101,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  78/2015  24.6.2015  02.07.2015  18.8.2015 
140/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2015 Pečeňady   70,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  78/2015  18.6.2015  02.07.2015  18.8.2015 
136/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2015 Pečeňady   107,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  67/2015  8.6.2015  24.06.2015  3.7.2015 
133/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2015 Trebatice   32,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  82/2015  17.6.2015  19.06.2015  3.7.2015 
119/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2015 Pečeňady   79,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  63/2015  27.5.2015  12.06.2015  3.7.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť