Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
130/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.04.2018 - 30.04.2018 Piešťanská Cesta, Veľké Kostoľany   27,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    03.04.2018  26.04.2018  16.5.2018 
95/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.02.2018 - 28.02.2018 Pečeňady 66   373,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    12.03.2018  26.03.2018  6.4.2018 
93/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.03.2018 - 31.03.2018, Trebatice   58,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    01.03.2018  26.03.2018  6.4.2018 
92/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.03.2018 - 31.03.2018, byt Piešťany, A. Dubčeka 19   51,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    01.03.2018  26.03.2018  6.4.2018 
91/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.03.2018 - 31.03.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   27,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    01.03.2018  26.03.2018  6.4.2018 
63/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.01.2018 - 31.01.2018 Pečeňady 66   328,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    19.02.2018  26.02.2018  2.3.2018 
61/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.02.2018 - 28.02.2018, byt Piešťany, A. Dubčeka 19   51,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    06.02.2018  26.02.2018  2.3.2018 
60/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.02.2018 - 28.02.2018, Trebatice   58,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    06.02.2018  26.02.2018  2.3.2018 
59/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.02.2018 - 28.02.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   27,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    06.02.2018  26.02.2018  2.3.2018 
20/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.12.2017 - 31.12.2017 Pečeňady 66  348,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    18.01.2018  29.01.2018  13.2.2018 
18/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.01.2018 - 31.01.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   27,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    17.01.2018  29.01.2018  13.2.2018 
17/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.01.2018 - 31.01.2018, byt Piešťany, A. Dubčeka 19   51,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     17.01.2018  29.01.2018  13.2.2018 
16/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.01.2018 - 31.01.2018, Trebatice   58,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    17.01.2018  29.01.2018  13.2.2018 
195/2018   Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
36361518  Vytyčovanie elektrických káblov v priestoroch záhrady v DD Pečeňady   93,77 
vrátane DPH
  118/2018  04.06.2018  19.06.2018  25.7.2018 
427/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady   85,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   287/2018  27.12.2018  28.12.2018  10.1.2019 
426/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2018 Trebatice   32,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   286/2018  27.12.2018  28.12.2018  10.1.2019 
411/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady   106,34 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   277/2018  13.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
400/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady   120,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   269/2018  10.12.2018  21.12.2018  10.1.2019 
395/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2018 Trebatice   35,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   278/2018  18.12.2018  19.12.2018  7.1.2019 
377/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady   57,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   262/2018  27.11.2018  13.12.2018  20.12.2018 
373/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady   28,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   267/2018  06.12.2018  11.12.2018  20.12.2018 
367/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady   104,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   250/2018  12.11.2018  04.12.2018  20.12.2018 
364/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2018 Trebatice   19,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   261/2018  27.11.2018  28.11.2018  7.12.2018 
355/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady   91,95 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   245/2018  08.11.2018  26.11.2018  6.12.2018 
351/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2018 Trebatice   23,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   249/2018  12.11.2018  20.11.2018  5.12.2018 
345/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady   61,47 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   238/2018  02.11.2018  13.11.2018  5.12.2018 
343/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice   5,45 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   246/2018  08.11.2018  12.11.2018  5.12.2018 
331/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady   76,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   231/2018  16.10.2018  02.11.2018  5.12.2018 
330/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice   22,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   239/2018  26.10.2018  29.10.2018  28.11.2018 
318/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady   45,67 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   223/2018  09.10.2018  24.10.2018  28.11.2018 
317/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice   30,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   228/2018  16.10.2018  19.10.2018  28.11.2018 
307/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady   55,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   215/2018  29.09.2018  15.10.2018  28.11.2018 
302/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 09/2018 Trebatice   36,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   222/2018  09.10.2018  10.10.2018  28.11.2018 
298/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 09/2018 Trebatice   22,27 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   214/2018  29.09.2018  04.10.2018  28.11.2018 
296/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady   87,47 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   205/2018  14.09.2018  03.10.2018  28.11.2018 
281/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 08/2018 Trebatice   32,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   206/2018  14.09.2018  19.09.2018  16.10.2018 
275/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 08/2018 Pečeňady   116,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   197/2018  24.08.2018  12.09.2018  16.10.2018 
268/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 08/2018 Pečeňady   43,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   193/2018  17.08.2018  30.08.2018  15.10.2018 
253/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 07/2018 Pečeňady   119,13 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   183/2018  09.08.2018  23.08.2018  15.10.2018 
247/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 07/2018 Pečeňady   24,31 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   180/2018  26.07.2018  14.08.2018  15.10.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť