Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
244/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 7/2018   302,58 
vrátane DPH
  182/2018  31.07.2018  09.08.2018  15.10.2018 
245/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 7/2018   151,12 
vrátane DPH
  194/2018  09.08.2018  10.08.2018  15.10.2018 
246/2018   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08
14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady   151,12 
vrátane DPH
  194/2018  09.08.2018  10.08.2018  15.10.2018 
247/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 07/2018 Pečeňady   24,31 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   180/2018  26.07.2018  14.08.2018  15.10.2018 
248/2018   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1138,55 
vrátane DPH
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     03.08.2018  15.08.2018  15.10.2018 
249/2018   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava
35683929  Zmluvný servis výťahov za 2 polrok 2018   133,06 
vrátane DPH
N1917    03.08.2018  17.08.2018  15.10.2018 
25/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.10.2017 - 31.12.2017 Trebatice   63,83 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    23.01.2018  29.01.2018  13.2.2018 
250/2018   HYKOZINK spol. s.r.o.
Piešťanská 85, 922 07 Veľké Kostoľany
34116851  Vývoz žumpových vôd fekálnym vozidlom   25,00 
vrátane DPH
  174/2018  14.08.2018  17.08.2018  15.10.2018 
251/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.07.2018 - 21.08.2018   30,01 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781     26.07.2018  20.08.2018  15.10.2018 
252/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.07.2018 - 31.07.2018   78,77 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     13.08.2018  20.08.2018  15.10.2018 
253/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 07/2018 Pečeňady   119,13 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   183/2018  09.08.2018  23.08.2018  15.10.2018 
254/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   15,20 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   188/2018  03.08.2018  24.08.2018  15.10.2018 
255/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   45,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   187/2018  03.08.2018  24.08.2018  15.10.2018 
256/2018   Best Camp, s.r.o.
Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica
50899821  Strava počas letného prázdninového pobytu od 20.08. - 01.09.2018 chata Lodiar - Počúvadlo, 18 detí   1455,84 
bez DPH
  198/2018  24.08.2018  24.08.2018  15.10.2018 
257/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1052,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   191/2018  03.08.2018  27.08.2018  15.10.2018 
258/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.08.2018 - 31.87.2018, Trebatice   58,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     03.08.2018  27.08.2018  15.10.2018 
259/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.08.2018 - 31.08.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   27,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     03.08.2018  27.08.2018  15.10.2018 
26/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   117,80 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   30/2018  30.01.2018  02.02.2018  13.2.2018 
260/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.08.2018 - 31.08.2018 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   51,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     03.08.2018  27.08.2018  15.10.2018 
261/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.07.2018 - 31.07.2018 Pečeňady 66   462,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     10.08.2018  27.08.2018  15.10.2018 
262/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   41,80 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   199/2018  15.08.2018  28.08.2018  15.10.2018 
263/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 8/2018   201,26 
vrátane DPH
  190/2018  24.08.2018  28.08.2018  15.10.2018 
264/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Prečistenie kanalizačného potrubia   43,98 
vrátane DPH
  195/2018  24.08.2018  28.08.2018  15.10.2018 
265/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 08/2018, Pečeňady   344,52 
vrátane DPH
  192/2018  24.08.2018  28.08.2018  15.10.2018 
266/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 08/2018, Pečeňady   263,67 
vrátane DPH
  196/2018  24.08.2018  28.08.2018  15.10.2018 
267/2018   SPDDD ÚaD
Námestie Jozefa Herdu č. 1, 917 01 Trnava
17316537  Letný rozvojový tábor detí v Rekreačnom zariadení Kubrica, Trenčín na 7 dní pre 17 detí. Od 31.07. - 06.08.2018   761,18 
bez DPH
  189/2018  17.08.2018  30.08.2018  15.10.2018 
268/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 08/2018 Pečeňady   43,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   193/2018  17.08.2018  30.08.2018  15.10.2018 
269/2018   BGA opravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany
51092921  Servis 2 ks PC, inštalácia pracovnej stanice, prenos dát, nastavenie tlačiarne, nastavenie antivírovej ochrany   260,00 
bez DPH
  165/2018  22.06.2018  30.08.2018  15.10.2018 
27/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   140,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   31/2018  30.01.2018  02.02.2018  13.2.2018 
270/2018   Stanislav Bohdan-autobusová doprava
Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava
33558884  Preprava detí 20.08.2018 Pečeňady - Počúvadlianske Jazero, chata Lodiar 62 . 30 prepravovaných osôb   361,08 
vrátane DPH
  184/2018  24.08.2018  03.09.2018  16.10.2018 
271/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Prečistenie kanalizačného potrubia po búrke - havária   228,64 
vrátane DPH
  195/2018-2  24.08.2018  04.09.2018  16.10.2018 
272/2018   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 9/2018   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15865-1    06.09.2018  07.09.2018  16.10.2018 
273/2018   RAPOS s.r.o.
Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava
51687721  Knihy skupín, zošity vreckového 1,2,3,4 SVS, Kmeňová kniha 1ks, pečiatka 1ks   244,69 
vrátane DPH
  142/2018  30.08.2018  06.09.2018  16.10.2018 
274/2018   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08
14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady, Trebatice   275,00 
vrátane DPH
  185/1/2018  05.09.2018  10.09.2018  16.10.2018 
275/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 08/2018 Pečeňady   116,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   197/2018  24.08.2018  12.09.2018  16.10.2018 
276/2018   Stanislav Bohdan-autobusová doprava
Vlárska 8410/206, 917 01 Trnava
33558884  Preprava detí z letného tábora 01.09.2018 - Počúvadlianske Jazero, chata Lodiar 62 - Pečeňady . 30 prepravovaných osôb   332,52 
vrátane DPH
  201/2018  06.09.2018  14.09.2018  16.10.2018 
277/2018   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.09.2018 - 30.09.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1138,55 
vrátane DPH
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     05.09.2018  14.09.2018  16.10.2018 
278/2018   Kooperativa-poisťovňa a.s.
Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1
00585441  Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel od 15.09.2018- 15.09.2019   265,67 
bez DPH
6 565 264 860     07.09.2018  14.09.2018  16.10.2018 
279/2018   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy -detí ZŠ v MŠ 09, 10/2018   134,05 
bez DPH
  208/2018  11.09.2018  14.09.2018  16.10.2018 
28/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice   57,07 
vrátane DPH
  11/2018  02.02.2018  05.02.2018  13.2.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť