Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
211/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 06/2018, Pečeňady   126,55 
vrátane DPH
  171/2018  18.06.2018  02.07.2018  25.7.2018 
84/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 03/2018, Pečeňady   126,46 
vrátane DPH
  62/2018  12.03.2018  15.03.2018  6.4.2018 
72/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady   126,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  39/2018  20.02.2018  06.03.2018  6.4.2018 
380/2018   Kooperativa-poisťovňa a.s.
Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1
00585441  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Kia Carens PN678CS . 18.12.2018 - 17.12.2019   123,43 
bez DPH
PZ č.:6582737156     20.11.2018  14.12.2018  20.12.2018 
151/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 04/2018, Pečeňady   123,21 
vrátane DPH
  115/2018  30.04.2018  14.05.2018  24.7.2018 
400/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady   120,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   269/2018  10.12.2018  21.12.2018  10.1.2019 
253/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 07/2018 Pečeňady   119,13 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   183/2018  09.08.2018  23.08.2018  15.10.2018 
162/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady   119,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   108/2018  30.04.2018  24.05.2018  24.7.2018 
39/2018   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 01/2018, Pečeňady   119,56 
vrátane DPH
  27/2018  30.01.2018  12.02.2018  13.2.2018 
34/2018   RT auto, s.r.o.
Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany
46605843  SMV Ford Transit PN047DA povinná kontrola: EK+TK   119,41 
vrátane DPH
  33/2018  02.02.2018  09.02.2018  13.2.2018 
26/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   117,80 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   30/2018  30.01.2018  02.02.2018  13.2.2018 
275/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 08/2018 Pečeňady   116,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   197/2018  24.08.2018  12.09.2018  16.10.2018 
33/2018   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava
50441833  Školenie " Manažérske zručnosti" konané 24.01.- 26.01.2018 v Turčiansky sv. Martin   111,00 
bez DPH
  8/2018  29.01.2018  09.02.2018  13.2.2018 
147/2018   Marián Šupa
Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
11906022  Oprava motorovej kosačky trávy   110,20 
vrátane DPH
  105/2018  26.04.2018  10.05.2018  24.7.2018 
73/2018   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 02/2018, Pečeňady   110,29 
vrátane DPH
  57/2018  21.02.2018  07.03.2018  6.4.2018 
80/2018   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 02/2018, Pečeňady   109,48 
vrátane DPH
  61/2018  01.03.2018  14.03.2018  6.4.2018 
411/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady   106,34 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   277/2018  13.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
216/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 6/2018   106,82 
vrátane DPH
  160/2018  21.06.2018  04.07.2018  25.7.2018 
367/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady   104,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   250/2018  12.11.2018  04.12.2018  20.12.2018 
369/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 11/2018   102,96 
vrátane DPH
  256/2018  30.11.2018  07.12.2018  20.12.2018 
290/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   102,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   200/2018  05.09.2018  28.09.2018  16.10.2018 
314/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.09.2018 - 30.09.2018   100,08 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     09.10.2018  18.10.2018  28.11.2018 
289/2018   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice
40926745  Služby BOZP za lll. štvrťrok 2018,   100,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2016 z 21.12.2015    14.09.2018  27.09.2018  16.10.2018 
140/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice   100,77 
vrátane DPH
  90/2018  19.04.2018  03.05.2018  24.7.2018 
65/2018   BGAopravy
Ing. Igor Blaško-BGAopravy, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany
51092921  Preinštalovanie prístupu do ŠP, nastavenie e-mailovej pošty, sprístupnenie pripojenia na web, nastavenie multifunkčného zariadenia Epsom, pripojenie tlačiarne.   100,00 
bez DPH
  309/2017  19.02.2018  27.02.2018  2.3.2018 
386/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.11.2018 - 30.11.2018   99,26 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     06.12.2018  18.12.2018  20.12.2018 
22/2018   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny - mäso, mäsové výrobky 01/2018, Pečeňady   99,56 
vrátane DPH
  17/2018  18.01.2018  29.01.2018  13.2.2018 
103/2018   Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
31592503  Verejná správa Slovenskej republiky ročník 2018   96,00 
vrátane DPH
  77/2018  23.03.2018  27.03.2018  6.4.2018 
15/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Pečeňady   96,14 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  2/2018  15.01.2018  29.01.2018  13.2.2018 
335/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.07.2018 - 30.09.2018, Trebatice   95,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 171/T/2009     22.10.2018  05.11.2018  5.12.2018 
183/2018   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 423, 922 08
14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady   95,40 
vrátane DPH
  133/2018  31.05.2018  11.06.2018  24.7.2018 
30/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.10.2017 - 31.12.2017, Trebatice   95,39 
vrátane DPH
171/T/2009    23.01.2018  08.02.2018  13.2.2018 
239/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.04.2018 - 30.06.2018, Trebatice   94,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 171/T/2009    26.07.2018  03.08.2018  15.10.2018 
3/2018   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 01/2018, Pečeňady   94,81 
vrátane DPH
  4/2018  08.01.2018  17.01.2018  13.2.2018 
195/2018   Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
36361518  Vytyčovanie elektrických káblov v priestoroch záhrady v DD Pečeňady   93,77 
vrátane DPH
  118/2018  04.06.2018  19.06.2018  25.7.2018 
142/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2018 - 31.03.2018, Trebatice  93,31 
vrátane DPH
171/T/2009    06.04.2018  07.05.2018  24.7.2018 
129/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady   93,93 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  85/2018  17.04.2018  25.04.2018  16.5.2018 
109/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice   93,70 
vrátane DPH
  76/2018  23.03.2018  06.04.2018  16.5.2018 
355/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady   91,95 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   245/2018  08.11.2018  26.11.2018  6.12.2018 
340/2018   Peter Holec JAZ Servis - OVZ
Parková 690/32, 922 05 Chtelnica
31120776  Oprava elektrického kuchynského sporáka 1. SVS   91,20 
vrátane DPH
  236/2018  02.11.2018  08.11.2018  5.12.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť