Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
40/2018   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 423, 922 08
14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DD Pečeňady   91,90 
vrátane DPH
  24/2018  06.02.2018  12.02.2018  13.2.2018 
204/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady   88,41 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   143/2018  31.05.2018  25.06.2018  25.7.2018 
138/2018   Portál Slovakia
Horská 810,0059 91 Veľký Slavkov
35463066  Účasť na seminári " Korene závislosti v Nitre". Za DD sa zúčastnili 3 odborní pracovníci.   88,56 
vrátane DPH
  113/2018  27.04.2018  02.05.2018  24.7.2018 
376/2018   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Predplatné denník Nový Čas na obdobie 01.01.2019 - 30.06.2019, odberné miesto Trebatice   87,70 
vrátane DPH
  272/2018  04.12.2018  12.12.2018  20.12.2018 
296/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady   87,47 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   205/2018  14.09.2018  03.10.2018  28.11.2018 
44/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobil/Huawey, mobil/Samsung - ochranné sklá a kryty  86,96 
vrátane DPH
Zmluva č. A11813227 z 19.12.2017    27.12.2017  16.02.2018  13.2.2018 
427/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady   85,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   287/2018  27.12.2018  28.12.2018  10.1.2019 
412/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 12/2018   85,54 
vrátane DPH
  280/2018  18.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
186/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady   85,87 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   128/2018  20.05.2018  13.06.2018  24.7.2018 
5/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.12.2017 - 31.12.2017   85,46 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016    08.01.2018  18.01.2018  13.2.2018 
152/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady   83,93 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   99/2018  20.04.2018  15.05.2018  24.7.2018 
218/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 06/2018, Pečeňady   81,45 
vrátane DPH
  173/2018  26.06.2018  09.07.2018  25.7.2018 
174/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady   81,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   116/2018  10.05.2018  04.06.2018  24.7.2018 
115/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady   81,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  72/2018  20.03.2018  12.04.2018  16.5.2018 
401/2018   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice
40926745  Služby BOZP za lV. štvrťrok 2018,   80,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2016 z 21.12.2015     12.12.2018  21.12.2018  10.1.2019 
224/2018   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice
40926745  Služby BOZP za ll. štvrťrok 2018,   80,00 
bez DPH
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú     27.06.2018  17.07.2018  25.7.2018 
89/2018   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice
40926745  Služby BOZP za l.štvrťrok 2018,   80,00 
bez DPH
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú     19.03.2018  21.03.2018  6.4.2018 
280/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.08.2018 - 31.08.2018   78,77 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     11.09.2018  18.09.2018  16.10.2018 
252/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.07.2018 - 31.07.2018   78,77 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     13.08.2018  20.08.2018  15.10.2018 
113/2018   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 423, 922 08
14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady   78,35 
vrátane DPH
  80/2018  29.03.2018  09.04.2018  16.5.2018 
225/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.06.2018 - 30.06.2018   77,57 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     16.07.2018  18.07.2018  12.10.2018 
156/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.04.2018 - 30.04.2018   77,57 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     01.05.2018  18.05.2018  24.7.2018 
119/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.03.2018 - 31.03.2018   77,57 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016    09.04.2018  18.04.2018  16.5.2018 
97/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady   77,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  63/2018  14.03.2018  26.03.2018  6.4.2018 
86/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.02.2018 - 28.02.2018   77,57 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016    12.03.2018  19.03.2018  6.4.2018 
51/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.01.2018 - 31.01.2018   77,57 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     07.02.2018  19.02.2018  2.3.2018 
333/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 10/2018   76,21 
vrátane DPH
  240/2018  23.10.2018  02.11.2018  5.12.2018 
331/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady   76,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   231/2018  16.10.2018  02.11.2018  5.12.2018 
82/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady   76,21 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  44/2018  26.02.2018  15.03.2018  6.4.2018 
56/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Pečeňady   75,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  18/2018  06.02.2018  23.02.2018  2.3.2018 
125/2018   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 04/2018, Pečeňady   74,92 
vrátane DPH
  94/2018  09.04.2018  20.04.2018  16.5.2018 
378/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 11/2018, Pečeňady   73,09 
vrátane DPH
  275/2018  10.12.2018  13.12.2018  20.12.2018 
283/2018   Ján Jasenovský CLEAN
Ul. Družby 39, 921 01 Piešťany
11752360  Čistenie kobercov a sedacích súprav v priestoroch DD Trebatice   73,00 
bez DPH
  152/2018  07.09.2018  19.09.2018  16.10.2018 
76/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice   73,47 
vrátane DPH
  37/2018  28.02.2018  09.03.2018  6.4.2018 
1/2018   SOFTIP, a.s.
Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
36785512  Ročná mzdová závierka 2017 v SOFTIP HGR PLUS 72,00 vrátane DP  72,00 
vrátane DPH
  25/2018  08.01.2018  09.01.2018  13.2.2018 
394/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.12.2018 - 31.12.2018, Trebatice   68,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     06.12.2018  19.12.2018  7.1.2019 
361/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.11.2018 - 30.11.2018, Trebatice   68,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     08.11.2018  28.11.2018  7.12.2018 
90/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady   68,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  55/2018  09.03.2018  23.03.2018  6.4.2018 
85/2018   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 03/2018, Pečeňady   67,62 
vrátane DPH
  67/2018  09.03.2018  19.03.2018  6.4.2018 
370/2018   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 12/2018   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15865-1    04.12.2018  07.12.2018  20.12.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť