Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
293/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.09.2018 - 30.08.2018 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   51,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     07.09.2018  28.09.2018  16.10.2018 
260/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.08.2018 - 31.08.2018 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   51,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     03.08.2018  27.08.2018  15.10.2018 
230/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.07.2018 - 31.07.2018 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   51,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     03.07.2018  26.07.2018  15.10.2018 
201/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.06.2018 - 30.06.2018 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   51,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     01.06.2018  25.06.2018  25.7.2018 
163/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.05.2018 - 31.05.2018 byt A. Dubčeka 19,   51,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     01.05.2018  28.05.2018  24.7.2018 
132/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.04.2018 - 30.04.2018, byt Piešťany, A. Dubčeka 19   51,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    03.04.2018  26.04.2018  16.5.2018 
92/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.03.2018 - 31.03.2018, byt Piešťany, A. Dubčeka 19   51,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    01.03.2018  26.03.2018  6.4.2018 
61/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.02.2018 - 28.02.2018, byt Piešťany, A. Dubčeka 19   51,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    06.02.2018  26.02.2018  2.3.2018 
17/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.01.2018 - 31.01.2018, byt Piešťany, A. Dubčeka 19   51,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     17.01.2018  29.01.2018  13.2.2018 
309/2018   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy -detí ZŠ v MŠ 11/2018   50,12 
bez DPH
  234/2018  10.10.2018  15.10.2018  28.11.2018 
141/2018   RT auto, s.r.o.
Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany
46605843  Prezutie SMV Nissan Primera PN304CC + kontrola bŕzd   49,70 
vrátane DPH
  106/2018  26.04.2018  03.05.2018  24.7.2018 
74/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 02/2018, Pečeňady   49,14 
vrátane DPH
  54/2018  20.02.2018  07.03.2018  6.4.2018 
47/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.12.2017 - 21.01.2018   47,35 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781    27.12.2018  16.02.2018  13.2.2018 
318/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady   45,67 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   223/2018  09.10.2018  24.10.2018  28.11.2018 
255/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   45,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   187/2018  03.08.2018  24.08.2018  15.10.2018 
268/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 08/2018 Pečeňady   43,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   193/2018  17.08.2018  30.08.2018  15.10.2018 
264/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Prečistenie kanalizačného potrubia   43,98 
vrátane DPH
  195/2018  24.08.2018  28.08.2018  15.10.2018 
96/2018   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 03/2018, Pečeňady   43,51 
vrátane DPH
  70/2018  14.03.2018  26.03.2018  6.4.2018 
69/2018   Obec Veľké Kostoľany
922 07 Veľké Kostoľany
00313149  Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 , byt Veľké Kostoľany   43,20 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1805751151    26.02.2018  18.03.2018  6.4.2018 
320/2018   P.O.-TECH
Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31
35351241  Služby technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2018   42,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2011    23.10.2018  24.10.2018  28.11.2018 
311/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.09.2018 - 21.10.2018   42,98 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781     26.09.2018  18.10.2018  28.11.2018 
240/2018   P.O.-TECH
Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31
35351241  Služby technika PO za obdobie tretieho štvrťroka 2018   42,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2011    26.07.2018  06.08.2018  15.10.2018 
62/2018   P.O.-TECH
Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31,
35351241  Služby technika PO za obdobie prvého štvrťroka 2018   42,00 
bez DPH
1/2000     12.02.2018  26.02.2018  2.3.2018 
262/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   41,80 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   199/2018  15.08.2018  28.08.2018  15.10.2018 
146/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Trebatice  41,51 
bez DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   109/2018  30.04.2018  10.05.2018  24.7.2018 
284/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.08.2018 - 21.09.2018   40,24 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781     24.08.2018  20.09.2018  16.10.2018 
392/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.12.2018 - 31.12.2018 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   39,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     06.12.2018  19.12.2018  7.1.2019 
215/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 06/2018 Pečeňady   39,31 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   156/2018  10.06.2018  03.07.2018  25.7.2018 
184/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 05/2018 Trebatice   39,55 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   144/2018  31.05.2018  11.06.2018  24.7.2018 
348/2018   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy -detí ZŠ v MŠ 12/2018   38,14 
bez DPH
  254/2018  15.11.2108  16.11.2018  5.12.2018 
383/2018   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy -detí ZŠ v MŠ 1/2019   37,06 
bez DPH
  285/2018  06.12.2018  14.12.2018  20.12.2018 
139/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Trebatice   37,52 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   100/2018  20.04.2018  02.05.2018  24.7.2018 
118/2018   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy -detí ZŠ v MŠ 04, 05/2018   37,37 
bez DPH
  97/2018  13.04.2018  16.04.2018  16.5.2018 
88/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.02.2018 - 21.03.2018   37,64 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781    26.02.2018  21.03.2018  6.4.2018 
302/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 09/2018 Trebatice   36,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   222/2018  09.10.2018  10.10.2018  28.11.2018 
209/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 06/2018 Trebatice   36,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   169/2018  20.06.2018  29.06.2018  25.7.2018 
395/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2018 Trebatice   35,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   278/2018  18.12.2018  19.12.2018  7.1.2019 
37/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice   35,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  19/2018  06.02.2018  09.02.2018  13.2.2018 
429/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.12.2018 - 21.01.2019   34,24 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781     28.12.2018  31.12.2018  11.1.2019 
104/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   34,20 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   82/2018  23.03.2018  27.03.2018  6.4.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť