Faktúry 2018 (DeD Trnava, Botanická 46)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840210.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  el.stravovocie poukazy faktura  2337,00 
vrátane DPH
  9.07.2018  09.10.2018  9.11.2018 
11840089.00   PEMAX Ing. MARKOVIČ
Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava
43726666  elekroinštalačné práce, materiál  3566,33 
vrátane DPH
    25.4.2018  25.04.2018  2.7.2018 
11840107.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  elektr. stravov. poukážky  3363,00 
vrátane DPH
  5.16.2018  05.16.2018  9.11.2018 
11840063.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukažky  2595,40 
vrátane DPH
    23.3.2018  23.03.2018  7.6.2018 
11840192.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina  326,20 
vrátane DPH
  8.09.2018  08.10.2018  9.11.2018 
11840115.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina  49,94 
vrátane DPH
  5.17.2018  05.21.2018  9.11.2018 
11840114.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  ELEKTRINA  82,68 
vrátane DPH
  5.17.2018  05.21.2018  9.11.2018 
11840106.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  ELEKTRINA  326,20 
vrátane DPH
  5.16.2018  05.16.2018  9.11.2018 
11840100.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina  326,20 
vrátane DPH
  5.04.2018  05.04.2018  9.11.2018 
11840082.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina  90,32 
vrátane DPH
    20.4.2018  20.04.2018  2.7.2018 
11840084.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina  49,94 
vrátane DPH
    20.4.2018  20.04.2018  2.7.2018 
11840060.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina  326,20 
vrátane DPH
    23.3.2018  23.03.2018  7.6.2018 
11840061.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina  49,94 
vrátane DPH
    23.3.2018  23.03.2018  7.6.2018 
11840062.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina  91,87 
vrátane DPH
    23.3.2018  23.03.2018  7.6.2018 
11840012.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  ELEKTRINA  92,32 
vrátane DPH
    26.1.2018  26.01.2018  11.5.2018 
11840013.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina  49,94 
vrátane DPH
    26.1.2018  26.01.2018  11.5.2018 
11840014.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  ELEKTRINA  326,20 
vrátane DPH
    12.2.2018  26.01.2018  11.5.2018 
11840137.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina 062018  326,20 
vrátane DPH
  6.11.2018  06.11.2018  9.11.2018 
11840250.00   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  faktúra Dinners  238,73 
vrátane DPH
  11.09.2018  11.12.2018  12.2.2019 
11840282.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840278.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra dodávka elektriky  11,60 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840277.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra dodávka elektriky  386,63 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840266.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840265.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840266.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840265.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840242.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
vrátane DPH
  10.22.2018  10.23.2018  12.2.2019 
11840283.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra dodávka elektriny  49,94 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840227.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra dodávka elektriny  326,20 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840288.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  faktúra dodávka tepla  1290,00 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840276.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  faktúra dodávka tepla  261,48 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840261.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  faktúra dodávka tepla  217,42 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840261.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  faktúra dodávka tepla  217,42 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840234.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  faktúra dodávka tepla  236,17 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840215.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  faktúra dodávka tepla  211,66 
vrátane DPH
  9.17.2018  09.18.2018  9.11.2018 
11840248.00   VLan, s. r. o.
Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
46118896  faktúra drogové testy  43,70 
vrátane DPH
  10.23.2018  10.24.2018  12.2.2019 
11840209.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  faktúra el. stravovacie poukazy  72,20 
vrátane DPH
  9.07.2018  09.10.2018  9.11.2018 
11840235.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra elektrika  11,60 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840275.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  faktúra elektronické stravné lístky  22,80 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840281.00   AUTO VOJTO, s. r. o.
Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava
46327045  faktúra náhradné diely na opravu auta  564,31 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Trnava, Botanická 46

Tlačiť