Faktúry 2018 (DeD Trnava, Botanická 46)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840188.00   Uhrík a Uhríková
  nájom bytu  490,00 
vrátane DPH
  8.03.2018    9.11.2018 
11840158.00   Uhrík a Uhríková
  prenájom bytu  490,00 
vrátane DPH
  7.12.2018    9.11.2018 
11840101.00   Uhrík a Uhríková
  prenájkom bytu pre MD - splátka 05/2018  490,00 
vrátane DPH
  5.07.2018  05.07.2018  9.11.2018 
11840076.00   Uhrík a Uhríková
  nájom bytu pre MD - splátka  490,00 
vrátane DPH
    09.4.2018    2.7.2018 
11840053.00   Uhrík a Uhríková
  prenájom bytu pre MD -3 /2018  490,00 
vrátane DPH
    08.3.2018  09.04.2018  7.6.2018 
11840033.00   Uhrík a Uhríková
  Uhrík a Uhríková  490,00 
vrátane DPH
  07.2.2018  07.02.2018  6.6.2018 
11840002.00   Uhrík a Uhríková
  prenájom bytu mlad. dosp. 4. splátka - 01/2018  490,00 
vrátane DPH
    09.1.2018  09.01.2018  11.5.2018 
11840199.00   DREVOMA, s.r.o.
Nová 8144/10,917 01 Trnava
44493827  faktúra všeobecný materiál  496,12 
vrátane DPH
    8.28.2018  08.30.2018  9.11.2018 
11840303.00   Psychodiagnostika, a. s.
Mickiewiczova 2248/2, 811 07 Bratislava
31385770  Psychodiagnostické testy  500,00 
bez DPH
  12.20.2018  12.21.2018  14.2.2019 
11840016.00   Trn.vodarenska spoločnosť
36252484  vodne a stočné  537,04 
vrátane DPH
    26.1.2018  26.01.2018  11.5.2018 
11840302.00   NAY ELEKTRODOM
Vladimíra Clementisa 41/C, 917 01 Trnava
35739487  Nay elektrodom lamin fólia bezvreckový vysavač  561,46 
bez DPH
  12.20.2018  12.21.2018  14.2.2019 
11840281.00   AUTO VOJTO, s. r. o.
Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava
46327045  faktúra náhradné diely na opravu auta  564,31 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840280.00   INTO Slovakia, s.r.o.
Javorová 22, 917 05 Trnava
36276316  faktúra tonery do tlačiarne  577,90 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840144.00   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  diners club cs  592,78 
vrátane DPH
  6.11.2018  06.11.2018  9.11.2018 
11740409.00   COOP Jednota Trnava
00168921  potraviny  600,68 
vrátane DPH
    08.1.2018  08.01.2018  11.5.2018 
11840272.00   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Orange faktúra  622,42 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840131.00   INTO Slovakia, s.r.o.
Javorová 22, 917 05 Trnava
36276316  tonery  711,00 
vrátane DPH
  6.07.2018  06.07.2018  9.11.2018 
11840109.00   Sconto Nábytok, s.r.o.
Nová 8144/10,917 01 Trnava
44731159  interier. vybavenie  718,83 
vrátane DPH
    5.16.2018  05.16.2018  9.11.2018 
11840299.00   Decodom, s.r.o.
Nová ulica 9 Trnava, 917 01
36305073  nábytok, police, skrinky  912,90 
bez DPH
  12.19.2018  12.20.2018  14.2.2019 
11840295.00   Decodom, s.r.o.
Nová ulica 9 Trnava, 917 01
36305073  nábytok, police skrinky, taburetky kreslo  912,90 
bez DPH
  12.19.2018  12.20.2018  14.2.2019 
11840293.00   Decodom, s.r.o.
Nová ulica 9 Trnava, 917 01
36305073  kúpa nábytku police, skrinnky, kreslo taburetka  912,90 
bez DPH
  12.19.2018  12.20.2018  14.2.2019 
11840297.00   Decodom, s.r.o.
Nová ulica 9 Trnava, 917 01
36305073  nábytok, police skrinky  927,90 
bez DPH
  12.19.2018  12.20.2018  14.2.2019 
11840197.00   L.A.D plus, s.r.o
Zlievarenská ulica 7500/8, 91748 Trnava
45955620  materiál k altánku  999,82 
vrátane DPH
    8.27.2018  08.28.2018  9.11.2018 
11840178.00   Očkolandia s.r.o
46030611  tábor faktúra  1011,60 
vrátane DPH
    7.30.2018  07.31.2018  9.11.2018 
11840147.00   Trn.vodarenska spoločnosť
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36252484  vodné,stočné  1026,35 
vrátane DPH
  6.28.2018  06.29.2018  9.11.2018 
11840207.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  odber tepel. energie  1080,00 
vrátane DPH
  9.07.2018    9.11.2018 
11840187.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  tepl. energia  1080,00 
vrátane DPH
  8.03.2018    9.11.2018 
11840159.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  dodávka tepla  1080,00 
vrátane DPH
  7.12.2018    9.11.2018 
11840132.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  trnavská teplárenská 062018  1080,00 
vrátane DPH
  6.07.2018  09.10.2018  9.11.2018 
11840103.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  teplo  1080,00 
vrátane DPH
  5.10.2018  05.10.2018  9.11.2018 
11840220.00   Trn.vodarenska spoločnosť
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36252484  faktúra za vodné, stočné  1084,81 
vrátane DPH
  9.24.2018  09.25.2018  9.11.2018 
11840009.00   PREDNA HORA s.r.o.
  REKONDIčNý POBYT  1095,00 
vrátane DPH
    16.1.2018  16.01.2018  11.5.2018 
11840214.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava
36277215  faktúra odber tepla  1098,02 
vrátane DPH
  9.17.2018  09.18.2018  9.11.2018 
11840195.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava
36277215  spotreba energie  1098,02 
vrátane DPH
  8.16.2018  08.17.2018  9.11.2018 
11840167.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava
36277215  faktura spotreba tepla  1098,02 
vrátane DPH
  7.23.2018  07.24.2018  9.11.2018 
11840149.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava
36277215  odber tepla  1098,02 
vrátane DPH
  6.28.2018  06.29.2018  9.11.2018 
11840233.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava
36277215  faktúra odber tepla  1134,02 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840113.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava
36277215  dodávka tepla a užitk. teplej vody  1153,30 
vrátane DPH
  5.17.2018  05.21.2018  9.11.2018 
11840226.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  faktúra odber tepelnej energie  1170,00 
vrátane DPH
  10.09.2018  10.10.2018  12.2.2019 
11840078.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  teplo  1170,00 
vrátane DPH
    20.4.2018    2.7.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Trnava, Botanická 46

Tlačiť