Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
174/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 5/2019, Pečeňady   248,23 
vrátane DPH
  115/2019  05.06.2019  11.06.2019  5.9.2019 
165/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 5/2019   45,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   113/2019  24.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
173/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice   36,09 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   112/2019  04.06.2019  11.06.2019  5.9.2019 
186/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady   70,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   111/2019  04.06.2019  25.06.2019  5.9.2019 
168/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 5/2019, Pečeňady   271,97 
vrátane DPH
  110/2019  24.05.2019  04.06.2019  5.9.2019 
37/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady   124,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   11/2019  24.01.2019  12.02.2019  22.3.2019 
171/2019   Marián Šupa
J. Holého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
11906022  Oprava bubnovej kosačky Vari Lučina 65 BDR 620   131,79 
vrátane DPH
  109/2019  28.05.2019  06.06.2019  5.9.2019 
192/2019   DETMAR s.r.o.
Kmeťova 9, 915 01 Nové Mesto n.V.
34096833  Pravidelná periodická kontrola snímačov - kontrola a nastavenie kalibračným plynom.   45,60 
vrátane DPH
  108/2019  14.06.2019  27.06.2019  5.9.2019 
163/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 5/2019, Pečeňady   264,45 
vrátane DPH
  107/2019  22.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
164/2019   ALFA-R s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
36246271  Potraviny 5/2019, Pečeňady   196,10 
vrátane DPH
  106/2019  22.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
175/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady   95,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   105/2019  24.05.2019  12.06.2019  5.9.2019 
166/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice   35,37 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   103/2019  22.05.2019  29.05.2019  7.6.2019 
147/2019   BGA opravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany
51092921  Inštalačné práce na PC HP 285 G3 Micro tower   50,00 
bez DPH
  100/2019  13.05.2019  16.05.2019  7.6.2019 
22/2019   Kominárstvo Lesay s.r.o
Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany
37473549  Revízia komínov a dymovodov v CDR Pečeňady   51,50 
bez DPH
  10/2019  22.01.2019  29.01.2019  22.2.2019 
9/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1903,80 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   1/2019  03.01.2019  28.01.2019  22.2.2019 
433/2019   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.12.2019 - 21.01.2020   137,39 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781 zo 16.4.2014     27.12.2019  27.12.2019  20.1.2020 
417/2019   Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného členského štátu
Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice
50013602  Poistenie majetku a/alebo zodpovednosti za škodu za obdobie od 01.01.2020 - 31.12.2020, Pečeňady   998,96 
bez DPH
PZ č.8-863-000996     17.12.2019  19.12.2019  15.1.2020 
405/2019   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 žilina
51865467  Elektrická energia za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019 Pečeňady 66,   578,22 
vrátane DPH
Zmluva č. 351644/1/19    12.12.2019  16.12.2019  15.1.2020 
400/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.11.2019 - 30.11.2019   89,75 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     09.12.2019  11.12.2019  15.1.2020 
395/2019   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1619,23 
vrátane DPH
Zmluva č. P3409/2019     03.12.2019  05.12.2019  15.1.2020 
394/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 12/2019   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018     02.12.2019  04.12.2019  15.1.2020 
386/2019   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice
40926745  Služby BOZP za lV. štvrťrok 2019   80,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2016 z 21.12.2015, 1/2008 zo 17.12.2008     28.11.2019  02.12.2019  15.1.2020 
383/2019   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.11.2019 - 21.12.2019   115,34 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781 zo 16.4.2014     26.11.2019  02.12.2019  15.1.2020 
375/2019   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 žilina
51865467  Elektrická energia za obdobie 15.10.2019 - 31.10.2019 Pečeňady 66,  346,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 351644/1/19    20.11.2019  26.11.2019  16.12.2019 
367/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 15.10.2018 - 14.10.2019 A. Dubčeka 19, Piešťany   243,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018     05.11.2019  14.11.2019  16.12.2019 
366/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 15.10.2018 - 14.10.2019 Hlavná 224, Trebatice  72,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018     05.11.2019  05.11.2019  16.12.2019 
363/2019   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.10.2019 - 21.11.2019   118,50 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781 zo 16.4.2014     24.10.2019  20.11.2019  16.12.2019 
357/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.10.2019 - 31.10.2019   89,24 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     05.11.2019  18.11.2019  16.12.2019 
356/2019   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1619,23 
vrátane DPH
Zmluva č. P3409/2019     05.11.2019  15.11.2019  16.12.2019 
354/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 15.10.2018 - 14.10.2019, Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   184,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018     05.11.2019  14.11.2019  16.12.2019 
353/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.10.2019 - 14.10.2019 Pečeňady   219,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018     05.11.2019  14.11.2019  16.12.2019 
352/2019   Stredná odborná škola obchodu a služieb
Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava
00893412  Nájomné 4Q/2019/NP lll.   1328,99 
vrátane DPH
Zmluva KNZ č. 02/2019 zo 14.02.2019    05.11.2019  13.11.2019  16.12.2019 
351/2019   Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
Náestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto
52695352  Ročný poplatok zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti  180,00 
bez DPH
Zmluva č. ZO/2019WBS15865-2    06.11.2019  12.11.2019  16.12.2019 
344/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 10/2019   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018     04.11.2019  08.11.2019  16.12.2019 
341/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.07.2019 - 30.09.2019 Trebatice   36,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014     22.10.2019  28.10.2019  31.10.2019 
339/2019   P.O.-TECH, Richard Zomborský
Starý Hrádok č.31
35351241  Služby technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2019   42,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2011 z 2.1.2011     23.10.2019  28.10.2019  31.10.2019 
338/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.07.2019 - 30.09.2019 Pečeňady   303,61 
vrátane DPH
1/93/PY-DED     22.10.2019  28.10.2019  31.10.2019 
334/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.09.2019 - 30.09.2019 Pečeňady   427,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018     14.10.2019  28.10.2019  31.10.2019 
332/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.10.2019 - 14.10.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta   29,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E zo 6.9.2018     07.10.2019  28.10.2019  31.10.2019 
331/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.10.2019 - 14.10.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   39,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018     07.10.2019  28.10.2019  31.10.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť