Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
175/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady   95,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   105/2019  24.05.2019  12.06.2019 
173/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice   36,09 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   112/2019  04.06.2019  11.06.2019 
167/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady   43,79 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   92/2019  17.05.2019  04.06.2019 
166/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice   35,37 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   103/2019  22.05.2019  29.05.2019 
155/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Pečeňady   89,98 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   87/2019  06.05.2019  24.05.2019 
152/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice   16,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   96/2019  16.05.2019  21.05.2019 
142/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Pečeňady   117,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   79/2019  25.04.2019  15.05.2019 
139/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice   24,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   86/2019  06.05.2019  10.05.2019 
129/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice   18,95 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   82/2019  24.04.2019  29.04.2019 
122/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Pečeňady   101,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   69/2019  16.04.2019  26.04.2019 
117/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice   41,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   73/2019  12.04.2019  24.04.2019 
116/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady   60,97 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   65/2019  08.04.2019  23.04.2019 
107/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady   84,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   61/2019  25.03.2019  12.04.2019 
104/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2019 Trebatice   36,41 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   67/2019  02.04.2019  09.04.2019 
99/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2019 Trebatice   30,05 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   64/2019  25.03.2019  28.03.2019 
95/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady   66,59 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   49/2019  22.03.2019  27.03.2019 
83/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady   7,81 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   44/2019  04.03.2019  25.03.2019 
80/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2019 Trebatice   23,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   51/2019  13.03.2019  20.03.2019 
72/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady   101,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   38/2019  27.02.2019  15.03.2019 
63/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady   72,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   26/2019  18.02.2019  06.03.2019 
61/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2019 Trebatice   28,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   36/2019  25.02.2019  01.03.2019 
57/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady   92,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   17/2019  08.02.2019  25.02.2019 
49/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2019 Trebatice   24,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   29/2019  15.02.2019  20.02.2019 
37/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady   124,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   11/2019  24.01.2019  12.02.2019 
34/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice   31,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   18/2019  05.02.2019  11.02.2019; 
20/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady   56,73 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   3/2019  22.01.2019  29.01.2019 
19/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice   28,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   6/2019  22.01.2019  29.01.2019 
8/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady   18,95 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   299/2018  04.01.2019  24.01.2019 
6/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice   18,16 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   4/2019  16.01.2019  22.01.2019 
418/2019   Sigma Pumpy
Trenčianska 29/1887, 915 01 Nové mesto Nad Váhom
36312509  Čerpadlo na cirkuláciu vody v kúrení.   1597,00 
vrátane DPH
  296/2019  17.12.2019  19.12.2019 
402/2019   Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
36371271  Odborný mesačník PaM - ročník 2020, 1 kus   76,00 
vrátane DPH
  270/2019  09.12.2019  11.12.2019 
367/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 15.10.2018 - 14.10.2019 A. Dubčeka 19, Piešťany   243,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018     05.11.2019  14.11.2019 
366/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 15.10.2018 - 14.10.2019 Hlavná 224, Trebatice  72,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018     05.11.2019  05.11.2019 
354/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 15.10.2018 - 14.10.2019, Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   184,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018     05.11.2019  14.11.2019 
353/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.10.2019 - 14.10.2019 Pečeňady   219,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018     05.11.2019  14.11.2019 
334/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.09.2019 - 30.09.2019 Pečeňady   427,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018     14.10.2019  28.10.2019 
332/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.10.2019 - 14.10.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta   29,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E zo 6.9.2018     07.10.2019  28.10.2019 
331/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.10.2019 - 14.10.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   39,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018     07.10.2019  28.10.2019 
328/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.10.2019 - 14.10.2019, Hlavná 224, Trebatice   68,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E zo 6.9.2018     07.10.2019  28.10.2019 
292/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.08.2019 - 31.08.2019 Pečeňady   391,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018     13.09.2019  26.09.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť