Faktúry 2019 (CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190202   DC Ružomberok
00111562  stravné  80,83 
vrátane DPH
  61/24.07.2019  19.08.2019  20.08.2019  11.9.2019 
20190150   DC Ružomberok
00111562  stravné deti  99,20 
bez DPH
  47  17.06.2019  18.06.2019  10.9.2019 
20190149   DC Ružomberok
00111562  stravné deti  99,20 
vrátane DPH
  46  17.06.2019  18.06.2019  10.9.2019 
20190120   DC Ružomberok
00111562  stravné  74,90 
vrátane DPH
34  22.05.2019  23.05.2019  9.9.2019 
20190121   DC Ružomberok
00111562  stravné  21,57 
vrátane DPH
  35  22.05.2019  23.05.2019  9.9.2019 
20190233   DC centrum BA
00163252  školenie   120 
vrátane DPH
  75/13.09.2019  25.09.2019  26.09.2019  9.10.2019 
31900011   Čelárová Helena 91
  PROFI  374,60 
vrátane DPH
    02.4.2019    7.5.2019 
31900008   Čelárová Helena 91
  PROFI  374,60 
bez DPH
    05.3.2019    16.4.2019 
31900005   Čelárová Helena 91
  PROFI  374,60 
bez DPH
    04.2.2019    16.4.2019 
31900002   Čelárová Helena 91
    608,60 
bez DPH
    07.1.2019    16.4.2019 
20190124   Culinka Mont Č.Brod
17594430  revízia plynovodov a kontrola plyn.  339,60 
vrátane DPH
  36  22.05.2019  23.05.2019  9.9.2019 
20190023   Colonnade Insurance S.A.
50013602  havaríjne poistenie Fábia  197,20 
vrátane DPH
2.829.009809/12.5.2011    23.1.2019  24.01.2019  16.4.2019 
20190374   Colonnade Insurance S.A
50013602  poistenie budovy  867,56 
vrátane DPH
8-863-000802/01/10.12.2019    18.12.2019  19.12.2019  14.1.2020 
20190217   Cast-Technologie s.r.o
45662398  školenie zamestnancov  400 
vrátane DPH
71/19.8.2019    05.09.2019  06.09.2019  8.10.2019 
20190216   Cast-Technologie s.r.o
45662398  školenie zamestnancov  770 
vrátane DPH
70/19.08.2019    05.09.2019  06.09.2019  8.10.2019 
20190330   Black Red White Slovakia
36573175  nákup interiéru, kancelárske kreslo 2x  479 
vrátane DPH
131/28.11.2019  04.12.2019  05.12.2019  15.1.2020 
20190329   Black Red White Slovakia
36573175  nákup. rohová sedačka, vankúše velvet  983,30 
vrátane DPH
130/28.11.2019  04.12.2019  05.12.2019  15.1.2020 
20190323   Black Red White Slovakia
  interiérové vybavenie- ekonomické oddelenie  465,60 
vrátane DPH
129/28.11.2019  02.12.2019  03.12.2019  15.1.2020 
20190297   Black Red White Slovakia
38573175  nákup nábytku, interiér  919,30 
vrátane DPH
110/15.11.2019  21.11.2019  22.11.2019  5.12.2019 
20190296   Black Red White Slovakia
36573175  nákup interiér vybavenia  802,82 
vrátane DPH
109/15.11.2019  21.11.2019  22.11.2019  5.12.2019 
11940008   BCF s.r.o.
36597007  vyúčtovanie elektrina  428,78 
vrátane DPH
97/04.10.2017    09.4.2019  10.04.2019  7.5.2019 
11940007   BCF s.r.o.
36597007  elektrina  131,15 
vrátane DPH
96/04.10.2017    05.4.2019  08.04.2019  7.5.2019 
11940006   BCF s.r.o.
36597007  elektrina  414,98 
vrátane DPH
114/13.9.2018    15.3.2019  18.03.2019  16.4.2019 
11940005   BCF s.r.o.
36597007  elektrina  131,15 
vrátane DPH
97/04.10.2017    05.3.2019  06.03.2019  16.4.2019 
11940004   BCF s.r.o.
36597007  vyúčtovanie elektrina  443,11 
vrátane DPH
114/13.9.2018    11.2.2019  12.02.2019  16.4.2019 
11940003   BCF s.r.o.
36597007  elektrina  131,15 
vrátane DPH
114/13.9.2018    04.2.2019  05.02.2019  16.4.2019 
11940002   BCF s.r.o.
36597007  elektrina  398,77 
vrátane DPH
97/04.10.2017    21.1.2019  22.01.2019  16.4.2019 
11940001   BCF s.r.o.
36597007  elektrina  131,15 
vrátane DPH
97/04.10.2017    11.1.2019  14.01.2019  16.4.2019 
11940023   BCF s.r.o
36597007  výdavky na elektriku  1120,52 
vrátane DPH
114/13.09.2018    14.11.2019  15.11.2019  5.12.2019 
11940022   BCF s.r.o
36597007  vyúčtovanie eklektrika  167,41 
vrátane DPH
114/13.09.2018    05.11.2019  06.11.2019  5.12.2019 
11940021   BCF s.r.o
00000036  vyúčtovanie elektrina  301,39 
vrátane DPH
96/4.10.2017    14.10.2019  15.10.2019  14.11.2019 
11940020   BCF s.r.o
36597007  spotreba elektriny  131,15 
vrátane DPH
114/13.09.2018    3.10.2019  04.10.2019  14.11.2019 
11940018   BCF s.r.o
36597007  elektrina  131,15 
vrátane DPH
96/4.10.2017    04.09.2019  05.09.2019  8.10.2019 
11940017   BCF s.r.o
36597007  elektrina  131,15 
vrátane DPH
114/25.10.2018    12.08.2019  13.08.2019  11.9.2019 
11940016   BCF s.r.o
36597007  elektrina vyúčtovanie  258,94 
vrátane DPH
114/13.09.2018    12.08.2019  13.08.2019  11.9.2019 
11940015   BCF s.r.o
36597007  elektrika vyúčtovanie  282,60 
vrátane DPH
114/13.09.2018    04.07.2019  08.07.2019  9.9.2019 
11940015   BCF s.r.o
36597007  elektrina  131,15 
vrátane DPH
114/13.09.2018    04.07.2019  08.07.2019  12.8.2019 
11940013   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina vyúčtovanie  403,36 
vrátane DPH
114/11.09.2018    17.06.2019  18.06.2019  17.7.2019 
11940011   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
00180661  dodávka elektriky  131,15 
vrátane DPH
114/11.09.2018    05.06.2019  06.06.2019  17.7.2019 
11940010   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie elektrina  400,26 
vrátane DPH
114/13.09.2018    13.05.2019  14.05.2019  14.6.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11

Tlačiť