Faktúry 2019 (CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190300   Odborné učilište Mojmírovce
00515485  stravné deti  157,39 
vrátane DPH
94/2.11.2019  26.11.2019  27.11.2019  5.12.2019 
20190299   Odborné učilište Mojmírovce
00515485  ubytovanie deti  20 
vrátane DPH
93/02.11.2019  26.11.2019  27.11.2019  5.12.2019 
20190298   Trioperfekt s.r.o
466221075  nájomné ambulancia  560 
vrátane DPH
118/01.02.2019    21.11.2019  22.11.2019  5.12.2019 
20190297   Black Red White Slovakia
38573175  nákup nábytku, interiér  919,30 
vrátane DPH
110/15.11.2019  21.11.2019  22.11.2019  5.12.2019 
20190296   Black Red White Slovakia
36573175  nákup interiér vybavenia  802,82 
vrátane DPH
109/15.11.2019  21.11.2019  22.11.2019  5.12.2019 
20190295   Vona Nitra s.r.o
46470310  nákup VM sociálne  136,96 
vrátane DPH
108/11.11.2019  21.11.2019  22.11.2019  5.12.2019 
20190294   Vona Nitra s.r.o
46470310  nákup VM 6 SUS  254,35 
vrátane DPH
107/11.11.2019    21.11.2019  22.11.2019  5.12.2019 
20190293   Vona Nitra s.r.o
46470310  nákup VM 3 SUS  500,29 
vrátane DPH
106/11.11.2019  21.11.2019  22.11.2019  5.12.2019 
20190292   Vona Nitra s.r.o
46470310  nákup VM 4 SUS  567,72 
vrátane DPH
105/11.11.2019  21.11.2019  22.11.2019  5.12.2019 
20190291   Vona Nitra s.r.o
46470310  nákup VM 2 SUS  282,76 
vrátane DPH
104/11.11.2019  21.11.2019  22.11.2019  5.12.2019 
20190290   Inštitút osobnostného rozvoja
46300554  terapeutické karty  32 
vrátane DPH
103/11.11.2019  20.11.2019  21.11.2019  5.12.2019 
20190289   Šípka Róbert
372232258  úprava kanalizácie  972 
vrátane DPH
98/11.11.2019  20.11.2019  21.11.2019  5.12.2019 
20190288   Terrain s.r.o
52140113  rodinná doska set  43,40 
vrátane DPH
  102/11.11.2019  20.11.2019  21.11.2019  5.12.2019 
20190287   RC Zlaté Moravce
00163295  stravné deti  133,92 
vrátane DPH
101/11.11.2019  20.11.2019  21.11.2019  5.12.2019 
20190286   Peter Horváth Pata
17593212  gen.oprava vjazdovej brány  996 
vrátane DPH
99/11.11.2019  18.11.2019  20.11.2019  5.12.2019 
20190285   Lidstrom s.r.o
00180661  pranie a prenájom rohoží  40,66 
vrátane DPH
86/24.03.2017    14.11.2019  15.11.2019  5.12.2019 
20190284   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
36550949  vodné, stočné  273,36 
vrátane DPH
7104/11.06.2012    14.11.2019  15.11.2019  5.12.2019 
11940024   Stredoslovenská energetika a.s.
51865467  elektrika  235,80 
vrátane DPH
125/02.10.2019    14.11.2019  15.11.2019  5.12.2019 
11940023   BCF s.r.o
36597007  výdavky na elektriku  1120,52 
vrátane DPH
114/13.09.2018    14.11.2019  15.11.2019  5.12.2019 
20190283   Orange Bratislava
00000356  volania a internet  334,99 
vrátane DPH
124/2.7.2019    11.11.2019  12.11.2019  5.12.2019 
20190282   Mapra Consulting s.r.o
46231323  údržba výpočtovej techniky  180 
vrátane DPH
101/09.01.2018    11.11.2019  12.11.2019  5.12.2019 
20190281   RC Vráble
00181315  stravné  115,71 
vrátane DPH
  91/2.11.2019  11.11.2019  12.11.2019  5.12.2019 
20190280   Nádej do života OZ
52204502  tábor 4SUS  1254 
vrátane DPH
127/12.11.2019    11.11.2019  12.11.2019  5.12.2019 
20190279   Nádej do života OZ
52204502  tábor 1 SUS  1567,50 
vrátane DPH
127/12.11.2019    11.11.2019  12.11.2019  5.12.2019 
20190278   Nádej do života OZ
52204502  tábor 2SUS  1254 
vrátane DPH
127/12.11.2019    11.11.2019  12.11.2019  5.12.2019 
20190277   Nádej do života OZ
55204502  tábor 3 SUS  2508 
vrátane DPH
127/12.11.2019    11.11.2019  12.11.2019  5.12.2019 
20190276   Alojz Bystrík Drevostyl
34952608  športové vyžitie zamest.SF  583,52 
vrátane DPH
92/02.11.2019  11.11.2019  12.11.2019  5.12.2019 
20190271   T-Com
35763469  internet ambulancia  60,06 
vrátane DPH
05.06.2019    07.11.2019  08.11.2019  5.12.2019 
20190272   Základná škola J.A.Komenského
00180661  obedy  189,15 
vrátane DPH
126/15.10.2019    07.11.2019  08.11.2019  5.12.2019 
20190273   Magna E A s.r.o
35743565  plyn  1611,44 
vrátane DPH
117/10.01.2019    07.11.2019  08.11.2019  5.12.2019 
20190274   Edenred Slovakia s.r.o
52005551  poplatok za kartu 
vrátane DPH
115/25.10.2018    07.11.2019  08.11.2019  5.12.2019 
20190275   T-Com
35763469  poplatok volania  21,52 
vrátane DPH
105/14.3.2018    07.11.2019  08.11.2019  5.12.2019 
20190270   Detské centrum Ružomberok
30226112  ubytovanie  24 
vrátane DPH
90/30.10.2019  05.11.2019  06.11.2019  5.12.2019 
20190269   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
36550949  vodné vyúčtovanie Kasárenská  52,84 
vrátane DPH
109/13.04.2018    05.11.2019  06.11.2019  5.12.2019 
20190268   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
36550949  vodné  70 
vrátane DPH
7104/11.06.2012    05.11.2019  06.11.2019  5.12.2019 
20190267   Vimat Sereď
44803583  VM  157,10 
vrátane DPH
84a/30.10.2019  05.11.2019  06.11.2019  5.12.2019 
20190266   Edenred Slovakia s.r.o
52005551  stravné lístky  2800 
vrátane DPH
115/25.10.2018    05.11.2019  06.11.2019  5.12.2019 
20190265   Edenred Slovakia s.r.o
52005551  stravné lístky NPDEI III.  384 
vrátane DPH
115/25.10.2018    05.11.2019  06.11.2019  5.12.2019 
20190264   Osobny udaj.sk s.r.o
50528041  GDPR  36 
vrátane DPH
111/04.06.2018    05.11.2019  06.11.2019  5.12.2019 
11940022   BCF s.r.o
36597007  vyúčtovanie eklektrika  167,41 
vrátane DPH
114/13.09.2018    05.11.2019  06.11.2019  5.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11

Tlačiť