Faktúry 2019 (CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190032   PaedDr. Silvia Stanová
40082725  školenie  100,00 
vrátane DPH
  04.2.2019  05.02.2019  16.4.2019 
20190297   Black Red White Slovakia
38573175  nákup nábytku, interiér  919,30 
vrátane DPH
110/15.11.2019  21.11.2019  22.11.2019  5.12.2019 
20190228   Asoc.správ.registratúry
37922190  školenie registratúry  39 
vrátane DPH
  72/05.09.2019  16.09.2019  17.09.2019  9.10.2019 
20190045   Asoc.Správ.Registratúry
37922190  školenie Tomovičová  39,00 
vrátane DPH
  11  21.2.2019  22.02.2019  16.4.2019 
20190314   Hudekova A. Trnava
37849263  supervízia  76 
vrátane DPH
117/15.11.2019  2.12.2019  03.12.2019  14.1.2020 
20190256   Hudeková A, Mgr.
37849263  skupinová supervízia  133 
vrátane DPH
67/24.07.2019  22.10.2019  23.10.2019  14.11.2019 
20190232   Hudeková A, Mgr.
37849263  suprevízia  114 
vrátane DPH
  43/22.05.2019  25.09.2019  26.09.2019  9.10.2019 
20190154   Hudeková A
37849263  supervízia  228 
vrátane DPH
  27  24.06.2019  25.06.2019  10.9.2019 
20190072   Hudeková Andrea Mgr.
37849263  supervízia  228,00 
vrátane DPH
  11  27.3.2019  28.03.2019  16.4.2019 
20190324   Základná škola J.A.Komenského
37836706  obedy detí  190,75 
vrátane DPH
126/15.10.2019    02.12.2019  03.12.2019  13.1.2020 
20190250   Základná škola J.A.Komenského
37836706  obedy detí  192,10 
vrátane DPH
126/15.10.2019    14.10.2019  15.10.2019  14.11.2019 
20190226   Základná škola J.A.Komenského
37836706  náklady za starostlivosť školský klub Sebastian Černý  15,00 
vrátane DPH
93/31.08.2017    16.09.2019  17.09.2019  9.10.2019 
20190145   Základná škola J.A.Komenského
ul.Komenského 1227/8
37836706  obedy detí  948,61 
vrátane DPH
113/31.08.2018    10.06.2019  11.06.2019  17.7.2019 
20190112   Základná škola J.A.Komenského
Komenského 1227/8, 926 01 Sereď
37836706  obedy detí  849,20 
vrátane DPH
113/31.08.2018    07.05.2019  09.05.2019  14.6.2019 
20190080   Základná škola J.A.Komenského
37836706  obedy detí  970,93 
vrátane DPH
113/31.08.2018    02.4.2019  03.04.2019  7.5.2019 
20190056   Základná škola J.A.Komenského
37836706  obedy detí  622,99 
vrátane DPH
113/31.3.2018    05.3.2019  06.03.2019  16.4.2019 
20190036   Základná škola J.A.Komenského
37836706  obedy detí  727,29 
vrátane DPH
113/31.3.2018    11.2.2019  12.02.2019  16.4.2019 
20190010   Základná škola J.A.Komenského
37836706  obedy  523,40 
vrátane DPH
113/31.3.2018    11.1.2019  14.01.2019  16.4.2019 
20190191   Śípka Róbert
37232258  rekonštrukcia soc. zázemia III.NP  19 437,41 
vrátane DPH
  54  02.08.2019  05.08.2019  11.9.2019 
20190289   Šípka Róbert
372232258  úprava kanalizácie  972 
vrátane DPH
98/11.11.2019  20.11.2019  21.11.2019  5.12.2019 
20190125   Euro-Exclusive s.ro
36795887  odborná prehliadka nízkotlak. plyn. kotolní  410 
vrátane DPH
  33  22.05.2019  23.05.2019  9.9.2019 
20190306   3MH s.r.o, Galanta
36790095  údržba flex ventil  210,02 
vrátane DPH
114/15.11.2019  27.11.2019  28.11.2019  6.12.2019 
20190305   3MH s.r.o, Galanta
36790095  údržba, radiálny ventilátor  421,94 
vrátane DPH
113/15.11.2019  27.11.2019  28.11.2019  6.12.2019 
20190304   3MH s.r.o, Galanta
36790095  servis, čerpadlo  180,95 
vrátane DPH
112/15.11.2019  27.11.2019  28.11.2019  6.12.2019 
11940023   BCF s.r.o
36597007  výdavky na elektriku  1120,52 
vrátane DPH
114/13.09.2018    14.11.2019  15.11.2019  5.12.2019 
11940022   BCF s.r.o
36597007  vyúčtovanie eklektrika  167,41 
vrátane DPH
114/13.09.2018    05.11.2019  06.11.2019  5.12.2019 
11940020   BCF s.r.o
36597007  spotreba elektriny  131,15 
vrátane DPH
114/13.09.2018    3.10.2019  04.10.2019  14.11.2019 
11940019  
36597007  spotreba elektriny  324,97 
vrátane DPH
97/4.10.2017    10.09.2019  11.09.2019  9.10.2019 
11940018   BCF s.r.o
36597007  elektrina  131,15 
vrátane DPH
96/4.10.2017    04.09.2019  05.09.2019  8.10.2019 
11940017   BCF s.r.o
36597007  elektrina  131,15 
vrátane DPH
114/25.10.2018    12.08.2019  13.08.2019  11.9.2019 
11940016   BCF s.r.o
36597007  elektrina vyúčtovanie  258,94 
vrátane DPH
114/13.09.2018    12.08.2019  13.08.2019  11.9.2019 
11940015   BCF s.r.o
36597007  elektrika vyúčtovanie  282,60 
vrátane DPH
114/13.09.2018    04.07.2019  08.07.2019  9.9.2019 
11940015   BCF s.r.o
36597007  elektrina  131,15 
vrátane DPH
114/13.09.2018    04.07.2019  08.07.2019  12.8.2019 
11940013   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina vyúčtovanie  403,36 
vrátane DPH
114/11.09.2018    17.06.2019  18.06.2019  17.7.2019 
11940010   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie elektrina  400,26 
vrátane DPH
114/13.09.2018    13.05.2019  14.05.2019  14.6.2019 
11940009   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávku elektriny  131,15 
vrátane DPH
97/4.10.2017    06.05.2019  07.05.2019  14.6.2019 
11940008   BCF s.r.o.
36597007  vyúčtovanie elektrina  428,78 
vrátane DPH
97/04.10.2017    09.4.2019  10.04.2019  7.5.2019 
11940007   BCF s.r.o.
36597007  elektrina  131,15 
vrátane DPH
96/04.10.2017    05.4.2019  08.04.2019  7.5.2019 
11940006   BCF s.r.o.
36597007  elektrina  414,98 
vrátane DPH
114/13.9.2018    15.3.2019  18.03.2019  16.4.2019 
11940005   BCF s.r.o.
36597007  elektrina  131,15 
vrátane DPH
97/04.10.2017    05.3.2019  06.03.2019  16.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11

Tlačiť