Faktúry 2019 (CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190121   DC Ružomberok
00111562  stravné  21,57 
vrátane DPH
  35  22.05.2019  23.05.2019  9.9.2019 
20190013   Reedukačné centrum Bystričany
00163325  stravné  97,74 
vrátane DPH
  15.1.2019  16.01.2019  16.4.2019 
20190160   Úsmev ako dar BA
00180661  strava na športových hrách  88 
vrátane DPH
  52  03.07.2019  04.07.2019  9.9.2019 
20190131   Odborné učilište Mojmírovce
00515485  strava dieťaťa  6,79 
vrátane DPH
  41  28.05.2019  29.05.2019  9.9.2019 
20190155   RC Zlaté Moravce
00163295  strava  105,30 
vrátane DPH
50  26.06.2019  27.06.2019  10.9.2019 
20190137   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
52005551  strav.lístky  84 
vrátane DPH
115/25.10.2018    04.06.2019  05.06.2019  16.7.2019 
20190136   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
52005551  strav.lístky  328 
vrátane DPH
115/25.10.2018    04.06.2019  05.06.2019  16.7.2019 
20190135   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
52005551  strav.lístky  2904 
vrátane DPH
115/25.10.2018    04.06.2019  05.06.2019  16.7.2019 
20190310   Ranar M.Štefanek
32330154  stavba priestorovej brány  1150 
vrátane DPH
100/15.11.2019  27.11.2019  28.11.2019  6.12.2019 
20190310   Ranar M.Štefanek
32330154  stavba priestorovej brány  1150 
vrátane DPH
100/15.11.2019  27.11.2019  28.11.2019  6.12.2019 
11940020   BCF s.r.o
36597007  spotreba elektriny  131,15 
vrátane DPH
114/13.09.2018    3.10.2019  04.10.2019  14.11.2019 
11940019  
36597007  spotreba elektriny  324,97 
vrátane DPH
97/4.10.2017    10.09.2019  11.09.2019  9.10.2019 
20190256   Hudeková A, Mgr.
37849263  skupinová supervízia  133 
vrátane DPH
67/24.07.2019  22.10.2019  23.10.2019  14.11.2019 
20190332   Andrea Shop
36277151  skartovačky  284,93 
vrátane DPH
140/3.12.2019  4.12.2019  05.12.2019  16.1.2020 
20190133   Manutan
35885815  skartovačka ambulancia  176,51 
vrátane DPH
  40  28.05.2019  29.05.2019  9.9.2019 
20190304   3MH s.r.o, Galanta
36790095  servis, čerpadlo  180,95 
vrátane DPH
112/15.11.2019  27.11.2019  28.11.2019  6.12.2019 
20190249   PT-Prístrojová Technika
35445190  servis programu SPP stravovacia  132 
vrátane DPH
79/13.09.2019  11.10.2019  14.10.2019  14.11.2019 
20190315   Decodom Topoľčany
36305073  sedačka 4.skupina  1517,8 
vrátane DPH
137/30.11.2019  02.12.2019  03.12.2019  15.1.2020 
20190288   Terrain s.r.o
52140113  rodinná doska set  43,40 
vrátane DPH
  102/11.11.2019  20.11.2019  21.11.2019  5.12.2019 
20190124   Culinka Mont Č.Brod
17594430  revízia plynovodov a kontrola plyn.  339,60 
vrátane DPH
  36  22.05.2019  23.05.2019  9.9.2019 
20190366   DD Company
44541562  revízia komínov  124,2 
vrátane DPH
153/6.12.2019  12.12.2019  13.12.2019  16.1.2020 
20190191   Śípka Róbert
37232258  rekonštrukcia soc. zázemia III.NP  19 437,41 
vrátane DPH
  54  02.08.2019  05.08.2019  11.9.2019 
20190070   PhDr. Sefarova Iveta, PhD.
34024930  psychologické vyšetrenie zamestnancov  240,00 
vrátane DPH
  12  21.3.2019  22.03.2019  16.4.2019 
31900011   Čelárová Helena 91
  PROFI  374,60 
vrátane DPH
    02.4.2019    7.5.2019 
31900010   Sádovský Peter 102
  PROFI  453,28 
vrátane DPH
    02.4.2019    7.5.2019 
31900012   Poljovková Lýdia Mgr. 73
  PROFI  413,94 
vrátane DPH
    02.4.2019    7.5.2019 
31900007   Sádovský Peter 102
  PROFI  453,28 
vrátane DPH
    05.3.2019    16.4.2019 
31900009   Poljovková Lýdia Mgr. 73
  PROFI  413,94 
bez DPH
    05.3.2019    16.4.2019 
31900008   Čelárová Helena 91
  PROFI  374,60 
bez DPH
    05.3.2019    16.4.2019 
31900005   Čelárová Helena 91
  PROFI  374,60 
bez DPH
    04.2.2019    16.4.2019 
31900006   Poljovková Lýdia Mgr. 73
  PROFI  413,94 
bez DPH
    04.2.2019    16.4.2019 
31900004   Sádovský Peter 102
  PROFI  453,28 
bez DPH
    04.2.2019    16.4.2019 
20190020   ŠPORT-BUS s.r.o
51416000  prepravné  390,00 
vrátane DPH
  23.1.2019  24.01.2019  16.4.2019 
20190260   Trioperfekt s.r.o
46621075  prenájom priestorov, ambulancia  560 
vrátane DPH
118/01.02.2019    28.10.2019  29.10.2019  14.11.2019 
20190157   Trioperfekt s.r.o
Námestie slobody 1196/19, 926 01 Sereď
46621075  prenájom priestorov, ambulancia  560 
vrátane DPH
118/04.01.2019    27.06.2019  28.06.2019  17.7.2019 
20190098   TRIOPERFEKT s.r.o.
46621075  prenájom priestorov projekt  560,00 
vrátane DPH
118/01.02.2019    29.4.2019  30.04.2019  7.5.2019 
20190058   TRIOPERFEKT s.r.o.
46621075  prenájom priestorov  560,00 
vrátane DPH
118/1.2.2019    05.3.2019  06.03.2019  16.4.2019 
20190360   Trioperfekt s.r.o
00180661  prenájom ambulancia  560 
vrátane DPH
118/01.02.2019    10.12.2019  11.12.2019  14.1.2020 
20190209   Trioperfekt s.r.o
46621075  prenájom ambulancia  560 
vrátane DPH
118/01.02.2019    04.09.2019  05.09.2019  8.10.2019 
20190173   Trioperfekt s.r.o
Námestie slobody 1196/19, 926 01 Sereď
46621075  prenájom ambulancia  560 
vrátane DPH
118/01.02.2019    12.07.2019  15.07.2019  12.8.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11

Tlačiť