Faktúry 2019 (CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190095   Edenred Slovakia s.r.o.
31328695  stravné lístky  160,00 
vrátane DPH
115/25.10.2018    25.4.2019  26.04.2019  7.5.2019 
20190093   Edenred Slovakia s.r.o.
31328695  poplatok za karty  6,00 
vrátane DPH
115/25.10.2018    23.4.2019  24.04.2019  7.5.2019 
20190079   Edenred Slovakia s.r.o.
31328695  stravné lístky  2832,00 
vrátane DPH
115/25.10.2018    02.4.2019  03.04.2019  7.5.2019 
20190078   Edenred Slovakia s.r.o.
31328695  stravné lístky  144,00 
vrátane DPH
115/25.10.2018    02.4.2019  03.04.2019  7.5.2019 
20190077   Edenred Slovakia s.r.o.
31328695  stravné lístky  32,00 
vrátane DPH
115/25.10.2018    02.4.2019  03.04.2019  7.5.2019 
20190073   Edenred Slovakia s.r.o.
31328695  stravné lístky  54,40 
vrátane DPH
115/25.10.2018    28.3.2019  29.03.2019  16.4.2019 
20190050   Edenred Slovakia s.r.o.
31328695  poplatok za strav.poukážku  3,00 
vrátane DPH
115/25.10.2018    05.3.2019  06.03.2019  16.4.2019 
20190052   Edenred Slovakia s.r.o.
31328695  stravné lístky  52,00 
vrátane DPH
115/25.10.2018    05.3.2019  06.03.2019  16.4.2019 
20190053   Edenred Slovakia s.r.o.
31328695  stravné lístky  256,00 
vrátane DPH
115/25.10.2018    05.3.2019  06.03.2019  16.4.2019 
20190054   Edenred Slovakia s.r.o.
31328695  stravné lístky  2936,00 
vrátane DPH
115/25.10.2018    05.3.2019  06.03.2019  16.4.2019 
20190044   Edenred Slovakia s.r.o.
31328695  stravné lístky  152,00 
vrátane DPH
115/25.10.2018    21.2.2019  22.02.2019  16.4.2019 
20190042   Edenred Slovakia s.r.o.
31328695  poplatok za vydanie e stravov.poukážky  6,00 
vrátane DPH
115/25.10.2018    14.2.2019  15.02.2019  16.4.2019 
20190027   Edenred Slovakia s.r.o.
31328695  stravné lístky  2595,40 
vrátane DPH
115/25.10.2018    04.2.2019  05.02.2019  16.4.2019 
20190028   Edenred Slovakia s.r.o.
31328695  stravné lístky  68,40 
vrátane DPH
115/25.10.2018    04.2.2019  05.02.2019  16.4.2019 
20180309   Edenred Slovakia s.r.o.
31328695  stravné lístky  79,80 
vrátane DPH
115/25.10.2018    07.1.2019  08.01.2019  16.4.2019 
20190001   Edenred Slovakia s.r.o.
31328695  stravné lístky  2929,80 
vrátane DPH
115/25.10.2018    07.1.2019  08.01.2019  16.4.2019 
20190243   Edenred Slovakia s.r.o
52005551  poplatok za karty  6,00 
vrátane DPH
115/26.10.2018    08.10.2019  09.10.2019  14.11.2019 
20190201   Magna E A s.r.o
35743565  plyn  1611,44 
vrátane DPH
117/01.05.2019    12.08.2019  13.08.2019  11.9.2019 
20190143   Magna E A s.r.o
35743565  dodávka plynu  1611,44 
vrátane DPH
117/04.01.2019    10.06.2019  11.06.2019  17.7.2019 
20190350   Magna E A s.r.o
35743565  vyúčtovanie plynu rok 2019  3582,04 
vrátane DPH
117/10.01.2019    10.12.2019  11.12.2019  14.1.2020 
20190327   Magna E A s.r.o
00000035  fa za opakované plnenie plynu  1611,44 
vrátane DPH
117/10.01.2019    04.12.2019  05.12.2019  13.1.2020 
20190273   Magna E A s.r.o
35743565  plyn  1611,44 
vrátane DPH
117/10.01.2019    07.11.2019  08.11.2019  5.12.2019 
20190237   Magna E A s.r.o
35743565  plyn  1611,44 
vrátane DPH
117/10.01.2019    03.10.2019  04.10.2019  14.11.2019 
20190107   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  1611,44 
vrátane DPH
117/10.01.2019    06.05.2019  07.05.2019  14.6.2019 
20190057   MAGNA E.A. s.r.o
35743565  plyn  1296,72 
vrátane DPH
117/10.1.2019    05.3.2019  06.03.2019  16.4.2019 
20190037   MAGNA E.A. s.r.o
35743565  plyn  1296,72 
vrátane DPH
117/10.1.2019    11.2.2019  12.02.2019  16.4.2019 
20190117   TrioPerfekt s.r.o
Námestie slobody 1196/19
46621075  prenájom ambulancia  560 
vrátane DPH
118/01.02.2014    14.05.2019  15.05.2019  14.6.2019 
20190360   Trioperfekt s.r.o
00180661  prenájom ambulancia  560 
vrátane DPH
118/01.02.2019    10.12.2019  11.12.2019  14.1.2020 
20190298   Trioperfekt s.r.o
466221075  nájomné ambulancia  560 
vrátane DPH
118/01.02.2019    21.11.2019  22.11.2019  5.12.2019 
20190260   Trioperfekt s.r.o
46621075  prenájom priestorov, ambulancia  560 
vrátane DPH
118/01.02.2019    28.10.2019  29.10.2019  14.11.2019 
20190209   Trioperfekt s.r.o
46621075  prenájom ambulancia  560 
vrátane DPH
118/01.02.2019    04.09.2019  05.09.2019  8.10.2019 
20190206   Trioperfekt s.r.o
46621075  nájomné za prenájom  560 
vrátane DPH
118/01.02.2019    27.08.2019  28.08.2019  11.9.2019 
20190173   Trioperfekt s.r.o
Námestie slobody 1196/19, 926 01 Sereď
46621075  prenájom ambulancia  560 
vrátane DPH
118/01.02.2019    12.07.2019  15.07.2019  12.8.2019 
20190098   TRIOPERFEKT s.r.o.
46621075  prenájom priestorov projekt  560,00 
vrátane DPH
118/01.02.2019    29.4.2019  30.04.2019  7.5.2019 
20190157   Trioperfekt s.r.o
Námestie slobody 1196/19, 926 01 Sereď
46621075  prenájom priestorov, ambulancia  560 
vrátane DPH
118/04.01.2019    27.06.2019  28.06.2019  17.7.2019 
20190058   TRIOPERFEKT s.r.o.
46621075  prenájom priestorov  560,00 
vrátane DPH
118/1.2.2019    05.3.2019  06.03.2019  16.4.2019 
20190040   TRIOPERFEKT s.r.o.
46621075  nájomné za obdobie 02/2019  560,00 
vrátane DPH
118/1.2.2019    14.2.2019  15.02.2019  16.4.2019 
20190076   MAGNA E.A. s.r.o
35743565  plyn  1296,72 
vrátane DPH
121/01.05.2019    02.4.2019  03.04.2019  7.5.2019 
20190347   T-Com
35763469  internet  60,07 
vrátane DPH
122/05.06.2019    9.12.2019  10.12.2019  14.1.2020 
2019046   T-Com
00180661  internet  60,06 
vrátane DPH
122/05.06.2019    08.10.2019  09.10.2019  14.11.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11

Tlačiť