Objednávky 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
99/2018    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady   84,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  10.04.218  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
16.5.2018 
85/2018    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady   93,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  29.03.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
17.4.2018 
86/2018    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Trebatice   22,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  29.03.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
11.4.2018 
79/2018    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice   27,53 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  20.03.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
6.4.2018 
78/2018    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady   148,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  20.03.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
6.4.2018 
72/2018    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady   81,51 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  09.03.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
6.4.2018 
73/2018    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice   18,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  09.03.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
6.4.2018 
64/2018    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice   14,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  28.02.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
20.3.2018 
63/2018    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady   77,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  28.02.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
20.3.2018 
55/2018    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady   68,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  19.02.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
13.3.2018 
56/2018    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice   26,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  19.02.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
5.3.2018 
45/2018    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice   21,24 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  09.02.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
26.2.2018 
44/2018    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady   77,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  09.02.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
26.2.2018 
38/2018    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice   30,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  31.01.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
13.2.2018 
39/2018    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady   126,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  31.01.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
13.2.2018 
19/2018    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice   35,92 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  18.01.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
2.2.2018 
18/2018    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Pečeňady   75,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  18.01.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
2.2.2018 
15/2018    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice   29,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  10.01.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
25.1.2018 
14/2018    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Pečeňady   61,97 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  10.01.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
25.1.2018 
3/2018    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice   16,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  02.01.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
12.1.2018 
2/2018    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Pečeňady   96,14 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  02.01.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
12.1.2018 
246/1/2018    Jozef Kunic, Prípravné práce k realizácii stavby 
922 01 Ostrov 286
47918501  Stavebné práce na pozemku  3500,11 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 15/2018  16.10.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
7.12.2018 
291/2018    Pergamon spol. s.r.o.  
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne non HP   300,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015   12.12.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
18.12.2018 
276/2018    Pergamon spol. s.r.o.  
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne non HP   210,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015   27.11.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
27.11.2018 
125/2018    Pergamon spol. s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne non HP   230,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015   03.05.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
16.5.2018 
32/2018    Pergamon spol. s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne non HP   250,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015   30.01.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
31.1.2018 
290/2018    Pergamon spol. s.r.o.  
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne do tlačiarne HP   650,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní HP č. spisu VOB/53/2015-M_ovo, č. záznamu 35488/2015 uzatvorenej 03.08.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode DeD Pečeňady č. spisu VOB/08/2015, č. záznamu 45/2015 uzatvorenej 24.08.2015, účinná od 28.08.2015   12.12.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
18.12.2018 
217/2018    Pergamon spol. s.r.o.  
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne HP   424,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní HP č. spisu VOB/53/2015-M_ovo, č. záznamu 35488/2015 uzatvorenej 03.08.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode DeD Pečeňady č. spisu VOB/08/2015, č. záznamu 45/2015 uzatvorenej 24.08.2015, účinná od 28.08.2015   12.09.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
1.10.2018 
248/2018    GGFS s.r.o.  
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 11/2018   1839,20 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   02.11.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
6.11.2018 
230/2018    GGFS s.r.o.  
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 10/2018   1968,40 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   17.09.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
16.10.2018 
209/2018    GGFS s.r.o.  
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1504,80 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   03.09.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
1.10.2018 
191/2018    GGFS s.r.o.  
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1052,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   01.08.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
9.8.2018 
154/2018    GGFS s.r.o.  
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1656,80 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   01.06.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
25.7.2018 
93/2018    GGFS s.r.o. 
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1645,40 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   03.04.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
6.4.2018 
119/2018    GGFS s.r.o. 
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1736,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   02.05.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
16.5.2018 
82/2018    GGFS s.r.o. 
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   34,20 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   23.03.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
6.4.2018 
68/2018    GGFS s.r.o. 
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1706,20 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   05.03.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
5.3.2018 
40/2018    GGFS s.r.o. 
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1607,40 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   01.02.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
7.2.2018 
31/2018    GGFS s.r.o. 
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   140,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   30.01.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
31.1.2018 
30/2018    GGFS s.r.o. 
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   117,80 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   30.01.2018  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
31.1.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť