Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4752023 | Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, Bratislava |
00151700 | Poistenie hnut. a nehnut.majetku centra na obdobie január-február/2024. | 655,33 vrátane DPH |
Poistná zmluva:511125555 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 23.1.2024 | |
2982023 | Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, Bratislava |
00151700 | Poistenie hnuteľ.a nehnuteľ.majetku centra na obdobie 10-12/2023. | 655,33 vrátane DPH |
Poistná zmluva:511125555 | 29.09.2023 | 02.10.2023 | 3.11.2023 | |
2132023 | Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, Bratislava |
00151700 | Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku CDR - 07-09/2023 | 655,33 vrátane DPH |
Poistná zmluva č. 511125555 | 27.06.2023 | 03.07.2023 | 25.7.2023 | |
0902023 | Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, Bratislava |
00151700 | Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku centra vrátane poistenia zodpovednosti za spôsobenie škody na obdobie apríl - jún /2023. | 655,33 vrátane DPH |
Poistná zmluva č.511125555, číslo návrhu 9870117387 | 23.03.2023 | 29.03.2023 | 11.4.2023 | |
0582023 | Spoločnosť SOCIO s.r.o. Račianska 1509/31, Bratislava |
47692065 | Skupinová a individuálna supervízia pre zamestnancov CDR. | 645,00 vrátane DPH |
39/02/23 | 01.03.2023 | 07.03.2023 | 6.4.2023 | |
3672023 | Catini Europe s.r.o. Nádražní 344/23,Praha 5 |
28116542 | Nákup záhradnej súpravy na prac.CDR SUS L.Trnovec. | 629,90 vrátane DPH |
255/10/23 | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 6.12.2023 | |
3852023 | GUDE SLOVAKIA, s.r.o. K Sihoti 324/2, Podtúreň-Roveň |
36389862 | Nákup záhrad.domčeka na prac.CDR SUS L.Hrádok. | 619,50 vrátane DPH |
296/11/23 | 14.11.2023 | 22.11.2023 | 18.12.2023 | |
3552023 | Tatra-Trade s.r.o. Vyšné Fabriky 32,Liptovský Hrádok |
36377805 | Žalúzie na pracov.CDR SUS L.Mikuláš - demontáž,montáž,doprava. | 611,02 vrátane DPH |
266/10/23 | 06.11.2023 | 07.11.2023 | 6.12.2023 | |
1532023 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za obdobie 04/2023 | 603,63 vrátane DPH |
20041287/2022 | 11.05.2023 | 17.05.2023 | 14.6.2023 | |
2552023 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do služob.motor. vozidiel za obdobie 07/2023. | 599,55 vrátane DPH |
20041287/2022 | 07.08.2023 | 14.08.2023 | 7.9.2023 | |
4002023 | Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, Bratislava |
00151700 | Povinné zml.a havar.poistenie služ.mot.vozidiel LM697EB a LM710EB na obdobie 07.10.2023-06.04.2024. | 594,22 vrátane DPH |
Poistná zmluva:8880204226 | 29.11.2023 | 30.11.2023 | 4.1.2024 | |
0692023 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do služob.motor. vozidiel za obdobie 02/2023. | 592,16 vrátane DPH |
20041287/2022 | 06.03.2023 | 20.03.2023 | 11.4.2023 | |
3922023 | Základná škola s MŠ Hybe č. 691 |
42388139 | Strava v šk.jed.pre deti SUS1,2 K.Lehota za mesiac 10/2023. | 589,70 vrátane DPH |
195/09/23,199/09/23 | 22.11.2023 | 27.11.2023 | 4.1.2024 | |
3132023 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do služob.motor. vozidiel za obdobie 09/2023. | 582,52 vrátane DPH |
20041287/2022 | 09.10.2023 | 13.10.2023 | 7.11.2023 | |
3962023 | Kondela s.r.o. Vojtaššáková 893, Tvrdošín |
36409154 | Nákup inter.vyb..- váľandy /4ks/ na prac.CDR SUS2 K.Lehota. | 570,36 vrátane DPH |
306/11/23 | 23.11.2023 | 27.11.2023 | 4.1.2024 | |
4592023 | Tatra-Trade s.r.o. Vyšné Fabriky 32,Liptovský Hrádok |
36377805 | Dodávka a montáž okna na prac.CDR SUS1 K.Lehota. | 560,71 vrátane DPH |
308/11/23 | 21.12.2023 | 27.12.2023 | 22.1.2024 | |
1792023 | Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, Bratislava |
00151700 | Povinné zmluv. a havar.poistenie služ.mot.vozidla Škoda Fábia Combi LM400DP na obdobie jún/2023 - jún/2024. | 547,32 vrátane DPH |
Poistná zmluva:8020115715 | 07.06.2023 | 14.06.2023 | 6.7.2023 | |
4282023 | Piačková Kata, PhDr., psycholog. amb. Nábrežie 4. apríla 1990 L. Mikuláš |
36133558 | Psychologické vyšetrenie pracovníkov CDR v počte 9 osôb | 540,00 vrátane DPH |
191/08/23 | 07.12.2023 | 12.12.2023 | 5.1.2024 | |
3702023 | Merkury Market Slovakia s.r.o. Duklianska 11, Prešov |
51231735 | Nákup inter.dverí 7 ks + kovanie na prac.CDR SUS L.Porúbka. | 538,85 vrátane DPH |
298/11/23 | 07.11.2023 | 14.11.2023 | 12.12.2023 | |
1772023 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava 5 |
17316537 | Účastnícky poplatok pre deti a pedag.dozor SUS L.Hrádok a L.Mikuláš na športových hrách v Šamoríne v term.02.-03.05.2023. | 524,00 vrátane DPH |
107/04/23, 106/04/23 | 05.06.2023 | 16.06.2023 | 7.7.2023 | |
3432023 | Základná škola s MŠ Hybe č. 691 |
42388139 | Strava v šk.jed.pre deti SUS K.Lehota za mesiac 09/2023. | 522,40 vrátane DPH |
195/09/23,199/09/23 | 27.10.2023 | 30.10.2023 | 14.11.2023 | |
4262023 | Základná škola s MŠ Hybe Hybe 691 |
42388139 | Strava detí SUS KL1, KL2 za obdobie 11/2023 | 509,30 vrátane DPH |
199/09/23, 195/09/23 | 06.12.2023 | 12.12.2023 | 5.1.2024 | |
1802023 | Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, Bratislava |
00151700 | Povinné zmluv. a havar.poistenie služ.mot.vozidla Škoda Fábia Combi LM411DP na obdobie jún/2023 - jún/2024. | 506,28 vrátane DPH |
Poistná zmluva:8020115721 | 07.06.2023 | 14.06.2023 | 6.7.2023 | |
4172023 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM služ. mot. vozidlá za obdobie 11/2023 | 497,62 vrátane DPH |
20041287 | 05.12.2023 | 14.12.2023 | 5.1.2024 | |
1202023 | Základná škola s MŠ Hybe Hybe č. 691 |
42388139 | Strava detí SUS1,2 Kráľova Lehota za mesiac marec 2023. | 493,15 vrátane DPH |
13/01/23,16/01/23 | 14.04.2023 | 21.04.2023 | 17.5.2023 | |
0392023 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do služob.motor. vozidiel za obdobie 01/2023. | 462,07 vrátane DPH |
20041287/2022 | 06.02.2023 | 15.02.2023 | 6.3.2023 | |
0172023 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vyúčtovanie spotreby vody /vodné,stočné/ za obdobie 07-12/2022 - pracov.CDR. | 462,86 vrátane DPH |
6092005 | 10.01.2023 | 16.01.2023 | 8.2.2023 | |
4132023 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac december 2023. | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 05.12.2023 | 11.12.2023 | 4.1.2024 | |
3622023 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac november 2023. | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 07.11.2023 | 15.11.2023 | 13.12.2023 | |
3012023 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac október 2023. | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 03.10.2023 | 13.10.2023 | 7.11.2023 | |
2732023 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac september 2023. | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 07.09.2023 | 13.09.2023 | 2.10.2023 | |
2502023 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac august 2023. | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 01.08.2023 | 14.08.2023 | 7.9.2023 | |
2192023 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vodné, stočné za 07/2023 | 452,00 vrátane DPH |
609/2005 | 04.07.2023 | 12.07.2023 | 25.7.2023 | |
1812023 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac jún 2023. | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 07.06.2023 | 14.06.2023 | 6.7.2023 | |
1412023 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vodné, stočné za 05/2023 | 452,00 vrátane DPH |
609/2005 | 02.05.2023 | 12.05.2023 | 14.6.2023 | |
1042023 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac apríl 2023. | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 05.04.2023 | 14.04.2023 | 11.5.2023 | |
0672023 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac marec 2023. | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 06.03.2023 | 15.03.2023 | 11.4.2023 | |
0292023 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac február 2023. | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 06.02.2023 | 15.02.2023 | 6.3.2023 | |
0182023 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac január/2023. | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 10.01.2023 | 16.01.2023 | 8.2.2023 | |
0062023 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM a nemrznúca zmes do služob.motor.vozidiel za 12/2022. | 445,40 vrátane DPH |
20041287/2022 | 05.01.2023 | 12.01.2023 | 8.2.2023 |