Faktúry 2022 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4220014   AUTONA s.r.o.
Hurbanova 29,Martin
31598048  Prehliadka + oprava auta  335,20 
vrátane DPH
  9/2022  24.1.2022  07.02.2022  16.3.2022 
4220366   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114
40992721  Príslušenstvo k počítaču  221,17 
bez DPH
  119/2022  28.12.2022  30.12.2022  8.2.2023 
4220361   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114
40992721  Reinštalácia Notebooku  298,80 
bez DPH
  119/2022  22.12.2022  28.12.2022  8.2.2023 
4220229   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114
40992721  Licencia Windows a rozšírenie pamate  298,80 
bez DPH
  88/2022  19.8.2022  30.08.2022  12.12.2022 
4220242   Belá Dulice
Školská jedáleň Belá Dulice
00316563  Obedy tretia skupina  83,16 
bez DPH
  sk.002/22  8.9.2022  19.09.2022  14.12.2022 
4220241   Belá Dulice
Školská jedáleň Belá Dulice
00316563  Obedy druhá skupina  105,97 
bez DPH
  sk.002/22  8.9.2022  19.09.2022  14.12.2022 
4220138   Belá Dulice
Belá-Dulice
00316563  Obedy detí  107,64 
bez DPH
  sk.002/22  16.5.2022  26.05.2022  27.7.2022 
4220354   BOZiPo s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin
36735795  Bezpečnosť práce  240,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu č.01042017    15.12.2022  21.12.2022  7.2.2023 
4220268   BOZiPo s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin
36735795  Zabezpečenie činnosti  240,00 
vrátane DPH
Zmluvao zabezpečení činnosti    3.10.2022  06.10.2022  4.1.2023 
4220194   BOZiPo s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin
36735795  Zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby  240,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení činnosti z roku2015    08.7.2022  12.07.2022  10.11.2022 
4220080   BOZiPo s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin
36735795  Zabezpečenie činností 1-3/2022  240,00 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení činnosti    4.4.2022  11.04.2022  15.6.2022 
4220221   CK Anromeda s.r.o.
Opatovce nad Nitrou 622
52139859  Letný tábor  2 640,00 
bez DPH
  87/2022  8.8.2022  10.08.2022  12.12.2022 
4220179   CK Anromeda s.r.o.
Opatovce nad Nitrou 622
52139859  Letný tábor Mošovce 3 deti  932,64 
bez DPH
  73/2022  23.6.2022  01.07.2022  18.10.2022 
4220178   CK Anromeda s.r.o.
Opatovce nad Nitrou 622
52139859  Letný tábor Mošovce pre 21 detí  6 930,00 
bez DPH
  72/2022  23.6.2022  01.07.2022  18.10.2022 
4220193   DE-AQUA s.r.o.
Hrdinov SNP 5713,Martin
36829587  Dezinfikovanie  126,00 
vrátane DPH
  74/2022  8.7.2022  14.07.2022  18.10.2022 
4220319   Detské centrum
K.Sidora 34,Ružomberok
30226112  Účasť na futbale  133,00 
bez DPH
  108/2022  14.11.2022  18.11.2022  19.1.2023 
4220297   Diagnostické centrum
Skalka 36,Lietavská Lúčka
00163341  Stravné dieťaťa  9,16 
bez DPH
  sk.017  26.10.2022  08.11.2022  16.1.2023 
4220067   Elbek s.r.o.
Príbovce 182
46646710  Správa a prevádzkovanie stĺpovej TS  600,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.SZ/03/2020    16.3.2022  18.03.2022  20.4.2022 
4220055   eMKLub
Dolná 48/19 Kremnica
00621200  Adaptačný pobyt dieťaťa  18,20 
bez DPH
  2/2022  7.3.2022  15.03.2022  14.4.2022 
4220352   Enviro s.r.o.
Sidónie Sakalovej 476,Bytča
50520075  Evidencia kuchynského odpadu  46,50 
bez DPH
Dodatok č.2 k zmluve č.02012017    15.12.2022  21.12.2022  7.2.2023 
4220305   Enviro s.r.o.
Sidónie Sakalovej 476,Bytča
50520075  Kuchynský odpad  46,50 
bez DPH
Dodatok č.2 k zmluve č.02012017    4.11.2022  08.11.2022  16.1.2023 
4220231   Enviro s.r.o.
Sidónie Sakalovej 476,Bytča
50520075  Evidencia kuchynského odpadu  46,50 
bez DPH
Dodatok č.2 k zmluve č.02012017    24.8.2022  30.08.2022  12.12.2022 
4220082   Enviro s.r.o.
Gaštanova 1008/27,Bytča
50520075  Kuchynský odpad  46,50 
bez DPH
Dodatok č.2 k zmluve č.02012017    4.4.2022  11.04.2022  15.6.2022 
4220343   Flaga spol. s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Dodávka plynu  5996,94 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    5.12.2022  21.12.2022  7.2.2023 
4220260   Flaga spol. s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Dodanie plynu  9 106,32 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    22.9.2022  06.10.2022  15.12.2022 
4220088   Flaga spol. s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Technické práce  258,00 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    6.4.2022  11.04.2022  21.6.2022 
4220083   Flaga spol. s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Flaga plyn  8 193,48 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    4.4.2022  11.04.2022  15.6.2022 
4220023   Flaga spol. s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Flaga plyn  8 456,64 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    4.2.2022  09.02.2022  18.3.2022 
4220121   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  1 975,14 
bez DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    5.5.2022  11.05.2022  27.7.2022 
4220095   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  2 263,28 
bez DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    11.4.2022  26.04.2022  14.7.2022 
4220056   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  1554,74 
bez DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    7.3.2022  18.03.2022  14.4.2022 
4220028   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  1 792,93 
bez DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    8.2.2022  11.02.2022  18.3.2022 
4220002   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  1942,71 
bez DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    7.1.2022  12.01.2022  21.2.2022 
4220309   Hviezdičky života o.z.
Smolník 321
42406617  Supervízia  80,00 
bez DPH
  105/2022  7.11.2022  14.11.2022  16.1.2023 
4220282   Hviezdičky života o.z.
Smolník 321
42406617  Skupinová supervízia  240,00 
bez DPH
  105/2022  13.10.2022  21.10.2022  13.1.2023 
4220298   IKEA s.r.o.
Ivanská cesta 18,Bratislava
35849436  Stoly a stoličky  4009,52 
vrátane DPH
  106/2022  28.10.2022  31.10.2022  16.1.2023 
4220022   Ing.arch.Peter TAVEL
Stavbárska 6,Martin
44442149  Vypracovanie architektonickej štúdie -stavebné úpravy vstupu do objektu  350,00 
bez DPH
  10/2022  4.2.2022  09.02.2022  16.3.2022 
4220342   Ing.Janka Matisová
Nekrasova 14,Martin
41244001  Prenájom nebytových priestorov  490,00 
bez DPH
Zmluva o prenájme    5.12.2022  09.12.2022  7.2.2023 
4220303   Ing.Janka Matisová
Nekrasova 14,Martin
41244001  Prenájom priestorov  415,32 
bez DPH
Zmluva o prenájme    3.11.2022  08.11.2022  16.1.2023 
4220276   Ing.Janka Matisová
Nekrasova 14,Martin
41244001  Prenájom priestorov  415,32 
bez DPH
Zmluva o prenájme    10.10.2022  21.10.2022  13.1.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť