Faktúry 2023 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4230329   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  91,63 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    8.12.2023  14.12.2023  20.2.2024 
4230294   Hviezdičky života o.z.
Smolník 321
42406617  Skupinová supervízia  184,50 
bez DPH
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792  96/2023  8.11.2023  14.11.2023  10.1.2024 
4230293   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Odber PHM  166,88 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    8.11.2023  14.11.2023  10.1.2024 
4230004   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  129,66 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    9.1.2023  20.01.2023  6.3.2023 
4230104   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  273,81 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorov. palív č. 20005792     9.5.2023  17.05.2023  30.5.2023 
4230080   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  143,56 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorov. palív č. 20005792    11.4.2023  13.04.2023  24.5.2023 
4230044   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  104,11 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorov. palív č. 20005792     9.3.2023  16,03,2023  23.5.2023 
4230025   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  121,92 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorov. palív č. 20005792    8.2.2023  14.02.2023  22.5.2023 
423049   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1,Kremnica
51958767  strava za 09/2023  30,00 
bez DPH
zmluva o poskytovaní stravovania a ubytoavnia    05.10.2023  09.10.2023  26.10.2023 
4230248   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1,Kremnica
51958767  ubytovanie za 09/2023  30,00 
bez DPH
zmluva o poskytoavní stravovania a ubytoavnia    05.10.2023  09.10.2023  26.10.2023 
4230326   Ing.Janka Matisová
Nekrasova 5124/14,Martin
41244001  Prenájom priestorov  490,00 
bez DPH
Zmluva o nebytových priestorov    6.12.2023  11.12.2023  20.2.2024 
4230324   Spojená škola
Školská447/2
37906216  Nebytové priestory  169,00 
bez DPH
Zmluva o nebytových priestorov    5.12.2023  11.12.2023  19.2.2024 
4230308   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555-1    23.11.2023  27.11,.2023  16.1.2024 
4230300   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice52
52695352  Činnosť zodpovednej osoby  140,00 
bez DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555-1    15.11.2023  22. 11.2023  16.1.2024 
4230131   Osobný údaj s.r.o.
Garbiarska 5,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555-1    22.5.2021  24.05.2023  21.7.2023 
4230036   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555-1     1.3.2023  03.03.2023  22.5.2023 
4230019   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555-1    1.2.2023  07.02.2023  29.3.2023 
423001   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555-1    2.1.2023  12.01.2023  6.3.2023 
4230318   Osobný údaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50528041  Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555    1.12.2023  11.12.2023  19.2.2024 
4230338   Flaga s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,Bratislava
34116940  Dodanie plynu  9411,96 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    18.12.2023  29.12.2023  20.2.2024 
4230283   Flaga spol. s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,Bratislava
34116940  Dodávka plynu  10736,40 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    30.10. 2023  09.11.2023  8.1.2024 
4230017   Flaga spol. s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Dodávka plynu  8800,68 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    31.1.2023  07.02.2023  29.3.2023 
4230010   Flaga spol. s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Dodávka plynu  3605,82 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    17.1.2023  20.01.2023  15.3.2023 
4230035   Uniqa poisťovňa, a.s.
Krasovského 15, Bratislava
53812948  splátka poistného vozidiel  355,63 
bez DPH
zmluva č.8701737240    27.2.2023  03.03.2023  22.5.2023 
4230072   Enviro ways s.r.o.
Sidonie Sakalovej 190/30, Bytča
50520075  odvoz kuchynského odpadu  46,50 
bez DPH
zmluva č.02012017    4.4.2023  11.04.2023  23.5.2023 
4230340   Zdravotka-PZS , s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin
36733237  Zabezpečenie zdravotného dohľadu  100,55 
bez DPH
Zmluva č.01042017    18.12.2023  04.01.2024  21.2.2024 
4230344   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke8591,Žilina
51865467  Poplatok za elektrinu  172,06 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    20.12.2023  20.12.2023  21.2.2024 
4230311   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina
51865467    -147,52 
bez DPH
Zmluva č.00184152/1/22    27.11.2023  27.11,.2023  16.1.2024 
4230150   SSE
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina
51865467  preplatok za dodávku a distr. elektriny  -137,54 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    16.6.2023  19.06.2023  9.8.2023 
4230126   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina
51865467  nedoplatok  1,04 
bez DPH
Zmluva č.00184152/1/22    17.5.2023  24.05.2023  11.7.2023 
4230085   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina
51865467  vyučtovanie-preplatok  -173,54 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    14.4.2023  20.04.2023  24.5.2023 
4230048   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina
51865467  vyúčtovanie-nedopl. 2/2023  823,10 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22     13.3.2023  22.03.2023  23.5.2023 
4230028   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina
51865467  dodávka elektriny  887,50 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22     14.2.2023  24.02.2023  22.5.2023 
4230012   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina
51865467  Dodávka elektriny  126,46 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    23.1.2023  27.01.2023  15.3.2023 
4230287   Ing.Janka Matisová
Nekrasova 14,Martin
41244001  Prenájom nebytových priestorov  490,00 
bez DPH
Zmluva o prenájme    6.11.2023  09.11.2023  8.1.2024 
4230083   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R, Pezinok
34116940  propan, autogas  8729,36 
vrátane DPH
zm.č.90010/02    12.4.2023  19,04.2023  24.5.2023 
4230276   Obec Belá Dulice
Školská jedáleň Belá Dulice
00316563  Obedy detí  76,00 
bez DPH
Sk.02/2023    25.10. 2023  30.10.2023   29.11.2023 
4230275   Obec Belá Dulice
Školská jedáleň Belá Dulice
00316563  Obedy detí  106,40 
bez DPH
Sk.02/2023    25.10. 2023  30.10.2023   29.11.2023 
4230274   Obec Belá Dulice
Školská jedáleň Belá Dulice
00316563  Obedy detí   133,00 
bez DPH
Sk.02/2023    25.10. 2023  30.10.2023   29.11.2023 
4230273   Obec Belá Dulice
Školská jedáleň Belá Dulice
00316563  Obedy detí  72,20 
bez DPH
Sk.02/2023    25.10. 2023  30.10.2023   29.11.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť