Faktúry 2013 (DeD Ružomberok, Kalvárska 35)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
469/2013   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  68,06 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 2503/2011    2.7.2013  08.07.2013  8.7.2013 
402/2013   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  1613,46 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 1105/2010    7.6.2013  11.06.2013  13.6.2013 
401/2013   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  68,06 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 2503/2011    7.6.2013  11.06.2013  13.6.2013 
334/2013   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  68,06 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 2503/2011    9.5.2013  14.05.2013  14.5.2013 
333/2013   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  1613,46 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 1105/2010    9.5.2013  14.05.2013  14.5.2013 
223/2013   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  1613,46 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 1105/2010    2.4.2013  08.04.2013  10.4.2013 
222/2013   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  68,06 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 2503/2011    2.4.2013  08.04.2013  10.4.2013 
160/2013   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  68,06 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 2503/2011    5.3.2013  08.03.2013  13.3.2013 
159/2013   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  1613,46 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 1105/2010    5.3.2013  08.03.2013  13.3.2013 
78/2013   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  68,06 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 2503/2011    4.2.2013  08.02.2013  21.2.2013 
77/2013   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  1613,46 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 1105/2010    4.2.2013  08.02.2013  21.2.2013 
35/2013   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
36403008  elektrická energia  260 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 3210669    16.1.2013  17.01.2013  1.2.2013 
16/2013   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  1613,46 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 1105/2010    8.1.2013  10.01.2013  1.2.2013 
13/2013   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  954,16 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 1105/2010    7.1.2013  10.01.2013  1.2.2013 
12/2013   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  40,19 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 2503/2011    7.1.2013  10.01.2013  1.2.2013 
4/2013   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  68,06 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 2503/2011    4.1.2013  10.01.2013  1.2.2013 
525/2013   Občianske združenie BUBLINA
Cabanova 22, Bratislava
42186021  doprava na letnú rekreáciu  650 € 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    2.8.2013  09.08.2013  8.8.2013 
796/2013   Ing. arch. Pavol Ďurica
Ružomberok
40978397  dopracovanie realizačného projektu  1950,00 
bez DPH
  O/DeD/101/2013  02.12.2013  12.12.2013  17.12.2013 
565/2013   GEMKO - Teko
ul. Svätoplukova č. 3, Rimavská Sobota
36021717  doplatok na letný pobyt  3000 € 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení letného pobytu    21.8.2013  23.08.2013  26.8.2013 
526/2013   Občianske združenie BUBLINA
Cabanova 22, Bratislava
42186021  doplatková platba za letnú detskú rekreáciu  3546,40 € 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    2.8.2013  09.08.2013  8.8.2013 
477/2013   KINEKUS, s.r.o.
Bystrická cesta 2159, Ružomberok
36011037  domáce potreby  92,76 € 
vrátane DPH
  O/RB1/092/2013  3.7.2013  08.07.2013  8.7.2013 
314/2013   KINEKUS, s.r.o.
Bystrická cesta 2159, Ružomberok
36011037  domáce potreby  398,88 € 
vrátane DPH
  O/DeD/029/2013; O/RB1/043/2013; O/RB3/003/2013; O/RB5/043/2013; O/RB6/065/2013  3.5.2013  09.05.2013  14.5.2013 
310/2013   KINEKUS, s.r.o.
Bystrická cesta 2159, Ružomberok
36011037  domáce potreby  57,18 € 
vrátane DPH
  O/RB2/083/2013  2.5.2013  09.05.2013  14.5.2013 
234/2013   KINEKUS s.r.o.
Bystrická cesta 2159, Ružomberok
36011037  domáce potreby  157,43 € 
vrátane DPH
  O/RB4/078/2013  4.4.2013  09.04.2013  10.4.2013 
112/2013   R - J.A. servis s.r.o.
Bystrická cesta 177/23, Ružomberok
36661916  doliatie oleja do auta  16,32 € 
vrátane DPH
  O/DeD/014/2013  12.2.2013  19.02.2013  21.2.2013 
812/2013   Komunita Ľudovítov
Časť.Ľudovítov - Šopy 3, Palárikovo
36096725  dobropis - pobytové náklady  150 € 
bez DPH
Zmluva č. 55/13 o poskytovaní odbornej starostlivosti v resoc.zariadení    12.12.2013  11.12.2013  17.12.2013 
813/2013   Komunita Ľudovítov
Časť.Ľudovítov - Šopy 3, Palárikovo
36096725  dobropis - odborné služby  266,67 € 
bez DPH
Zmluva č. 55/13 o poskytovaní odborej starostlivosti resoc, zariadení    12.12.2013  11.12.2013  17.12.2013 
542/2013   GGT a.s.
Prístavná 1, Bratislava
35791829  dobropis - kancelárske potreby  -14,75€ 
vrátane DPH
    2.8.2013  12.08.2013  15.8.2013 
543/2013   Zuzana Jaňáková
Veterná 27, Ružomberok
47010657  detská posteľ a matrac  79 € 
bez DPH
  O/DeD/065/2013  13.8.2013  21.08.2013  23.8.2013 
438/2013   DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA
1.mája 86, Lipt. Mikuláš
17693942  čistiace a hygienické potreby  174,55 € 
vrátane DPH
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010  O/RB2/112/2013  21.6.2013  25.06.2013  28.6.2013 
437/2013   DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA
1.mája 86, Lipt. Mikuláš
17693942  čistiace a hygienické potreby  114,05 € 
vrátane DPH
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010  O/RB4/135/2013  20.6.2013  25.06.2013  28.6.2013 
436/2013   DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA
1.mája 86, Lipt. Mikuláš
17693942  čistiace a hygienické potreby  371,05 € 
vrátane DPH
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010  O/RB5/105/2013  20.6.2013  25.06.2013  28.6.2013 
365/2013   DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA
1.mája 86, Lipt. Mikuláš
17693942  čistiace a hygienické potreby  44 € 
vrátane DPH
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010  O/RB4/104/2013  20.5.2013  24.05.2013  27.5.2013 
364/2013   DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA
1.mája 86, Lipt. Mikuláš
17693942  čistiace a hygienické potreby  112,65 € 
vrátane DPH
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010  O/RB6/088/2013  20.5.2013  24.05.2013  27.5.2013 
268/2013   DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA
1.mája 86, Lipt. Mikuláš
17693942  čistiace a hygienické potreby  173,55 € 
vrátane DPH
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010  O/RB1/049/2013  11.4.2013  16.04.2013  17.4.2013 
267/2013   DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA
1.mája 86, Lipt. Mikuláš
17693942  čistiace a hygienické potreby  124,90 € 
vrátane DPH
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010  O/RB2/064/2013  11.4.2013  16.04.2013  17.4.2013 
266/2013   DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA
1.mája 86, Lipt. Mikuláš
17693942  čistiace a hygienické potreby  119,70 € 
vrátane DPH
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010   O/RB3/002/2013  11.4.2013  16.04.2013  17.4.2013 
265/2013   DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA
1.mája 86, Lipt. Mikuláš
17693942  čistiace a hygienické potreby  70,90 € 
vrátane DPH
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010  O/RB6/062/2013  11.4.2013  16.04.2013  17.4.2013 
101/2013   DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA
1.mája 86, Lipt. Mikuláš
17693942  čistiace a hygienické potreby  159,40 € 
vrátane DPH
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010  O/RB2/020/2013  8.2.2013  13.02.2013  21.2.2013 
100/2013   DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA
1.mája 86, Lipt. Mikuláš
17693942  čistiace a hygienické potreby  418 € 
vrátane DPH
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010  O/RB4/029/2013  8.2.2013  13.02.2013  21.2.2013 
<< < | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | > >>

Naspäť na CDaR Ružomberok, Kalvárska 35

Tlačiť