
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 132,02 bez DPH |
zmluva 04/2014 | nie | 4.4.2014 | 11.04.2014 | 20.5.2014 |
| 142 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 179,04 bez DPH |
zmluva 04/2014 | nie | 28.3.2014 | 10.04.2014 | 20.5.2014 |
| 114 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 83,04 bez DPH |
zmluva 04/2014 | nie | 13.3.2014 | 21.03.2014 | 20.5.2014 |
| 101 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 113,04 bez DPH |
zmluva 04/2014 | nie | 5.3.2014 | 14.03.2014 | 19.5.2014 |
| 100 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 107,94 bez DPH |
zmluva 04/2014 | nie | 5.3.2014 | 12.03.2014 | 19.5.2014 |
| 092 | Sali Martin v.o.s. Priehradka 20 |
00000000 | 36411353 | 38,88 bez DPH |
zmluva 04/2014 | nie | 3.3.2014 | 03.03.2014 | 19.5.2014 |
| 062 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 136,79 bez DPH |
zmluva 04/2014 | nie | 12.2.2014 | 21.02.2014 | 26.3.2014 |
| 052 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 132,76 bez DPH |
zmluva 04/2014 | nie | 7.2.2014 | 14.02.2014 | 26.3.2014 |
| 016 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | Potraviny | 64,00 bez DPH |
zmluva 04/2014 | nie | 15.1.2014 | 24.01.2014 | 18.2.2014 |
| 130 | SHP a.s. Čer. armády 1191 Turč. Teplice |
31585370 | potraviny | 18,00 bez DPH |
zmluva 05/2014 | nie | 20,3.2014 | 27.03.2014 | 20.5.2014 |
| 154 | SHP a.s. Čer. armády 1191 Turč. Teplice |
31585370 | potraviny | 18,00 vrátane DPH |
zmluva 06/2014 | nie | 4.4.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 |
| 112 | SHP a.s. Čer. armády 1191 Turč. Teplice |
31585370 | potraviny | 12,00 bez DPH |
zmluva 06/2014 | nie | 10.3.2014 | 14.03.2014 | 20.5.2014 |
| 080 | SHP a.s. Čer. armády 1191 Turč. Teplice |
31585370 | potraviny | 3,00 bez DPH |
zmluva 06/2014 | nie | 24.2.2014 | 26.02.2014 | 26.3.2014 |
| 049 | SHP a.s. Čer. armády 1191 Turč. Teplice |
31585370 | potraviny | 24,00 bez DPH |
zmluva 06/2014 | nie | 7.2.2014 | 14.02.2014 | 25.3.2014 |
| 036 | COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo SNP 138 Turč. Teplice |
00168980 | potraviny | 171,58 bez DPH |
zmluva 07/2013 | nie | 30.1.2014 | 11.02.2014 | 18.2.2014 |
| 005 | COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo SNP 138 Tur.Teplice |
00168980 | potraviny | 442,87 bez DPH |
zmluva 07/2013 | nie | 8.1.2014 | 21.01.2014 | 18.2.2014 |
| 150 | COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo SNP 138 Turč. Teplice |
00168980 | potraviny | 219,83 bez DPH |
zmluva 07/2014 | nie | 3.4.2014 | 11.04.2014 | 20.5.2014 |
| 124 | COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo SNP 138 Turč. Teplice |
00168980 | potraviny | 185,47 bez DPH |
zmluva 07/2014 | nie | 17.3.2014 | 25.03.2014 | 20.5.2014 |
| 105 | COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo SNP 138 Turč. Teplice |
00168980 | potraviny | 141,67 bez DPH |
zmluva 07/2014 | nie | 7.3.2014 | 18.03.2014 | 20.5.2014 |
| 097 | COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo SNP 138 Turč. Teplice |
00168980 | potraviny | 167,26 bez DPH |
zmluva 07/2014 | nie | 5.3.2014 | 18.03.2014 | 19.5.2014 |
| 088 | COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo MARTIN spotr.družstvo Turč. Teplice |
00168980 | potraviny | 70,45 bez DPH |
zmluva 07/2014 | nie | 28.2.2014 | 06.03.2014 | 26.3.2014 |
| 066 | COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo SNP 138 Turč. Teplice |
00168980 | potraviny | 169,47 bez DPH |
zmluva 07/2014 | nie | 13.2.2014 | 26.02.2014 | 26.3.2014 |
| 048 | COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo SNP 138 Turč. Teplice |
00168980 | potraviny | 198,23 bez DPH |
zmluva 07/2014 | nie | 7.2.2014 | 18.02.2014 | 25.3.2014 |
| 025 | COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo SNP 138 Turč. Teplice |
00168980 | Potraviny | 96,75 bez DPH |
zmluva 07/2014 | nie | 21.1.2014 | 28.01.2014 | 18.2.2014 |
| 109 | Ján Onduš Jesenského 9/14 Prievidza |
41851145 | potraviny | 63,61 bez DPH |
zmluva 08/2014 | nie | 7.3.2014 | 10,04.2014 | 20.5.2014 |
| 061 | Ján Maťovčík-Falcon Nade Hejnej 4953/2 Martin |
22600183 | potraviny | 58,28 bez DPH |
zmluva 09/2014 | nie | 11.2.2014 | 25.02.2014 | 26.3.2014 |
| 060 | Ján Maťovčík-Falcon Nade Hejnej 4953/2 Martin |
22600183 | potraviny | 830,99 bez DPH |
zmluva 09/2014 | nie | 11.2.2014 | 25.02.2014 | 26.3.2014 |
| 141 | LISSIA S.R.O. M.R.Štefánika 46 Martin |
46433881 | odevy | 26,64 bez DPH |
zmluva 11/2014 | nie | 28.3.2014 | 10.04.2014 | 20.5.2014 |
| 140 | LISSIA S.R.O. M.R.Štefánika 46 Martin |
46433881 | odevy | 105,22 bez DPH |
zmluva 11/2014 | nie | 28.3.2014 | 16.04.2014 | 20.5.2014 |
| 129 | LISSIA S.R.O. M.R.Štefánika 46 Martin |
46433881 | odevy | 64,07 bez DPH |
zmluva 11/2014 | nie | 20.3.2014 | 27.03.2014 | 20.5.2014 |
| 123 | LISSIA S.R.O. M.R.Štefánika 46 Martin |
46433881 | oblečenie | 205,35 bez DPH |
zmluva 11/2014 | nie | 17.3.2014 | 20.03.2014 | 20.5.2014 |
| 086 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kanc.potreby | 45,83 bez DPH |
zmluva 12/2013 | nie | 24.2.2014 | 06.03.2014 | 26.3.2014 |
| 085 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kanc.potreby | 93,84 bez DPH |
zmluva 12/2013 | nie | 24.2.2014 | 06.03.2014 | 26.3.2014 |
| 084 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | upr.pomôcky | 13,01 bez DPH |
zmluva 12/2013 | nie | 24.2.2014 | 6.3.20144 | 26.3.2014 |
| 030 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | Hyg.tovar | 141,45 bez DPH |
zmluva 12/2013 | nie | 24.1.2014 | 30.01.2014 | 18.2.2014 |
| 152 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kanc.potreby | 40,39 bez DPH |
zmluva 12/2014 | nie | 3.4.2014 | 10.04.2014 | 20.5.2014 |
| 118 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | Čistiace prostr. | 59,08 bez DPH |
zmluva 12/2014 | nie | 17.3.2014 | 20.03.2014 | 20.5.2014 |
| 078 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kan.potreby | 22,88 bez DPH |
zmluva 12/2014 | nie | 19.2.2014 | 24.12.2014 | 26.3.2014 |
| 064 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | hyg.tovar | 150,73 bez DPH |
zmluva 12/2014 | nie | 12.2.2014 | 20.02.2014 | 26.3.2014 |
| 046 | Kovomat s.r.o. A.Kmeťa 38 Martin |
36370304 | kanc.material | 45,11 bez DPH |
zmluva 13/2014 | nie | 6.2.2014 | 06.02.2014 | 25.3.2014 |