Faktúry 2014 (DeD Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
001   Normal s.r.o.
Sučianska cesta 31 Martin
31593402  potraviny   367,48 
bez DPH
zmluva 04/2013  nie  2.1.2014  10.01.2014  16.1.2014 
002   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10 Bratislava
35763469  telefon   30,98 
vrátane DPH
zmluva 04/2013  nie  2.1.2014  10.01.2014  16.1.2014 
003   ajfa+avis s.r.o.
Klemensova 34 Žilina
31602436  predpis mzdy   41,25 
bez DPH
nie  001/01/2014/OS  2.1.2014  14.01.2014  16.1.2014 
004   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21 Bratislava
17316537  strava ,poistné   79,10 
vrátane DPH
nie  002/01/2014/OS  8.1.2014  14.01.2014  18.2.2014 
005   COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo
SNP 138 Tur.Teplice
00168980  potraviny   442,87 
bez DPH
zmluva 07/2013  nie  8.1.2014  21.01.2014  18.2.2014 
006   Turčianska vod.spoločnosť a.s.
Kuzmányho 25 Martin
36672084  vodné   1075,5 
bez DPH
zmluva 19/2013  nie  8.1.2014  17.01.2014  18.2.2014 
007   Sali Martin v.o.s.
Priehradka 20 Martin
36411353  potraviny   288,42 
bez DPH
zmluva 03/2013  nie  9.1.2014  14.01.2014  18.2.2014 
008   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10 Bratislava
35763469  telefon   70,01 
bez DPH
zmluva 04/2013  nie  9.1.2014  24.01.2014  18.2.2014 
009   PD SNP Sklabina
Sklabina
00196851  potraviny   358,52 
bez DPH
zmluva 02/2013  nie  9.1.2014  14.01.2014  18.2.2014 
010   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomašikova 23/D Bratislava
31396674  strava   2100,00 
vrátane DPH
zmluva  nie  14.1.2014  17.01.2014  18.2.2014 
011   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A Bratislava
35697270  mobil   119,40 
vrátane DPH
zmluva   nie  14.1.2014  22.01.2014  18.2.2014 
012   PP s.r.o.
M.Razusa 23/A Žilina
31592503  úpln.znernia   30,75 
bez DPH
nie  003/01/2014/OS  14.1.2014  27.01.2014  18.2.2014 
013   Alianz - Slovenská poisťovna a.s.
Dostojevského rad 4 Bratislava
00151700  poistné zdravia   98,54 
vrátane DPH
zmluva  nie  14.1.2014  30.01.2014  18.2.2014 
014   MAGNA E:A: s.r.o.
Beethovena 5/1810 Pieštany
35743565  elektrika   545,9 
bez DPH
zmluva  nie  14.1.2014  17.01.2014  18.2.2014 
015   Stredslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke8591/4B Žilina
36403008  elektrika   867,13 
bez DPH
zmluva 9632455  nie  14.1.2014  23.01.2014  18.2.2014 
016   Normal s.r.o.
Sučianska cesta 31 Martin
31593402  Potraviny   64,00 
bez DPH
zmluva 04/2014  nie  15.1.2014  24.01.2014  18.2.2014 
017   Odb.učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17 Banská Bystrica
00493767  strava   30,90 
vrátane DPH
nie  004/01/2014/OS  16.1.2014  21.01.2014  18.2.2014 
018   Odb.učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17 Banská Bystrica
00493767  ubytovanie   10,00 
vrátane DPH
nie  005/01/2014/OS  16.1.2014  21.01.2014  18.2.2014 
019   PP s.r.o.
M.Razusa 23/A Žilina
31592503  úpln.znenia   93,23 
bez DPH
nie  006/01/2014/OS  16.1.2014  28.01.2014  18.2.2014 
020   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomašikova 23/D Bratislava
31396674  str.lístky   294,00 
vrátane DPH
zmluva   nie  16.1.2014  21.01.2014  18.2.2014 
021   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R Pezinok
34116940  plyn   3575,73 
bez DPH
zmluva 90010/02  nie  17.1.2014  28.01.2014  18.2.2014 
022   Alianz - Slovenská poisťovna a.s.
Dostojevského rad 4 Bratislava
00151700  PZP   165,16 
vrátane DPH
zmluva   nie  20.1.2014    18.2.2014 
023   Str.odborná škola obchodu a služieb
Stavbárska 11 Martin
00158551  srt.lístky   19,32 
vrátane DPH
nie  007/01/2014/OS  20.1.2014  28.01.2014  18.2.2014 
024   Turiec a.s.
Nám.S.H.Vajanského 1 Martin
36387959  park.karty   50,00 
bez DPH
nie  008/01/2014/OS  21.1.2014  28.01.2014  18.2.2014 
025   COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo
SNP 138 Turč. Teplice
00168980  Potraviny   96,75 
bez DPH
zmluva 07/2014  nie  21.1.2014  28.01.2014  18.2.2014 
026   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomašikova 23/D Bratislava
31396674  str.lístky   120,00 
vrátane DPH
zmluva  nie  23.1.2014  28.01.2014  18.2.2014 
027   Normal s.r.o.
Sučianska cesta 31 Martin
31593402  potraviny   90,69 
bez DPH
zmluva 04/2013  nie  23.1.2014  28.01.2014  18.2.2014 
028   Turčianska vod. spoločnosť a.s.
Kuzmányho 25 Martin
36672084  vodné   99,67 
bez DPH
zmluva 19/2013  nie  23.1.2014  29.01.2014  18.2.2014 
029   PP s.r.o.
M.Razusa 23/A Žilina
31592503  fin.spravodaj   14,21 
vrátane DPH
nie  009/01/2014/OS  23.1.2014  27.01.2014  18.2.2014 
030   Obch.dom Demro
ul. 29.augusta 11 Martin
17852188  Hyg.tovar   141,45 
bez DPH
zmluva 12/2013  nie  24.1.2014  30.01.2014  18.2.2014 
031   Sali Martin v.o.s.
Priehradka 20 Martin
36411353  potraviny   32,84 
bez DPH
zmluva 03/2013  nie  27.1.2014  30.01.2014  18.2.2014 
032   Spojená škola
Rosinská cesta 4 Žilina
00695106  ubytovanie   23,00 
vrátane DPH
nie  010/01/2014/OS  27.1.2014  30.01.2014  18.2.2014 
033   Str.odborná škola obchodu a služieb
Stavbárska 11 Martin
00158551  strav.lístky   11,04 
vrátane DPH
nie  012/01/2014/OS  27.1.2014  30.01.2014  18.2.2014 
034   Akord s.r.o.
Partizánska 89 B.Bystrica
36015199  potraviny   157,46 
bez DPH
zmluva  nie  30.1.2014  11.02.2014  18.2.2014 
035   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10 Bratislava
35763469  mobil   25,82 
bez DPH
zmluva 0296907  nie  30.1.2014  12.02.2014  18.2.2014 
036   COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo
SNP 138 Turč. Teplice
00168980  potraviny   171,58 
bez DPH
zmluva 07/2013  nie  30.1.2014  11.02.2014  18.2.2014 
037   PP s.r.o.
M.Razusa 23/A Žilina
31592503  školenie   114,00 
vrátane DPH
nie  011/01/2014/OS  30.1.2014  12.02.2014  18.2.2014 
038   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R Pezinok
34116940  plyn   3627,50 
bez DPH
zmluva 90010/02  nie  3.2.2014  12.02.2014  18.2.2014 
039   SŠ ŽSK
Komenského 48 Žilina
00158623  strava   6,00 
vrátane DPH
nie  013/01/2014/OS  3.2.2014  10.02.2014  18.2.2014 
040   Johnson Controls Intrenacional s.r.o.
Štúrova 4 Bratislava
31363695  servis kontrola   229,92 
bez DPH
zmluva 735/MT/2009  nie  3.2.2014  10.02.2014  25.3.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť