Faktúry 2014 (DeD Ružomberok, Kalvárska 35)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
95/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  1 423,93 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4044/2013    5.2.2014  13.02.2014  20.2.2014 
96/2013   Spojená škola
Scota Viatora 8, Ružomberok
00894826  strava za 01/2014  26,18 € 
bez DPH
  O/4SS/009/2014; O/5SS/011/2014  5.2.2014  13.02.2014  20.2.2014 
97/2014   UNICAR, s.r.o.
Ul. 1.mája 68/1848, Lipt. Mikuláš
36409022  oprava auta C3  266,98 € 
vrátane DPH
  O/DeD/013/2014  5.2.2014  13.02.2014  20.2.2014 
98/2014   Tatrapeko, a.s.
1.mája 1919, Liptovský Mikuláš
36455938  potraviny  197,12 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 5/2013  O/1SS/016/2014; O/1SS/017/2014; O/1SS/019/2014; O/1SS/021/2014; O/1SS/023/2014; O/2SS/012/2014; O/2SS/013/2014; O/2SS/014/2014; O/2SS/019/2014; O/2SS/020/2014; O/4SS/020/2014; O/4SS/021/2014; O/4SS/022/2014; O/4SS/026/2014; O/4SS/028/2014; O/5SS/019/2014; O/5SS/020/2014; O/5SS/021/2014; O/5SS/023/2014; O/5SS/024/2014; O/6SS/017/2014; O/6SS/018/2014; O/6SS/020/2014; O/6SS/021/2014; O/6SS/023/2014; O/6SS/026/2014  7.2.2013  13.02.2014  20.2.2014 
99/2014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlasové služby, internet  46,19 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 1013660302    7.2.2014  13.02.2014  20.2.2014 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na CDaR Ružomberok, Kalvárska 35

Tlačiť