Faktúry 2014 (DeD Ružomberok, Kalvárska 35)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
182/2014   Centrum soc.služieb Fantázia
Belanského 12, Kysucké Nové Mesto
00632481  pobyt za 02/2014  162,14 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  O/2SS/063/2014  17.3.2014  19.03.2014  31.3.2014 
131/2014   Centrum soc.služieb Fantázia
Belanského 12, Kysucké Nové Mesto
00632481  ubytovanie a strava za 01/2014  161,44 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  O/2SS/248/2013  21.2.2014  25.02.2014  26.2.2014 
659/2014   Manus o.z.
Koceľova 2, Martin
37979264  resoc.starostlivosť   930 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní resoc.starostlivosti v resoc.zariadení     18.11.2014  21.11.2014  8.12.2014 
698/2014   COR centrum, n.o.
Osloboditeľov 13, Badín
31908837  resoc.starostlivosť o dieťa   659,99 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní resoc.starostlivosti     9.12.2014  23.12.2014  12.1.2015 
697/2014   Manus o.z.
Koceľova 2, Martin
37979264  resoc.starostlivosť o dieťa   1116 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní resoc.starostlivosti     9.12.2014  23.12.2014  12.1.2015 
696/2014   Manus o.z. Resoc.stredisko
Koceľova 2, Martin
37979264  resoc.starostlivosť dieťaťa   961 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní resoc.starostlivosti    8.12.2014  23.12.2014  12.1.2015 
452/2014   OZ Dubáčik
Š. Furdeka 22/15, Martin
42224861  doplatok za detskú rekreáciu  4 910 € 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie    30.7.2014  05.08.2014  28.8.2014 
396/2014   Dubáčik, o.z.
Š. Furdeka 22/15, Martin
42224861  zálohová platba za letný tábor  3 000 € 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie    23.6.2014  30.06.2014  2.7.2014 
556/2014   Školská jedáleň pri ZŠ
Bystrická cesta 14, Ružomberok
37810839  strava detí   13,20 € 
bez DPH
Zmluva o poskyt.škol.stravovania   Objednávka č.1  26.9.2014  30.09.2014  16.10.2014 
337/2014   Základná škola
Zárevúca 18, Ružomberok
00614394  prenájom nebytových priestorov  100 € 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2014    23.5.2014  29.05.2014  13.6.2014 
568/2014   SPP Bratislava
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  dodávka plynu   452 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 21.3.2012    2.10.2014  06.10.2014  5.12.2014 
627/2014   SPP Bratislava
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  dodávka plynu  620 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu a Dodatok č.02    3.11.2014  07.11.2014  5.12.2014 
680/2014   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  dodávka plynu   696 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu     1.12.2014  08.12.2014  29.12.2014 
284/2014   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  zemný plyn  297 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    5.5.2014  12.05.2014  29.5.2014 
222/2014   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  zemný plyn  462 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    2.4.2014  10.04.2014  26.5.2014 
155/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  1423,93 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4044/2013    5.3.2014  13.03.2014  31.3.2014 
95/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  1 423,93 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4044/2013    5.2.2014  13.02.2014  20.2.2014 
74/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  74,27 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4044/2013    30.1.2014  05.02.2014  20.2.2014 
73/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  61,86 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4044/2013    30.1.2014  05.02.2014  20.2.2014 
72/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  440,20 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4044/2013    30.1.2014  05.01.2014  20.2.2014 
71/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  57,12 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4044/2013    30.1.2014  05.02.2014  20.2.2014 
70/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  764,96 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4044/2013    30.1.2014  05.01.2014  20.2.2014 
79/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  vyúčtovanie el.energie - nedoplatok  27,93 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 2503/2011    3.2.2014  06.02.2014  20.2.2014 
686/2014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie el.energie   -1413,04 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie    5.12.2014  08.12.2014  29.12.2014 
683/2014   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia   1423,93 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie     4.12.2014  08.12.2014  29.12.2014 
136/2014   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  zemný plyn  1150,21 € 
vrátane DPH
Zmluva o dod.plynu    24.2.2014  03.03.2014  6.3.2014 
573/2014   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka el.energie   1423,93 € 
vrátane DPH
Zmluva o dod.elektr.energie     3.10.2014  08.10.2014  5.12.2014 
632/2014   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/8, Piešťany
35743565  el.energia   1423,93 € 
vrátane DPH
Zmluva o dod.el.energie č.4044/2013    5.11.2014  10.11.2014  5.12.2014 
80/2014   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  zemný plyn  1558 € 
vrátane DPH
Zmluva o dod. plynu    3.2.2014  06.02.2014  20.2.2014 
679/2014   IZOMAR s.r.o.
Ľubochňa 192
36784575  oprava - výmena okien   1492,56 € 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.664539    28.11.2014  03.12.2014  29.12.2014 
578/2014   IZOMAR s.r.o.
Ľubochňa 192
36784575  oprava - výmena okien   3482,64 € 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.664539  O/DeD/105/2014  7.10.2014  10.10.2014  5.12.2014 
560/2014   COR centrum, n.o.
Osloboditeľov 13, Badín
31908837  pobyt v resoc.stredisku   2229 € 
bez DPH
Zmluva č.3/2014 o poskytnutí resoc.starostlivosti v resoc.stredisku     29.9.2014  02.10.2014  16.10.2014 
631/2014   COR centrum, n.o.
Osloboditeľov 13, Badín
31908837  resocial.starostlivosť   638,70 € 
bez DPH
Zmluva č.3 o poskytovaní resocial.starostlivosti v resoc.stredisku     5.11.2014  10.11.2014  5.12.2014 
592/2014   COR centrum, n.o.
Osľoboditeľov 13, Badín
31908837  pobyt v resoc.zariadení   659,99 € 
bez DPH
Zmluva č.3 o poskytovaní resoc.starostlivosti     10.10.2014  14.10.2014  5.12.2014 
550/2014   Vodárenská spoločnosť Rbk
Pri Váhu 6, Ružomberok
36672271  vodné a stočné  610,88 € 
vrátane DPH
Zmluva č.200506943, 77002012    24.9.2014  29.09.2014  16.10.2014 
549/2014   Vodárenská spoločnosť Rbk
Pri Váhu 6, Ružomberok
36672271  vodné a stočné   184 € 
vrátane DPH
Zmluva č.200506943     24.9.2014  29.09.2014  16.10.2014 
401/2014   Vodárenská spoločnosť Ružomberok
Pri Váhu č. 6, Ružomberok
36672271  vodné, stočné  253,55 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 77002012    26.6.2014  30.06.2014  2.7.2014 
204/2014   Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Pri Váhu č. 6, Ružomberok
36672271  vodné, stočné  238,67 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 77002012    24.3.2014  28.03.2014  1.4.2014 
28/2014   Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.
Pri Váhu č. 6, Ružomberok
36672271  vodné, stočné  193,91 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 77002012    13.1.2014  16.01.2014  3.2.2014 
507/2014   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  zemný plyn  278 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 6300139730    2.9.2014  16.09.2014  30.9.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Ružomberok, Kalvárska 35

Tlačiť