
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4170067 | O.Z.Fantázia detí Fándlyho 750/16,Sereď  | 
						50073028 | Pobyt za letný tábor | 1085,00EUR  bez DPH  | 
						00372017 | 20.3.2017 | 20.03.2017 | 13.6.2017 | |
| 4170066 | O.Z.Fantázia detí Fándlyho 750/16,Sereď  | 
						50073028 | Pobyt detí v letnom tábore | 651,00  bez DPH  | 
						00342017 | 20.3.2017 | 20.03.2017 | 13.6.2017 | |
| 4170065 | Asociácia supervízorov Mokrohájska cesta 3 Bratislava  | 
						31803989 | skupinová supervízia | 178,44  bez DPH  | 
						00222017 | 17.03.2017 | 29.03.2017 | 13.6.2017 | |
| 4170064 | Obec Necpaly Necpaly 168  | 
						00316814 | strava 1 skupina ZŠ Necpaly 2/2017 | 17,08  bez DPH  | 
						0042017 | 16.03.2017 | 23.03.2017 | 13.6.2017 | |
| 4170063 | Obec Necpaly Necpaly 168  | 
						00316814 | strava 2/2017 ZŠ Necpaly | 36,60  bez DPH  | 
						0052017 | 16.03.2017 | 23.03.2017 | 13.6.2017 | |
| 4170062 | Obec Necpaly Necpaly 168  | 
						00316814 | strava ZŠ Necpaly 2/2017, 3. skupina | 82,96  bez DPH  | 
						0062017 | 16.03.2017 | 23.03.2017 | 13.6.2017 | |
| 4170061 | Ing. Janka Hanuliakova   M. Dullu 28/34 Martin  | 
						40993701 | CD-ROM | 5,90  bez DPH  | 
						00202017 | 27.03.2017 | 18.04.2016 | 13.6.2017 | |
| 4170060 | CEVARM Bratislava  | 
						35753226 | Detské letné tábory | 1386,00EUR  bez DPH  | 
						00132017 | 12.3.2017 | 13.03.2017 | 13.6.2017 | |
| 4170059 | Flaga spol. s r.o. Šenkvická 14/R Pezinok  | 
						34116940 | propán bután - vykurovanie | 4928,13  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.90010/02 | 16.03.2017 | 23.03.2017 | 13.6.2017 | |
| 4170058 | RC Hlohovec Zámok 1 Hlohovec  | 
						00163309 | pobyt dieťaťa P. Strkáča 2/2017 | 84,24  bez DPH  | 
						Zmluva č.252017009 | 13.03.2017 | 20.03.2017 | 13.6.2017 | |
| 4170057 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany  | 
						35743565 | elektrická energia | 378,44  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č.VOB/32/2013 | 10.03.2017 | 23.03.2017 | 13.6.2017 | |
| 4170056 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava  | 
						35697270 | mobil | 116,96  vrátane DPH  | 
						Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb č.2/2016 | 09.03.2017 | 13.03.2017 | 31.5.2017 | |
| 4170055 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany  | 
						35743565 | elektrická energia | 339,22  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č.VOB/32/2013 | 08.03.2017 | 13.03.2017 | 31.5.2017 | |
| 4170054 | Slovak telekom a.s. Bratislava  | 
						35763469 | hlasové služby | 62,68  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení č.0296907 | 08.03.2017 | 13.03.2017 | 31.5.2017 | |
| 4170053 | SLOVNAFT a.s. Bratislava  | 
						31322832 | PHM 02/2017 | 338,58  vrátane DPH  | 
						Zmluva o predaji motor.palív č.20005792 | 08.03.2017 | 23.03.2017 | 31.5.2017 | |
| 4170052 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava  | 
						35697270 | mobilný operátor | 114,54  vrátane DPH  | 
						Dodatok č.1 k zmluve č.2/2016 | 07.03.2017 | 09.03.2017 | 31.5.2017 | |
| 4170051 | Spojená škola Žilina  | 
						00695106 | strava 2/2017 Jendrušáková P. | 28,14  bez DPH  | 
						0012017 | 06.03.2017 | 09.03.2017 | 31.5.2017 | |
| 4170050 | Belá - Dulice-ŠJ Belá - Dulice  | 
						00316563 | Obedy za mesiac marec 2017 | 298,10EUR  bez DPH  | 
						0022017 | 3.3.2017 | 09.03.2017 | 31.5.2017 | |
| 4170050 | Obec Belá Dulice Belá-Dulice  | 
						00316563 | obedy ZŠ Belá Dulice | 298,10  bez DPH  | 
						0022017 | 03.03.2017 | 09.03.2017 | 31.5.2017 | |
| 4170049 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava  | 
						35763469 | hlasové služby | 53,99  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení č.0296907 | 02.03.2017 | 09.03.2017 | 31.5.2017 | |
| 4170048 | RC Zlaté Moravce Prílepská 6 Zlaté Moravce  | 
						00163295 | strava A. Končeková 2/2017 | 77,28  bez DPH  | 
						Zmluva č.02052017 | 02.03.2017 | 09.03.2017 | 31.5.2017 | |
| 4170047 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava  | 
						47079690 | stravovacie poukážky | 2907  vrátane DPH  | 
						00212017 | 28.02.2017 | 13.03.2017 | 31.5.2017 | |
| 4170046 | ARCHÍV TATRY s.r.o. Liptovský Mikuláš  | 
						36371815 | vyraďovacie konanie | 466,80  vrátane DPH  | 
						00182017 | 28.02.2017 | 13.03.2017 | 31.5.2017 | |
| 4170045 | ARCHÍV TATRY s.r.o. Liptovský Mikuláš  | 
						36371815 | programové vybavenie CRM a Registratúra | 154,80  vrátane DPH  | 
						00192017 | 28.02.2017 | 13.03.2017 | 31.5.2017 | |
| 4170044 | PosAm spol. s r.o. Bajkalská 28 Bratislava  | 
						31365078 | PC a inštalácia balíka štátna pokladňa | 912  vrátane DPH  | 
						00172017 | 20.02.2017 | 02.03.2017 | 31.5.2017 | |
| 4170043 | SLOVNAFT a.s. Bratislava  | 
						31322832 | PHM Nissan Note, Renault | 233,73  vrátane DPH  | 
						Zmluva o predaji motorových palív | 09.02.2017 | 28.02.2017 | 31.5.2017 | |
| 41700742 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Bratislava  | 
						00151700 | zmluvné poistenie Škoda Felícia MT859CC | 72,41  bez DPH  | 
						Poistná zmluva č.9970047894 | 24.02.2017 | 28.02.2017 | 31.5.2017 | |
| 4170041 | RC Zlaté Moravce Prílepská 6 Zlaté Moravce  | 
						00163295 | strava A. Končeková | 72,28  bez DPH  | 
						Zmluva č.02052017 | 20.02.2017 | 24.02.2017 | 31.5.2017 | |
| 4170040 | GEMKO-TEKO, spol. s r.o. Rimavská Sobota  | 
						36021717 | letný pobyt Grécko | 1000  bez DPH  | 
						00182017 | 16.02.2017 | 24.02.2017 | 31.5.2017 | |
| 4170039 | Obec Necpaly Necpaly 168  | 
						00316814 | strava 2. skupina 01/2017 | 41,48  bez DPH  | 
						0052017 | 22.02.2017 | 24.02.2017 | 31.5.2017 | |
| 4170038 | Obec Necpaly Necpaly 168  | 
						00316814 | strava 1. skupina 01/2017 | 25,62  bez DPH  | 
						0042017 | 22.02.2017 | 24.02.2017 | 31.5.2017 | |
| 4170037 | Obec Necpaly Necpaly 168  | 
						00316814 | strava 3, skupina 01/2017 | 82,96  vrátane DPH  | 
						0062017 | 22.02.2017 | 24.02.2017 | 31.5.2017 | |
| 4170036 | Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice  | 
						00162817 | obedy K. Filová | 24,80  bez DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní strav.služieb | 13.02.2017 | 16.02.2017 | 31.5.2017 | |
| 4170035 | RC Hlohovec Zámok 1 Hlohovec  | 
						00163309 | strava P. Štrkáč | 97,41  bez DPH  | 
						Zmluva č.252017009 | 10.02.2017 | 16.02.2017 | 31.5.2017 | |
| 4170034 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany  | 
						35743565 | elektrická energia | 341,86  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č.VOB/32/2013 | 13.02.2017 | 16.02.2017 | 31.5.2017 | |
| 4170033 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany  | 
						35743565 | elektrická energia | 334,92  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č.VOB/32/2013 | 09.02.2017 | 16.02.2017 | 31.5.2017 | |
| 4170032 | Slovak telekom a.s. Bratislava  | 
						35763469 | hlasové služby | 62,77  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení č.0296907 | 09.02.2017 | 16.02.2017 | 31.5.2017 | |
| 4170031 | RC Zlaté Moravce Prílepská 6 Zlaté Moravce  | 
						00163295 | doplatok za lieky | 11,44  bez DPH  | 
						Zmluva č.02052017 | 09.02.2017 | 16.02.2017 | 31.5.2017 | |
| 4170030 | O.Z. Fantázia detí Sereď  | 
						50073028 | letný tábor | 360  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.01032017 | 10.02.2017 | 15.02.2017 | 30.5.2017 | |
| 4170029 | ULVET s.r.o. Kuzmányho 7 Martin  | 
						36394149 | tonery | 36  vrátane DPH  | 
						00162017 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 30.5.2017 |