Faktúry 2017 (DeD Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4170057   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  elektrická energia  378,44 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013    10.03.2017  23.03.2017  13.6.2017 
4170055   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  elektrická energia  339,22 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013    08.03.2017  13.03.2017  31.5.2017 
4170034   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  elektrická energia  341,86 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013    13.02.2017  16.02.2017  31.5.2017 
4170033   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  elektrická energia  334,92 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013    09.02.2017  16.02.2017  31.5.2017 
4170015   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  elektrická energia  370,61 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013    17.01.2017  24.01.2017  30.5.2017 
4170002   Magna Energia
Nitrianska7555/18
35743565  Poplatok za energiu  381,32 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013    9,1,2017  12.01.2017  12.5.2017 
4170226   Magna energia
Nitrianska 18,Piešťany
35743565  Poplatok za elekt.energiu  339,22 
vrátane DPH
Rámcová dohodač.VOB/32/2013    4.9.2017  07.09.2017  13.11.2017 
4170147   Magna energia
Nitrianska 18,Piešťany
35743565  Poplatok za el.energiu  339,22 
vrátane DPH
Rámcová dohodač.VOB/32/2013    6.6.2017  09.06.2017  18.7.2017 
4170267   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3378,20 
bez DPH
Rámcová zmluva 1/2016    23.10.2017  27.10.2017  7.12.2017 
4170134   GGFS s.r.o.,Sasinkova 5,Bratislava
Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3233,80EUR 
bez DPH
Rámcová zmluva 1/2016    26.5.2017  02,06.2017  17.7.2017 
4170298   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické straqvovacie poukazy  3024,80 
bez DPH
Rámcová zmluva č.1/2016    27.11.2017  06.12.2017  6.2.2018 
4170236   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2614,40 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č.1/2016    19.09.2017  27.09.2017  13.11.2017 
4170220   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2280 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č.1/2016    24.08.2017  07.09.2017  7.11.2017 
4170204   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3211 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č.1/2016    31.7.2017  08.08.2017  19.10.2017 
4170161   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3344 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č.1/2016    21.06.2017  04.07.2017  21.7.2017 
4170100   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  3005,80 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č.1/2016    20.04.2017  15.05.2017  13.6.2017 
4170077   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3792,40 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č.1/2016    29.03.2017  18.04.2017  13.6.2017 
4170022   GGFS s.r.o.
sasinkova 5 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3180,60 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č.1/2016    31.01.2017  06.02.2017  30.5.2017 
4170320   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Dodávka el.energie  554,99 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091/2017    11.12.2017  13.12.2017  7.2.2018 
4170287   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,B.Bystrica
36597007  Poplatok za elektrinu  247,85EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091/2017    13.11.2017  15.11.2017  31.1.2018 
4170313   O.Z.Fantázia Detí
Fándlyho 750/16 Sereď
50073028  Pobyt detí v zimnom tábore / 4 deti /  540,00EUR 
bez DPH
Zmluva č.01032017    7.12.2017  12.12.2017  6.2.2018 
4170079   O.Z. Fantázia detí
Fándlyho 750/16 Sereď
50073028  letný tábor Ostrý grúň  434 
bez DPH
Zmluva č.01032017    31.03.2017  11.04.2017  13.6.2017 
4170076   O.Z. Fantázia detí
Fándlyho 750/16 Sereď
50073028  letný tábor Mošovce  1085 
bez DPH
Zmluva č.01032017    27.03.2017  05.04.2017  13.6.2017 
4170030   O.Z. Fantázia detí
Sereď
50073028  letný tábor  360 
vrátane DPH
Zmluva č.01032017    10.02.2017  15.02.2017  30.5.2017 
4170087   BOZiPo-SK, s.r.o.
Budovateľov 1/4 Martin
36735795  BOZP  240 
bez DPH
zmluva č.01042017    04.04.2017  11.04.2017  13.6.2017 
4170081   Enviro ways s.r.o.
Gaštanova 1008/27 Bytča
50520075  zber biologického odpadu  46,50 
bez DPH
Zmluva č.02012017    31.03.2017  05.04.2017  13.6.2017 
4170020   DF Družstvo s.r.o.
Bytča
46916105  zber kuchynského odpadu  46,50 
vrátane DPH
Zmluva č.02012017    27.01.2017  07.02.2017  30.5.2017 
4170135   RC Zlaté Moravce
Prílepská 6 Zlaté Moravce
00163295  strava A. Končeková 4/2017  83,14 
bez DPH
Zmluva č.02052017      30.05.2017  17.7.2017 
4170117   RC Zlaté Moravce
Prílepská 6 Zlaté Moravce
00163295  lieky  15,97 
bez DPH
Zmluva č.02052017    9.5.2017  17.05.2017  17.7.2017 
4170085   RC Zlaté Moravce
Prílepská 6 Zlaté Moravce
00163295  strava A. Končeková 3/2017  104,16 
bez DPH
Zmluva č.02052017    03.04.2017  11.04.2017  13.6.2017 
4170048   RC Zlaté Moravce
Prílepská 6 Zlaté Moravce
00163295  strava A. Končeková 2/2017  77,28 
bez DPH
Zmluva č.02052017    02.03.2017  09.03.2017  31.5.2017 
4170041   RC Zlaté Moravce
Prílepská 6 Zlaté Moravce
00163295  strava A. Končeková  72,28 
bez DPH
Zmluva č.02052017    20.02.2017  24.02.2017  31.5.2017 
4170031   RC Zlaté Moravce
Prílepská 6 Zlaté Moravce
00163295  doplatok za lieky  11,44 
bez DPH
Zmluva č.02052017    09.02.2017  16.02.2017  31.5.2017 
4170116   SLOVNAFT a.s.
Bratislava
31322832  pohonné hmoty  275,92 
vrátane DPH
Zmluva č.20005792    9.5.2017  12.05.2017  17.7.2017 
4170090   SLOVNAFT a.s.
Bratislava
31322832  PHM 3/2017  162,27 
vrátane DPH
Zmluva č.20005792    10.04.2017  18.04.2017  13.6.2017 
4170099   Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
Kuzmányho 25 Martin
36672084  vodné  3,95 
vrátane DPH
Zmluva č.200618544    18.04.2017  21.04.2017  13.6.2017 
4170028   TURVOD a.s.
Kuzmányho 25 Martin
36672084  vodné, stočné  215,98 
vrátane DPH
Zmluva č.200618544    06.02.2017  10.02.2017  30.5.2017 
4170133   Diagnostické centrum Ružomberok
Ružomberok
00111562  stravné za diagnostický pobyt 01.4.2017-30.4.2017  73,60 
bez DPH
Zmluva č.22032017    22.5.2017  24.05.2017  17.7.2017 
4170132   Diagnostické centrum Ružomberok
Ružomberok
00111562  diagnostický pobyt N. Poliaková  4,03 
bez DPH
zmluva č.22032017    22.5.2017  24.05.2017  17.7.2017 
4170094   Diagnostické centrum Ružomberok
J. Janečka 32 Ružomberok
00111562  diagnostický pobyt N. Poliaková  31,17 
bez DPH
Zmluva č.22032017    12.04.2017  21.04.2017  13.6.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť