Faktúry 2018 (DeD Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
5132018   Mikromedia s.r.o.
Kamenné pole 4558/14, L. Mikuláš
46940138  Elektronika  1068,92 
vrátane DPH
  349/11/18  06.12.2018  11.12.2018  18.12.2018 
5652018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronicke stravovacie poukážky   2672,00 
vrátane DPH
  4000027572  21.12.2018  28.12.2018  9.1.2019 
4932018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3336,00 
vrátane DPH
  4000026507  30.11.2018  06.12.2018  13.12.2018 
4322018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3424,00 
vrátane DPH
  4000025320  31.10.2018  21.11.2018  28.11.2018 
3762018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3388,00 
vrátane DPH
6801/2015  4000024075  28.09.2018  25.10.2018  7.11.2018 
336/2018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy 08/2018  2560,00 
vrátane DPH
6801/2015    31.08.2018  19.09.2018  19.9.2018 
3132018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  2180,00 
vrátane DPH
  4000021900  31.07.2018  17.08.2018  27.8.2018 
2562018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3360,00 
vrátane DPH
  4000021043  29.06.2018  23.07.2018  2.8.2018 
2152018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3732,00 
vrátane DPH
  4000019968  30.05.2018  25.06.2018  6.7.2018 
1142018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3644,00 
vrátane DPH
6801/2015    27.03.2018  13.04.2018  20.6.2018 
1672018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukažky  3620,00 
vrátane DPH
6801/2015    27.04.2018  23.05.2018  4.6.2018 
0812018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 268,00 
vrátane DPH
6801/2015    07.03.2018  27.03.2018  4.4.2018 
0262018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy  3616.00 
vrátane DPH
6801/2015    31.01.2018  09.02.2018  23.2.2018 
5692018   Ingrida Piovarčiová,
Lipt.Peter 10, Liptovský Hrádok
47111402  Skrine - výroba a montáž  780,00 
vrátane DPH
  368/12/18  28.12.2018  31.12.2018  9.1.2019 
5452018   Ingrida Piovarčiová,
Lipt.Peter 10, Liptovský Hrádok
47111402  Šatníkové skrine  693,00 
vrátane DPH
  356/12/18  13.12.2018  18.12.2018  8.1.2019 
1032018   Ingrida Piovarčiová,
Liptovský Peter 10, Lipt. Hrádok
47111402  Doplatok k fa 1032018 - montáž podlahy  0,90 
vrátane DPH
  100/03/18  20.03.2018  07.05.2018  16.5.2018 
1032018   Ingrida Piovarčiová,
Liptovský Peter 10, Lipt. Hrádok
47111402  Montáž podlahy  329,00 
vrátane DPH
  100/03/18  20.03.2018  04.04.2018  23.4.2018 
5622018   Miroslav Lipták-ML Trans s.r.o.
Kráľova Lehota 171
47345853  Preprava peletiek  72,00 
vrátane DPH
  359/12/18,  20.12.2018  28.12.2018  9.1.2019 
5602018   Miroslav Lipták-ML Trans s.r.o.
47345853  Preprava elektrospotrebičov   72,00 
vrátane DPH
    20.12.2018  28.12.2018  9.1.2019 
5362018   Miroslav Lipták-ML Trans s.r.o.
Kráľova Lehota 171
47345853  Preprava nábytku  120,00 
vrátane DPH
  326/11/18  11.12.2018  14.12.2018  7.1.2019 
4352018   Miroslav Lipták-ML Trans s.r.o.
Kráľova Lehota 171
47345853  Preprava nábytku z pracoviska K.Lehota do L.Hrádku  120,00 
vrátane DPH
  270/10/18,281/10/18  02.11.2018  13.11.2018  20.11.2018 
3522018   LYNIA s.r.o.
K stanici 509/9, Podtureň
47475552  Montáž žalúzií na okná  297,68 
vrátane DPH
  188/08/18,  10.09.2018  19.09.2018  19.9.2018 
3532018   LYNIA s.r.o.
K stanici 509/9, Podtureň
47475552  Nastavenie okien 37 ks  370,00 
vrátane DPH
  188/08/18,  10.09.2018  19.09.2018  19.9.2018 
3602018   Peter Huraj
Medvedzie 147/28,Tvrdošín
47922052  Krátkodobý prenájom nehnuteľností s inými službami  720,00 
vrátane DPH
01/2018  101/03/18  12.09.2018  17.09.2018  19.9.2018 
0592018   Maroš Brtáň,
2018/02/2018
48007854  Odstraňovanie starého náteru,maľovanie, zamurovávanie  2047,00 
vrátane DPH
  69/02/18  13.02.2018  20.02.2018  2.3.2018 
0422018   Maroš Brtáň,
Hybe 661
48007854  Pokládky podlahy, Striekanie omietky,maľovanie  899,35 
vrátane DPH
  62/02/18  07.02.2018  15.02.2018  23.2.2018 
5572018   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Tonery  370,00 
vrátane DPH
  371/12/18  19.12.2018  21.12.2018  9.1.2019 
5522018   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Servisné práce, inštalácia LAN SIETE  220,00 
vrátane DPH
  364/12/18  18.12.2018  20.12.2018  9.1.2019 
4832018   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Tonery  1 610,00 
vrátane DPH
  313/11/18,306/11/18,  27.11.2018  30.11.2018  13.12.2018 
4692018   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Notebook  870,00 
vrátane DPH
  318/10/18  19.11.2018  23.11.2018  28.11.2018 
4602018   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Inštalácia LAN siete  300,00 
vrátane DPH
  287/10/18  15.11.2018  21.11.2018  28.11.2018 
4552018   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Servis PC, materiál  298,20 
vrátane DPH
  287/10/18  13.11.2018  20.11.2018  28.11.2018 
4362018   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Záložný zdroj  100,00 
vrátane DPH
    02.11.2018  09.11.2018  14.11.2018 
4062018   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Servis PC  125,00 
vrátane DPH
  273/10/18  15.10.2018  23.10.2018  7.11.2018 
3812018   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Servisné a inštalačné práce, inšt.zásuvky, rozvádzač  791,40 
vrátane DPH
  257/09/18  04.10.2018  19.10.2018  18.10.2018 
3732018   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Servisné práce, inštalácia LAN siete  120,00 
vrátane DPH
  234/09/18  26.09.2018  08.10.2018  18.10.2018 
3652018   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Vytvorenie IT siete + komponenty  717,60 
vrátane DPH
  234/09/18  17.09.2018  08.10.2018  18.10.2018 
3392018   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Atramentová kazeta  110,00 
vrátane DPH
  195/08/18  03.09.2018  14.09.2018  19.9.2018 
3192018   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Cartridge EPSON  215,00 
vrátane DPH
  176/07/18,161/06/18  01.08.2018  16.08.2018  27.8.2018 
2382018   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Toner K5 HP  95,00 
vrátane DPH
  157/06/18  13.06.2018  20.06.2018  6.7.2018 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť