Faktúry 2018 (DeD Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2902018   GEMKO TEKO,s.r.o.
ul.Svätoplukova č.3,Rimavská Sobota
36021717  Letný pobyt detí v Grécku  1350,00 
vrátane DPH
    09.07.2018  13.07.2018  18.7.2018 
5342018   TEMPO KONDELA sro
Vojtaššáková 893, Tvrdošín
36409154  Nábytok  1405,92 
vrátane DPH
  337/11/18  10.12.2018  14.12.2018  7.1.2019 
3082018   Carstyle s.r.o.
Lipt.Peter 130, L. Hrádok
36044440  Preprava osôb L.Hrádok-Seget Vranjica (Chorvátsko)  1460,00 
vrátane DPH
  167/06/18  17.07.2018  03.08.2018  27.8.2018 
2942018   GEMKO TEKO,s.r.o.
ul.Svätoplukova č.3,Rimavská Sobota
36021717  Letný pobyt v Grécku - Leptokárii  1800,00 
vrátane DPH
  171/07/18  09.07.2018  24.07.2018  2.8.2018 
5482018   Ivan Pallo,
Okružná č.394, Pribylina
44117213  Maľovanie bytových priestorov  1920,00 
vrátane DPH
  358/12/18  17.12.2018  19.12.2018  8.1.2019 
5002018   Milan Čerňanský,
Belanská štvrť 574/60, Lipt.Hrádok
36993018  Pokládka plávajúcej podlahy  2000,00 
vrátane DPH
  322/11/2018  03.12.2018  11.12.2018  18.12.2018 
0592018   Maroš Brtáň,
2018/02/2018
48007854  Odstraňovanie starého náteru,maľovanie, zamurovávanie  2047,00 
vrátane DPH
  69/02/18  13.02.2018  20.02.2018  2.3.2018 
4992018   Milan Čerňanský,
Belanská štvrť 574/6, Lipt.Hrádok
36993018  Pokládka plávajúcej podlahy  2060,00 
vrátane DPH
  331/11/18  03.12.2018  11.12.2018  18.12.2018 
3132018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  2180,00 
vrátane DPH
  4000021900  31.07.2018  17.08.2018  27.8.2018 
0232018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Vyúčtovanie spotreby plynu  2401,00 
vrátane DPH
P1403/2015    23.01.2018  09.02.2018  23.2.2018 
336/2018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy 08/2018  2560,00 
vrátane DPH
6801/2015    31.08.2018  19.09.2018  19.9.2018 
5652018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronicke stravovacie poukážky   2672,00 
vrátane DPH
  4000027572  21.12.2018  28.12.2018  9.1.2019 
4932018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3336,00 
vrátane DPH
  4000026507  30.11.2018  06.12.2018  13.12.2018 
2562018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3360,00 
vrátane DPH
  4000021043  29.06.2018  23.07.2018  2.8.2018 
3762018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3388,00 
vrátane DPH
6801/2015  4000024075  28.09.2018  25.10.2018  7.11.2018 
4322018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3424,00 
vrátane DPH
  4000025320  31.10.2018  21.11.2018  28.11.2018 
0262018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy  3616.00 
vrátane DPH
6801/2015    31.01.2018  09.02.2018  23.2.2018 
1672018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukažky  3620,00 
vrátane DPH
6801/2015    27.04.2018  23.05.2018  4.6.2018 
1142018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3644,00 
vrátane DPH
6801/2015    27.03.2018  13.04.2018  20.6.2018 
2152018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3732,00 
vrátane DPH
  4000019968  30.05.2018  25.06.2018  6.7.2018 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť