Faktúry 2018 (DeD Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4162018   ŠJ pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska, Liptovský Mikuláš
37810421  Strava detí za 09/2018  17,85 
vrátane DPH
  217/08/18  17.10.2018  25.10.2018  7.11.2018 
2602018   Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa,
Žiarska, Liptovský Mikuláš
37810421  Strava detí za 06/2018  17,85 
vrátane DPH
  61/02/18  02.07.2018  04.07.2018  16.7.2018 
2192018   ŠJ pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska, Liptovský Mikuláš
37810421  Strava detí za 05/2018  7,14 
vrátane DPH
  61/02/18  05.06.2018  08.06.2018  20.6.2018 
1912018   Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa,
Žiarska, Liptovský Mikuláš
37810421  Strava detí za 04/2018  17,85 
vrátane DPH
  61/02/18  10.05.2018  23.05.2018  4.6.2018 
1462018   Školská jedáleň pri ZŠ J.Kráľa,
Žiarska, Liptovský Mikuláš
37810421  Strava detí za 03/2018  17,85 
vrátane DPH
  61/02/18  13.04.2018  17.04.2018  24.4.2018 
0782018   ŠJ pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska, Liptovský Mikuláš
37810421  Strava detí 02/2018  11,90 
vrátane DPH
  61/02/18  05.03.2018  13.03.2018  16.3.2018 
5352018   Milan Čerňanský,
Belanská štvrť 574/6, Lipt.Hrádok
36993018  Dubové prahy  395,40 
vrátane DPH
  363/12/18  11.12.2018  18.12.2018  8.1.2019 
5002018   Milan Čerňanský,
Belanská štvrť 574/60, Lipt.Hrádok
36993018  Pokládka plávajúcej podlahy  2000,00 
vrátane DPH
  322/11/2018  03.12.2018  11.12.2018  18.12.2018 
4992018   Milan Čerňanský,
Belanská štvrť 574/6, Lipt.Hrádok
36993018  Pokládka plávajúcej podlahy  2060,00 
vrátane DPH
  331/11/18  03.12.2018  11.12.2018  18.12.2018 
4752018   Milan Čerňanský,
Belanská štvrť 574/6, Lipt.Hrádok
36993018  Preprava nábytku  200,00 
vrátane DPH
  290/10/18  22.11.2018  27.11.2018  28.11.2018 
4182018   Milan Čerňanský,
Belanská štvrť 574/6, Lipt.Hrádok
36993018  Preprava nábytku  150,00 
vrátane DPH
  279/10/18  23.10.2018  25.10.2018  7.11.2018 
0722018   SOFTIP,a.s.
Galvaniho 7/D, Bratislava
36785512  Služby cez vzdialený prístup Profit  120,00 
vrátane DPH
  04/01/18  28.02.2018  07.03.2018  16.3.2018 
0622018   stred.sk, sro
R.Jašíka 1874/10 Zvolen
36754145  Odborný seminár: eGovernment  21,00 
vrátane DPH
  71/02/18,70/02/18  16.02.2018  23.02.2018  2.3.2018 
5582018   REPROservis Kováč sro
SNP 200 Liptovský Hrádok
36704393  Drevené pečiatky  158,41 
vrátane DPH
  355/12/18  19.12.2018  21.12.2018  9.1.2019 
4102018   REPROservis Kováč sro
SNP 200 Liptovský Hrádok
36704393  Drevená pečiatka  17,98 
vrátane DPH
  275/10/18  15.10.2018  26.10.2018  9.11.2018 
3912018   REPROservis Kováč sro
SNP 200 Liptovský Hrádok
36704393  Drevená pečiatka  21,98 
vrátane DPH
  248/09/18  09.10.2018  15.10.2018  18.10.2018 
0392018   REPROservis Kováč sro
SNP 200, Lipt.Hrádok 033 01
36704393  Prezenčná pečiatka k registrat.denníku  37,19 
vrátane DPH
  03/01/18  06.02.2018  09.02.2018  23.2.2018 
4942018   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Mesačné preddavky na vodné, stočné   280,00 
vrátane DPH
609/2005    03.12.2018  11.12.2018  18.12.2018 
4332018   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Mesačné preddavky na vodné, stočné  280,00 
vrátane DPH
609/2005    02.11.2018  13.11.2018  20.11.2018 
3782018   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Mesačné preddavky na vodné, stočné  280,00 
vrátane DPH
609/2005    01.10.2018  18.10.2018  18.10.2018 
3372018   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Mesačné preddavky na vodné,stočné  280,00 
vrátane DPH
609/2005    03.09.2018  14.09.2018  19.9.2018 
3152018   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Mesačné preddavky na vodné a stočné   280,00 
vrátane DPH
609/2005    01.08.2018  16.08.2018  27.8.2018 
2572018   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Mesačné preddavky na vodné a stočné   280,00 
vrátane DPH
609/2005    02.07.2018  12.07.2018  18.7.2018 
2162018   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Mesačné preddavky na vodné a stočné   280,00 
vrátane DPH
609/2005    01.06.2018  13.06.2018  6.7.2018 
1162018   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Mesačné preddavky na vodné a stočné   280,00 
vrátane DPH
609/2005    13.03.2018  13.04.2018  20.6.2018 
1682018   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Mesačné preddavky na vodné a stočné   280,00 
vrátane DPH
609/2005    02.05.2018  15.05.2018  23.5.2018 
0732018   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Mesačné preddavky na vodné a stočné   280,00 
vrátane DPH
609/2005    07.03.2018  13.03.2018  16.3.2018 
0302018   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Mesačné preddavky na vodné a stočné   280,00 
vrátane DPH
609/2005    01.02.2018  15.02.2018  23.2.2018 
0092018   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Mesačné preddavky na vodné a stočné  280,00 
vrátane DPH
609/2005    12.01.2018  16.01.2018  6.2.2018 
5412018   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14. Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia fa za elektrinu  102,76 
vrátane DPH
1127 VP SSE/2017 E    13.12.2018  18.12.2018  8.1.2019 
5422018   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14. Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia fa za elektrinu  624,84 
vrátane DPH
1127 VP SSE/2017 E    13.12.2018  18.12.2018  8.1.2019 
5192018   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14. Banská Bystrica
36597007  Elektrina - opakované plnenie  602,82 
vrátane DPH
1127 VP SSE/2017 E    06.12.2018  14.12.2018  7.1.2019 
4642018   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14. Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia fa za elektrinu  477,31 
vrátane DPH
1127 VP SSE/2017 E    16.11.2018  23.11.2018  28.11.2018 
4632018   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14. Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia fa za elektrinu  120,42 
vrátane DPH
1127 VP SSE/2017 E    16.11.2018  21.11.2018  28.11.2018 
4472018   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14. Banská Bystrica
36597007  Elektrina-opakované plnenie   602,82 
vrátane DPH
1127 VP SSE/2017 E    08.11.2018  20.11.2018  28.11.2018 
4272018   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14. Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  314,33 
vrátane DPH
1127 VP SSE/2017 E    26.10.2018  13.11.2018  20.11.2018 
4262018   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14. Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  32,64 
vrátane DPH
1127 VP SSE/2017 E    26.10.2018  13.11.2018  20.11.2018 
4282018   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14. Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  83,61 
vrátane DPH
1127 VP SSE/2017 E    26.10.2018  13.11.2018  20.11.2018 
4072018   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14. Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia fa za elektrinu  104,51 
vrátane DPH
1127 VP SSE/2017 E    15.10.2018  25.10.2018  7.11.2018 
3832018   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14. Banská Bystrica
36597007  Elektrina-opakované plnenie  554,38 
bez DPH
1127 VP SSE/2017 E    04.10.2018  18.10.2018  18.10.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť