Faktúry 2018 (DeD Ružomberok, Kalvárska 35)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
249/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1195,44 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA2/2015    2.8.2018  06.08.2018  19.9.2018 
222/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1195,44 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA2/2015    3.7.2018  04.07.2018  26.7.2018 
190/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1195,44 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA2/2015    4.6.2018  07.06.2018  25.7.2018 
152/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn   1195,44 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA2/2015    3.5.2018  10.05.2018  19.7.2018 
152/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn   1195,44 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA2/2015    3.5.2018  10.05.2018  19.7.2018 
121/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1195,44 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA2/2015    3.4.2018  06.04.2018  19.7.2018 
081/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1195,44 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA2/2015    2.3.2018  07.03.2018  29.3.2018 
046/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1195,44 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA2/2015    2.2.2018  07.02.2018  28.3.2018 
015/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu   1957,31 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA2/2015    18.1.2018  22.01.2018  28.3.2018 
015/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu   1957,31 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA2/2015    18.1.2018  22.01.2018  28.3.2018 
001/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1027,41 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA2/2015    3.1.2018  05.01.2018  28.3.2018 
287/2018   Mesto
Nám.A.Hlinku 1, Ružomberok
  poplatok za komun.odpad   62,92 
bez DPH
Zmluva č.2/BA2/2011    26.9.2018  27.09.2018  17.1.2019 
175/2018   mesto Ružomberok
Námestie A.Hlinku 1, Ružomberok
  odvoz odpadu   62,92 
bez DPH
Zmluva č.2/BA2/2011    23.5.2018  30.05.2018  19.7.2018 
071/2018   Mediatel spol. s.o.
Miletičova 21, Bratislava
35859415  inzercia - zlaté stránky   150 
bez DPH
Zmluva č.2/BA/R/2018/162    16.2.2018  21.02.2018  29.3.2018 
323/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1195,44 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA/2015    2.11.2018  07.11.2018  17.1.2019 
293/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1195,44 
vrátane DPH
Zmluva č.2/BA/2015    2.10.2018  04.10.2018  17.1.2019 
397/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   2207,80 
bez DPH
Zmluva č.2/2016/89  Obj.č.4000027513  20.12.2018  21.12.2018  21.1.2019 
360/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   2793 
bez DPH
Zmluva č.2/2016/89  Obj.č.400027049  7.12.2018  11.12.2018  21.1.2019 
331/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   3100,80 
bez DPH
Zmluva č.2/2016/89  O/4000025736  12.11.2018  15.11.2018  18.1.2019 
311/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   3062,80 
bez DPH
Zmluva č.2/2016/89    15.10.2018  18.10.2018  17.1.2019 
256/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   2014 
bez DPH
Zmluva č.2/2016/89  Obj.č.4000022484  10.8.2018  14.08.2018  19.9.2018 
237/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   3002 
bez DPH
Zmluva č.2/2016/89    16.7.2018  24.07.2018  19.9.2018 
210/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   3161,60 
vrátane DPH
Zmluva č.2/2016/89  Obj.č.4000020579  18.6.2018  22.06.2018  26.7.2018 
170/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   2956,40 
vrátane DPH
Zmluva č.2/2016/89  Obj.č. 400019543  18.5.2018  22.05.2018  19.7.2018 
136/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   2990,60 
bez DPH
Zmluva č.2/2016/89    16.4.2018  23.04.2018  19.7.2018 
093/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   2656,20 
bez DPH
Zmluva č.2/2016/89  Obj.č.4000017684  9.3.2018  14.03.2018  29.3.2018 
072/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné poukážky   3104,60 
bez DPH
Zmluva č.2/2016/89  Obj.4000016708  16.2.2018  21.02.2018  29.3.2018 
392/2018   Pergamon s.r.o.
Elektrárenská 1290/4, Bratislava
31327681  toner   150,10 
vrátane DPH
Zmluva č.18/2/2015  O/7/2018  19.12.2018  20.12.2018  21.1.2019 
351/2018   Pergamon s.r.o.
Elektrárenská 1290/4, Bratislava
31327681  toner   58,21 
vrátane DPH
Zmluva č.18/2/2015  Obj.č.6/2018  3.12.2018  04.12.2018  18.1.2019 
018/2018   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Rajská 15/a, Brastislava
00585441  havarijné poistenie   780,26 
bez DPH
Zmluva č.16/BA2/2011    18.1.2018  19.01.2018  28.3.2018 
167/2018   Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna
Kláštorská 24/a, Levoča
42090598  strava a ubytovanie   46,44 
bez DPH
Zmluva č.16/2017/1144    17.5.2018  22.05.2018  19.7.2018 
140/2018   Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna
Kláštorská 24/a, Levoča
42090598  strava a ubytovanie   46,44 
bez DPH
Zmluva č.16/2017/1144    20.4.2018  26.04.2018  19.7.2018 
067/2018   Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna
Kláštorská 24/a, Levoča
42090598  strava a ubytovanie   35,04 
bez DPH
Zmluva č.16/2017/1144    15.2.2018  19.02.2018  28.3.2018 
350/2018   Kooperativa poisťovňa a.s.
Štefanovičova 4, Bratislava
00585441  PZP  653,52 
bez DPH
Zmluva č.15/BA2/2011    3.12.2018  04.12.2018  18.1.2019 
314/2018   Pergamon s.r.o.
Elektrárenská 1290/4, Bratislava
31327681  tonery   143,59 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2017/1340  O/5/2018  23.10.2018  26.10.2018  17.1.2019 
004/2018   RKnet, s.r.o.
I.Houdeka 1941/45, Ružomberok
48065838  internet   119,10 
vrátane DPH
Zmluva č.13/BA2/2010    8.1.2018  10.01.2018  28.3.2018 
229/2018   Reedukačné centrum sv.Nikolaja
Duchnovičova 506, Medzilaborce
37937863  pobyt v centre   73,80 
bez DPH
Zmluva č.13/2017/1254    6.7.2018  10.07.2018  26.7.2018 
201/2018   Reedukačné centrum sv.Nikolaja
Duchnovičova 506, Medzilaborce
  pobyt v centre   76,26 
bez DPH
Zmluva č.13/2017/1254    11.6.2018  13.06.2018  26.7.2018 
134/2018   Reedukačné centrum sv.Nikolaja
Duchnovičova 506, Medzilaborce
  pobyt v centre   76,26 
bez DPH
Zmluva č.13/2017/1254    16.4.2018  23.04.2018  19.7.2018 
096/2018   Reedukačné centrum sv.Nikolaja
Duchnovičova 506, Medzilaborce
  pobyt v centre   68,88 
bez DPH
Zmluva č.13/2017/1254    12.3.2018  14.03.2018  29.3.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Ružomberok, Kalvárska 35

Tlačiť