Faktúry 2018 (DeD Ružomberok, Kalvárska 35)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
341/2018   Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby
Dielenská kružná 4, Vrútky,
42434271  skupinová supervízia   198 
bez DPH
  O/DeD/085/2018  26.11.2018  29.11.2018  18.1.2019 
307/2018   Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby
Dielenská kružná 4, Vrútky,
42434271  skupinová supervízia   363 
bez DPH
  O/DeD/085/2018  12.10.2018  16.10.2018  17.1.2019 
226/2018   Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby
Dielenská kružná 4, Vrútky,
42434271  ind.a skup.supervízia   192 
bez DPH
  O/DeD/019/2018  6.7.2018  10.07.2018  26.7.2018 
180/2018   Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby
Dielenská kružná 4, Vrútky,
42434271  indiv.a skupin.supervízia  195 
bez DPH
  O/DeD/018/2018  31.5.2018  01.06.2018  25.7.2018 
173/2018   Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby
Dielenská kružná 4, Vrútky,
42434271  supervízia   162 
bez DPH
  O/DeD/015/2018  23.5.2018  30.05.2018  19.7.2018 
124/2018   Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby
Dielenská kružná 4, Vrútky,
42434271  skupinová supervízia   162 
bez DPH
  O/DeD/016/2018  5.4.2018  11.04.2018  19.7.2018 
123/2018   Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby
Dielenská kružná 4, Vrútky,
42434271  skupinová supervízia   132 
bez DPH
  O/DeD/017/2018  5.4.2018  11.04.2018  19.7.2018 
252/2018   Ing. Ľubomír Sleziak
Murgašova 549/9, Ružomberok
37814877  vypracovanie projektu na opravu oplotenia   100 
bez DPH
  O/DeD/056/2018  3.8.2018  09.08.2018  19.9.2018 
251/2018   Ing. Ľubomír Sleziak
Murgašova 549/9, Ružomberok
37814877  vyprac.projektu na dod.kolaud.povolenie   250 
bez DPH
  O/DeD/055/2018  3.8.2018  08.08.2018  19.9.2018 
346/2018   Ing. Erika Kusyová
R.Jašíka 1874/10, Zvolen
41654196  školenie k elektronickej komunik.   35 
bez DPH
  O/DeD/088A/2018  29.11.2018  04.12.2018  18.1.2019 
346/2018   Ing. Erika Kusyová
R.Jašíka 1874/10, Zvolen
41654196  školenie k elektronickej komunik.   35 
bez DPH
  O/DeD/088A/2018  29.11.2018  04.12.2018  18.1.2019 
346/2018   Ing. Erika Kusyová
R.Jašíka 1874/10, Zvolen
41654196  školenie k elektronickej komunik.   35 
bez DPH
  O/DeD/088A/2018  29.11.2018  04.12.2018  18.1.2019 
346/2018   Ing. Erika Kusyová
R.Jašíka 1874/10, Zvolen
41654196  školenie k elektronickej komunik.   35 
bez DPH
  O/DeD/088A/2018  29.11.2018  04.12.2018  18.1.2019 
213/2018   Ing. Erika Kusyová
R.Jašíka 1874/10, Zvolen
41654196  školenie v rámci elektron.schránky   42 
bez DPH
  O/DeD/051/2018  22.6.2018  26.06.2018  26.7.2018 
387/2018   Herplast, s.r.o.
Oravská Polhora 746
36732290  dodané žalúzie   658,96 
vrátane DPH
  O/DeD/101/2018  17.12.2018  20.12.2018  21.1.2019 
070/2018   Herplast s.r.o.
Oravská Polhora 746
36732290  rolety, doplnky   184,51 
vrátane DPH
    15.2.2018  06.03.2018  29.3.2018 
364/2018   GO-EL, Ing. Štefan Godiš
Pod Paračkou 49, Likavka
17791855  odborné prehliadky   527,14 
vrátane DPH
  O/DeD/083/2018  10.12.2018  12.12.2018  21.1.2019 
304/2018   GO-EL, Ing. Štefan Godiš
Pod Paračkou 49, Likavka
17791855  oprava elektroinštalácie  983,90 
vrátane DPH
  O/DeD/083/2018  11.10.2018  24.10.2018  17.1.2019 
211/2018   GO-EL, Ing. Štefan Godiš
Pod Paračkou 49, Likavka
17791855  oprava elektroinštalácie   49,05 
bez DPH
  O/DeD/053/2018  19.6.2018  22.06.2018  26.7.2018 
211/2018   GO-EL, Ing. Štefan Godiš
Pod Paračkou 49, Likavka
17791855  oprava elektroinštalácie   49,05 
bez DPH
  O/DeD/053/2018  19.6.2018  22.06.2018  26.7.2018 
193/2018   GO-EL, Ing. Štefan Godiš
Pod Paračkou 49, Likavka
17791855  oprava elektroinštalácie   85,80 
bez DPH
  O/DeD/049/2018  6.6.2018  13.06.2018  26.7.2018 
098/2018   GO-EL, Ing. Štefan Godiš
Pod Paračkou 49, Likavka
17791855  oprava elektroinštalácie   232,86 
bez DPH
  O/DeD/021/2018  12.3.2018  14.03.2018  29.3.2018 
069/2018   GO-EL, Ing. Štefan Godiš
Pod Paračkou 49, Likavka
17791855  oprava elektroinštalácie   162,81 
bez DPH
  O/DeD/011/2018  15.2.2018  21.02.2018  28.3.2018 
019/2018   GO-EL, Ing. Štefan Godiš
Pod Paračkou 49, Likavka
17791855  oprava elektroinštalácie   92,15 
bez DPH
  O/DeD/001B/2018  18.1.2018  23.01.2018  28.3.2018 
397/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   2207,80 
bez DPH
Zmluva č.2/2016/89  Obj.č.4000027513  20.12.2018  21.12.2018  21.1.2019 
360/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   2793 
bez DPH
Zmluva č.2/2016/89  Obj.č.400027049  7.12.2018  11.12.2018  21.1.2019 
331/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   3100,80 
bez DPH
Zmluva č.2/2016/89  O/4000025736  12.11.2018  15.11.2018  18.1.2019 
311/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   3062,80 
bez DPH
Zmluva č.2/2016/89    15.10.2018  18.10.2018  17.1.2019 
285/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   2701,8 
bez DPH
    26.9.2018  27.09.2018  17.1.2019 
285/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   2701,8 
bez DPH
    26.9.2018  27.09.2018  17.1.2019 
256/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   2014 
bez DPH
Zmluva č.2/2016/89  Obj.č.4000022484  10.8.2018  14.08.2018  19.9.2018 
237/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   3002 
bez DPH
Zmluva č.2/2016/89    16.7.2018  24.07.2018  19.9.2018 
210/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   3161,60 
vrátane DPH
Zmluva č.2/2016/89  Obj.č.4000020579  18.6.2018  22.06.2018  26.7.2018 
170/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   2956,40 
vrátane DPH
Zmluva č.2/2016/89  Obj.č. 400019543  18.5.2018  22.05.2018  19.7.2018 
136/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   2990,60 
bez DPH
Zmluva č.2/2016/89    16.4.2018  23.04.2018  19.7.2018 
093/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   2656,20 
bez DPH
Zmluva č.2/2016/89  Obj.č.4000017684  9.3.2018  14.03.2018  29.3.2018 
072/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné poukážky   3104,60 
bez DPH
Zmluva č.2/2016/89  Obj.4000016708  16.2.2018  21.02.2018  29.3.2018 
372/2018   GEMKO-TEKO, s.r.o.
ul.Svätoplukova č.3, Rimavská Sobota
36021717  letný pobyt v Grécku  1500 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení let.pobytu    12.12.2018  20.12.2018  21.1.2019 
380/2018   Galileo Corporation s.r.o.
Čierna Voda 468
47192941  inštal. pri nasadení SSL  420 
vrátane DPH
  O/DeD/100A/2018  14.12.2018  18.12.2018  21.1.2019 
232/2018   Galileo Corporation s.r.o.
Čierna Voda 468
47192941  licenčný poplatok   228 
vrátane DPH
    8.7.2018  20.07.2018  26.7.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Ružomberok, Kalvárska 35

Tlačiť