Faktúry 2019 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192019   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Internet  17,00 
vrátane DPH
9910372296/2014    26.03.2019  01.04.2019  16.4.2019 
1062019   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Internet  21,38 
vrátane DPH
9910372296/2014    18.03.2019  25.03.2019  3.4.2019 
0852019   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Internet  76,73 
vrátane DPH
9910372296/2014     05.03.2019  15.03.2019  19.3.2019 
0732019   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Internet  17,00 
vrátane DPH
9910372296/2014    21.02.2019  27.02.2019  28.2.2019 
0642019   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Internet  21,38 
vrátane DPH
9910372296/2014    18.02.2019  21.02.2019  26.2.2019 
0432019   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Internet  76,73 
vrátane DPH
9910372296/2014     05.02.2019  21.02.2019  26.2.2019 
0182019   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Internet  21,38 
vrátane DPH
9910372296/2014    17.01.2019  30.01.2019  11.2.2019 
0282019   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Internet  17,00 
vrátane DPH
9910372296/2014    24.01.2019  30.01.2019  11.2.2019 
0042019   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Internet  76,73 
vrátane DPH
9910372296/2014    07.01.2019  18.01.2019  28.1.2019 
5232019   IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o.
Kuzmányho 12 Bratislava
35761768  Technická prehliadka služ. mot. vozidla LM 949CA pred STK  1130,53 
vrátane DPH
  307/10/19  04.12.2019  11.12.2019  30.12.2019 
3172019   IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o.
Kuzmányho 12 Bratislava
35761768  Oprava služobného mot. vozidla Škoda Fábia LM 793CK  63,65 
vrátane DPH
  165/06/19  25.07.2019  05.08.2019  22.8.2019 
2232019   IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o.
Kuzmányho 12
35761768  Oprava služobného vozidla ŠPZ LM949CA  83,59 
vrátane DPH
  134/04/19  03.06.2019  05.06.2019  9.7.2019 
1402019   IMPA Lipt.Mikuláš, s.r.o.
Kuzmányho 12, Bratislava
35761768  Servis osobného motorového vozidla  184,70 
vrátane DPH
  113/03/19  09.04.2019  15.04.2019  7.5.2019 
5422019   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11 Bratislava
35757086  Nákup PHM  543,81 
vrátane DPH
8943/1219    11.12.2019  23.12.2019  9.1.2020 
4722019   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11 Bratislava
35757086  Vyúčtovanie PHM za 10/2019  934,36 
vrátane DPH
8943/1119    08.11.2019  28.11.2019  4.12.2019 
4122019   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11 Bratislava
35757086  Fakturácia PHM za 09/2019  459,24 
vrátane DPH
8943/1019    14.10.2019  28.10.2019  7.11.2019 
3572019   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11 Bratislava
35757086  PHM  392,20 
vrátane DPH
8943/0919    09.09.2019  26.09.2019  3.10.2019 
3272019   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11 Bratislava
35757086  Nákup PHM 07/2019  325,57 
vrátane DPH
8943/0819    09.08.2019  28.08.2019  5.9.2019 
3042019   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11 Bratislava
35757086  Nákup PHM   624,18 
vrátane DPH
8943/0719    12.07.2019  24.07.2019  8.8.2019 
2382019   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11 Bratislava
35757086  PHL  828,34 
vrátane DPH
8943/0619    07.06.2019  28.06.2019  11.7.2019 
1982019   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11 Bratislava
35757086  PHL  363,67 
vrátane DPH
8943/0519    14.05.2019  28.05.2019  19.6.2019 
1492019   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11,Bratislava
35757086  PHL  570,90 
vrátane DPH
8943/0419    10.04.2019  26.04.2019  17.5.2019 
0922019   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11,Bratislava
35757086  PHL  519,24 
vrátane DPH
8943/0319    12.03.2019  25.03.2019  3.4.2019 
0512019   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11,Bratislava
35757086  PHL  244,67 
vrátane DPH
8943/0219    08.02.2019  27.02.2019  28.2.2019 
0072019   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11,Bratislava
35757086  PHL  566,99 
vrátane DPH
8943/0119    10.01.2019  30.01.2019  11.2.2019 
5342019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    09.12.2019  12.12.2019  30.12.2019 
4692019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za opakované plnenie - zemný plyn  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    08.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
3932019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Opakované plnenie - zemný plyn  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    08.10.2019  14.10.2019  15.10.2019 
3492019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - opakované plnenie  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    06.09.2019  16.09.2019  20.9.2019 
3242019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    06.08.2019  14.08.2019  22.8.2019 
2752019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - mesačné preddavky  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    04.07.2019  16.07.2019  7.8.2019 
2452019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie.  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    11.06.2019  14.06.2019  9.7.2019 
1882019   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie.   938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    09.05.2019  14.05.2019  27.5.2019 
1352019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie   756,14 
vrátane DPH
P1403/2015    05.04.2019  10.04.2019  16.4.2019 
0902019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie  756,14 
vrátane DPH
P1403/2015    07.03.2019  15.03.2019  19.3.2019 
0542019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie   756,14 
vrátane DPH
P1403/2015    12.02.2019  15.02.2019  26.2.2019 
0252019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Vyúčtovanie - zemný plyn  1190,75 
vrátane DPH
P1403/2015    21.01.2019  08.02.2019  22.2.2019 
0032019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie  677,36 
vrátane DPH
P1403/2015    07.01.2019  17.01.2019  28.1.2019 
5052019   NAY, a.s.
Tuhovská 15 Bratislava
35739487  Nákup prevádzk. strojov - automatická práčka, sporák, digestor  765,90 
vrátane DPH
  358/11/19  03.12.2019  10.12.2019  30.12.2019 
4312019   NAY, a.s.
Tuhovská 15 Bratislava
35739487  Podlahový vysávač Electrolux EEG41IW  69,00 
vrátane DPH
  317/10/19  22.10.2019  24.10.2019  7.11.2019 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť