Faktúry 2019 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4572019   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8 Bratislava
35697270  Služby mobilnej siete  142,50 
vrátane DPH
A8161910/2014, A10012064/2016, A0282569/2017    04.11.2019  28.11.2019  4.12.2019 
4332019   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8 Bratislava
35697270  služby mobilnej siete  5,00 
vrátane DPH
A8161910/2014, A10012064/2016, A0282569/2017    28.10.2019  28.11.2019  4.12.2019 
4172019   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8 Bratislava
35697270  Služby mobilnej siete  384,84 
vrátane DPH
A8161910/2014, A10012064/2016, A0282569/2017    17.10.2019  06.11.2019  14.11.2019 
3702019   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8 Bratislava
35697270  Služby mobilnej siete  394,36 
vrátane DPH
A8161910/2014, A10012064/2016, A0282569/2017    18.09.2019  04.10.2019  15.10.2019 
3072019   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8 Bratislava
35697270  služby mobilnej siete  387,74 
vrátane DPH
A8161910/2014, A10012064/2016, A0282569/2017    16.07.2019  05.08.2019  22.8.2019 
1592019   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Služby mobilnej telekomunikačnej siete   268,00 
vrátane DPH
A8161910/2014,A10012064/2016    16.04.2019  26.04.2019  17.5.2019 
1082019   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Služby mobilnej telekomunikačnej siete   258,84 
vrátane DPH
A8161910/2014,A10012064/2016    18.03.2019  25.03.2019  3.4.2019 
0652019   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Služby mobilnej telekomunikačnej siete   259,18 
vrátane DPH
A8161910/2014,A10012064/2016    18.02.2019  08.03.2019  19.3.2019 
0152019   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Služby mobilnej telekomunikačnej siete   258,84 
vrátane DPH
A8161910/2014,A10012064/2016    16.01.2019  30.01.2019  11.2.2019 
2582019   Obec Liptovský Trnovec
Liptovský Trnovec 160
00315541  Vodné, stočné - SUS Liptovský Trnovec od 31.10.2018 do 31.05.2019  282,00 
vrátane DPH
Dohoda s obcou    18.06.2019  21.06.2019  11.7.2019 
1352019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie   756,14 
vrátane DPH
P1403/2015    05.04.2019  10.04.2019  16.4.2019 
0902019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie  756,14 
vrátane DPH
P1403/2015    07.03.2019  15.03.2019  19.3.2019 
0542019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie   756,14 
vrátane DPH
P1403/2015    12.02.2019  15.02.2019  26.2.2019 
0252019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Vyúčtovanie - zemný plyn  1190,75 
vrátane DPH
P1403/2015    21.01.2019  08.02.2019  22.2.2019 
0032019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie  677,36 
vrátane DPH
P1403/2015    07.01.2019  17.01.2019  28.1.2019 
5342019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    09.12.2019  12.12.2019  30.12.2019 
4692019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za opakované plnenie - zemný plyn  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    08.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
3932019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Opakované plnenie - zemný plyn  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    08.10.2019  14.10.2019  15.10.2019 
3492019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - opakované plnenie  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    06.09.2019  16.09.2019  20.9.2019 
3242019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    06.08.2019  14.08.2019  22.8.2019 
2752019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - mesačné preddavky  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    04.07.2019  16.07.2019  7.8.2019 
2452019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie.  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    11.06.2019  14.06.2019  9.7.2019 
1882019   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie.   938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    09.05.2019  14.05.2019  27.5.2019 
5632019   GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš
36376981  Činnosť pracovnej zdravotnej služby za 4 štvrťrok 2019  144,00 
vrátane DPH
PZS 09/2015    19.12.2019  27.12.2019  9.1.2020 
1172019   Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova1989/41,Liptovský Mikuláš
00315524  Daň z nehnuteľnosti  90,67 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 023922/2019    25.03.2019  08.04.2019  16.4.2019 
1162019   Mesto Liptovský Hrádok,
Hviezdoslavova 170, Lipt.Hrádok
00315494  Daň z nehnuteľnosti  232,72 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 1803/2019    25.03.2019  27.03.2019  3.4.2019 
1362019   Obecný úrad
Kráľova Lehota
00315338  Daň z nehnuteľnosti  632,66 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 1900246151    05.04.2019  26.04.2019  17.5.2019 
0772019   Mesto Liptovský Hrádok,
SNP 170/11, Liptovský Hrádok
00315494  Poplatok za komunálny odpad   165,88 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 93752019    26.02.2019  08.03.2019  19.3.2019 
0912019   Obecný úrad,Drobná prevádzka pri OU
Kráľova Lehota
00315338  Poplatok za komunálny odpad 01-02/19  116,80 
vrátane DPH
VZN 02/2015  Obj.č.29/01/19  08.03.2019  15.03.2019  19.3.2019 
3062019   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Zabezpečenie výkonu činnosti za obdobie 07-12/2019  72,00 
vrátane DPH
WS/2019A15898-1    16.072019  19.07.2019  8.8.2019 
0382019   Fibris,s.r.o.
SNP 315, Lipt.Hrádok
36420212  Internet  259,20 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.07308001    04.02.2019  14.02.2019  26.2.2019 
3052019   GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš
36376981  Vstupná prehliadka zamestnanca  30,00 
vrátane DPH
Zmluva o výkone PZS    16.072019  19.07.2019  8.8.2019 
3032019   GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš
36376981  Výkon činnosti pracovnej zdravotníckej služby za 2 štvrťrok 2019  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o výkone PZS    12.07.2019  17.07.2019  8.8.2019 
2532019   GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš
36376981  Vstupná lekárska prehliadka  60,00 
vrátane DPH
Zmluva o výkone PZS    17.06.2019  20.06.2019  10.7.2019 
1502019   GAJOS, s.r.o.,
M.Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš
36376981  PZS za I.štvrťrok 2019  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o výkone PZS     11.04.2019  18.04.2019  17.5.2019 
4032019   GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš
36376981  Činnosť pracovnej zdravotnej služby za 3 štvrťrok 2019  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o výkone PZS 09/2015    10.10.2019  17.10.2019  24.10.2019 
3652019   GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš
36376981  Preventívne prehliadky zamestnancov  60,00 
vrátane DPH
Zmluva o výkone PZS 09/2015    16.09.2019  23.09.2019  3.10.2019 
2102019   Gajos s.r.o.
M.Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš
36376981  Vstupné lekárske prehliadky   75,- 
vrátane DPH
Zmluva o výkone PZS zo dňa 1.6.2015    20.05.2019  24.05.2019  13.6.2019 
5092019   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 12/2019  38,40 
vrátane DPH
ZO/2018A15898    03.12.2019  06.12.2019  30.12.2019 
4522019   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A
50528041  Výkon zodpovednej osoby za obdobie 11/2019  38,40 
vrátane DPH
ZO/2018A15898    04.11.2019  11.11.2019  14.11.2019 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť