Faktúry 2019 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
0102019   REPROservis Kováč s.r.o.
SNP 200 Liptovský Hrádok
36704393  Výroba pečiatok  66,07 
vrátane DPH
  25/01/19  11.01.2019  17.01.2019  28.1.2019 
5022019   LiVoS, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  vodné - stočné - preddavková platba 12/2019  253,00 
vrátane DPH
609/2005    02.12.2019  12.12.2019  30.12.2019 
4552019   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  vodné, stočné  253,00 
vrátane DPH
609/2005    04.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
3822019   LiVoS, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  Preddavková platba vodné - stočné  253,00 
vrátane DPH
609/2005    01.10.2019  14.10.2019  15.10.2019 
3472019   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  vodné, stočné - preddavkové platby  253,00 
vrátane DPH
609/2005    06.09.2019  16.09.2019  20.9.2019 
3202019   LiVoS, a.s.
Revolučná 595
36672441  vodné - stočné preddavkové platby  253,00 
vrátane DPH
609/2005    05.08.2019  16.08.2019  23.8.2019 
2822019   LiVoS, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  vodné, stočné - preddavok  253,00 
vrátane DPH
2700000303    08.07.2019  19.07.2019  8.8.2019 
2882019   LiVoS, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  vodné, stočné - nedoplatok  290,59 
vrátane DPH
609/2005    09.07.2019  16.07.2019  8.8.2019 
2292019   LiVos, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  Preddavkové platby vodné a stočné.  253,- 
vrátane DPH
609/2005    04.06.2019  14.06.2019  9.7.2019 
2202019   LiVoS, a.s.
Revolučná 595
36672441  Preddavkové platby na vodné, stočné  253,- 
vrátane DPH
609/2005    30.05.2019  31.05.2019  19.6.2019 
1632019   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Oprava poruchy na vodovodnej prípjke OM Lipt. Trnovec  93,01 
vrátane DPH
  117/04/19  23.04.2019  26.04.2019  17.5.2019 
1122019   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavkové platby na vodné a stočné   253,00 
vrátane DPH
609/2005    01.04.2019  18.04.2019  17.5.2019 
1242019   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Použitie špeciálneho vozidla na odstránenie poruchy - upchatá kanalizácia  216,23 
vrátane DPH
  102/03/19  01.04.2019  08.04.2019  16.4.2019 
0822019   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavkové platby na vodné a stočné   253,00 
vrátane DPH
609/2005    04.03.2019  11.03.2019  19.3.2019 
0372019   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Použitie špeciálneho vozidla na odstránenie poruchy   134,90 
vrátane DPH
  58/01/19  04.02.2019  14.02.2019  26.2.2019 
0362019   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavkové platby na vodné a stočné  253,00 
vrátane DPH
609/2005    01.02.2019  14.02.2019  26.2.2019 
0062019   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Vyúčtovacia fa za vodné a stočné  115,87 
vrátane DPH
609/2005    10.01.2019  17.01.2019  28.1.2019 
0112019   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavkové platby na vodné a stočné  253,00 
vrátane DPH
609/2005    11.01.2019  17.01.2019  28.1.2019 
4452019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu   49,27 
vrátane DPH
1127VPSSE/2018E    04.11.2019  11.11.2019  14.11.2019 
4462019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  225,71 
vrátane DPH
1127VPSSE/2018E    04.11.2019  11.11.2019  14.11.2019 
4472019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  236,18 
vrátane DPH
1127VPSSE/2018E    04.11.2019  11.11.2019  14.11.2019 
4492019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  55,45 
vrátane DPH
1127VPSSE/2018E    04.11.2019  11.11.2019  14.11.2019 
4482019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  36,19 
vrátane DPH
1127VPSSE/2018E    04.11.2019  11.11.2019  14.11.2019 
4152019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  330,53 
vrátane DPH
1127VPSSE/2018E    15.10.2019  28.10.2019  7.11.2019 
4142019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  102,16 
vrátane DPH
1127VPSSE/2018E    15.10.2019  28.10.2019  7.11.2019 
3892019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Opakované plnenie - dodávky el. energie  602,82 
vrátane DPH
1127VPSSE/2018E    03.10.2019  14.10.2019  15.10.2019 
3622019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie  73,10 
vrátane DPH
1127VPSSE/2018E    12.09.2019  26.09.2019  3.10.2019 
3612019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  168,98 
vrátane DPH
1127VPSSE/2018E    12.09.2019  26.09.2019  3.10.2019 
3482019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Opakované plnenie za dodávku el. energie  602,82 
vrátane DPH
1127VPSSE/2018E    06.09.2019  26.09.2019  3.10.2019 
3302019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovacia faktúra za elektrinu  76,68 
vrátane DPH
1127VPSSE/2018E    13.08.2019  28.08.2019  5.9.2019 
3322019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovacia faktúra za elektrinu  164,76 
vrátane DPH
1127VPSSE/2018E    13.08.2019  28.08.2019  5.9.2019 
3212019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Opakované plnenie za dodávku elektriny  602,82 
vrátane DPH
1127VPSSE/2018E    05.08.2019  26.08.2019  5.9.2019 
2762019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Opakované plnenie za dodávky elektriny  602,82 
vrátane DPH
1127VPSSE/2017E    04.07.2019  24.07.2019  8.8.2019 
2942019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  183,20 
vrátane DPH
1127VPSSE/2017E    11.07.2019  24.07.2019  8.8.2019 
2952019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  85,82 
vrátane DPH
1127VPSSE/2017E    11.07.2019  24.07.2019  8.8.2019 
2632019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Výmena elektromera  48,00 
vrátane DPH
1127VPSSE/2017E    26.06.2019  28.06.2019  7.8.2019 
2472019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  458,86 
vrátane DPH
1127VPSSE/2017E    11.06.2019  28.06.2019  11.7.2019 
2352019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Opakované plnenie za dodávky elektriny  602,82 
vrátane DPH
1127VPSSE/2017E    06.06.2019  28.06.2019  11.7.2019 
2462019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  95,46 
vrátane DPH
1127VP SSE/2017E    11.06.2019  28.06.2019  11.7.2019 
1972019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  456,50 
vrátane DPH
1127VPSSE/2017E    14.05.2019  28.05.2019  19.6.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť