Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4190160   Spomart spol.s.r.o.
Wolkrova 1,Martin
31602843  Kontrola Hasiacich prístrojov  570,72 
vrátane DPH
  64/2019  5.6.2019  14.06.2019  5.9.2019 
4190353   Xepap spol.s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  Kopírovací papier   104,10 
vrátane DPH
  143/2019  28.11.2019  03.12.2019  17.2.2020 
4190228   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského4703,Zvolen
31628605  Kopirovací papier  104,10 
vrátane DPH
  90/2019  7.8.2019  26.08.2019  21.1.2020 
4190383   Enviro ways s.r.o.
Gaštaova 1008,Bytča
50520075  Kuchynský odpad  46,50 
bez DPH
Zmluva č.02012017    16.12.2019  19.12.2019  19.2.2020 
4190280   Enviro ways s.r.o.
Gaštanova 1008/27,Bytča
50520075  Kuchynský odpad  46,50 
bez DPH
dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb    9.10.2019  17.10.2019  27.1.2020 
4190236   euDEAL Žifčák s.r.o.
Prašice
36521426  Letný detský tábor  200,00 
bez DPH
  93/2019  21.8.2019  02.09.2019  21.1.2020 
4190239   euDEAL Žifčák s.r.o.
95622 Prašice
36521426  Letný tábor  200,00 
bez DPH
  96/2019  21.8.2019  02.09.2019  21.1.2020 
4190238   euDEAL Žifčák s.r.o.
Prašice
36521426  Letný tábor  100,00 
bez DPH
  95/2019  21.8.2019  02.09.2019  21.1.2020 
4190237   euDEAL Žifčák s.r.o.
Prašice
36521426  Letný tábor  100,00 
bez DPH
  94/2019  21.8.2019  02.09.2019  21.1.2020 
4190234   Dubáčik
Š.Furdeka 22/15,Martin
42224861  Letný tábor  2772,00 
bez DPH
  92/2019  12.8.2019  22.08.2019  21.1.2020 
4190233   Dubáčik
Š.Furdeka 22/15,Martin
42224861  Letný tábor  3080,00 
bez DPH
  91/2019  12.8.2019  22.08.2019  21.1.2020 
4190184   Wachumba
P.Mudroňa,Martin
45284601  Letný tábor  100,00 
bez DPH
  38/2019  27.6.2019  01.07.2019  9.10.2019 
4190389   AQUAFLUCHT s.r.o.
Mierova613/22 Hliník nad Hronom
51038609  Lokalizácia úniku vody  400,00 
bez DPH
  150/2019  18.12.2019  19.12.2019  19.2.2020 
4190259   MTS Reality s.r.o.
Škultétyho 469/4,Martin
46968393  Magnetická tabuĺa  35,85 
bez DPH
  100/2019  13.9.2019  17.10.2019  22.1.2020 
4190057   Ph.Dr.Pavol Lorenc
Na grunte 5,Bratislava
50441833  Manažérske zručnosti  126,00 EUR 
bez DPH
  28/2019  7.3.2019  14.03.2019  23.5.2019 
4190035   PhDr.Pavol Lorenc
Na Grunte 5,Bratislava
50441833  Manažérske zručnosti  126,00 
bez DPH
  21/2019  13.02.2019  20.02.2019  8.4.2019 
4190372   Spojená škola
Horné Rakovce 1400/29.T.Teplice
37906216  Mesačné nájomné  169,00 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov    9.12.2019  13.12.2019  19.2.2020 
4190026   Nay a.s.
Tuhovská 15,Bratislava
35739487  Mikrovlnná rúra  87,87 
vrátane DPH
  19/2019  06.02.2019  12.02.2019  4.4.2019 
4190340   Elektroinštalácie Ľ.Kralovanec
Alexandra Kordu,Vrútky
33928363  Montáž a zapojenie svietidiel  498,00 
bez DPH
  128/2019  19.11.2019  21.11.2019  17.2.2020 
4190112   Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
Martina Rázusa 23A,Žilina
31592503  Mzdové centrum - ročný prístup  231,00 
vrátane DPH
  52/2019  25.4.2019  02.05.2019  18.6.2019 
4190345   Kondela s.r.o
Vojtaššakova 893,Tvrdošín
36409154  Nábytok -kancelária riaditeľa  1 329,88 
bez DPH
  130/2019  27.11.2019  28.11.2019  17.2.2020 
4190157   LVS Nitra
Pri kaštieli 1,Nitra
00513806  Náklady za ubytovanie  84,56 
bez DPH
  011sk  3.6.2019  18.06.2019  5.9.2019 
4190070   Abel Computer s.r.o.
A.Hlinku , Čadca
31634788  Nákup tonerov HP  44,28 EUR 
vrátane DPH
  31/2019  19.3.2019  22.03.2019  23.5.2019 
4190274   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114
40992721  Náplne do tlačiarni  116,60 
bez DPH
  105/2019  8.10.2019  23.10.2019  27.1.2020 
4190391   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114
40992721  Náplne do tlačiarní Epson   159,00 
bez DPH
  160/2019  19.12.2019  21.01.2020  19.2.2020 
4190133   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114
40992721  Náplne Epson  289,70 
bez DPH
  58/2019  13.5.2019  20.52019  8.8.2019 
4190120   Master TeleCom s.r.o.
1.Československej brigády 57,Vrútky
36399914  Nastavenie telefónnej ustredne + telefón   64,08 
vrátane DPH
  54/2019  29.4.2019  02.05.2019  6.8.2019 
4190401   Ján Voštinák
Teplická 877/13,T.Teplice
40631567  Náter bytových priestorov  993,23 
bez DPH
  159/2019  27.12.2019  30.12.2019  20.2.2020 
4190380   Ján Voštinák
Teplická 877/13,T.Teplice
40631567  Nátery priestorov  2 460,00 
bez DPH
  148/2019  11.12.2019  13.12.2019  19.2.2020 
4190400   Ľubomír Kralovanec
Alexandra Kordu 7,Vrútky
33928363  Núdzové osvetlenie  621,51 
bez DPH
  158/2019  23.12.2019  31.12.2019  20.2.2020 
4190244   Ľubomír Kralovanec
G.A. Kordu 7,Vrútky
33928363  Núdzové osvetlenie  395,00 
bez DPH
  97/2019  4.9.2019  06.09.2019  21.1.2020 
4190008   Obec Belá
ŠJ -Belá - Dulice
  Obedy detí 1/2019  181,20 
bez DPH
  002/2019  10.1..2019  17.01.2019  18.2.2019 
4190034   Obec Belá-Dulice
ŠJ - Belá-Dulice
  Obedy detí 2/2019  221,60 
bez DPH
  002-sk  12.02.2019  20.02.2019  8.4.2019 
4190095   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá-Dulice
00316563  Obedy detí za 4/2019  199,20 
bez DPH
  002sk.  9.4.2019  15.04.2019  17.6.2019 
4190014   SOŠ pedagogická
SNP 509/116,T.Teplice
00162817  Obedy dieťaťa  22,32 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb    25.1.2019  29.01.2019  18.2.2019 
4190098   SOŠ Pedagogická
SNP 509/116,Turčianske Teplice
00162817  Obedy dieťaťa 5/2019  39,68 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb    10.4.2019  15.04.2019  17.6.2019 
4190302   SOŠ Pedagogická
SNP 509,Turčianske Teplice
00162817  Obedy žiačky  33,18 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č.1/2019    28.10.2019  30.10.2019  30.1.2020 
4190335   SOŠ dopravná
Zelená 2, Martin
17055211  Obedy žiaka  39,48 
bez DPH
  sk.007/2019  15.11.2019  22.11.2019  7.2.2020 
4190382   TURVOD a.s.
Kuzmányho 25,Martin
36672084  Odber vody  528,50 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č.200618544    12.12.2019  19.12.2019  19.2.2020 
4190394   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21,Bratislava
17316537  Odborný seminár  120,00 
bez DPH
  154/2019  19.12.2019  23.12.2019  19.2.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť