Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4190395   Brantner Fatra s,r.o.
Robotnícka 20,Martin
31578861  Odvoz odpadu  67,86 
vrátane DPH
  155/2019  20.12.2019  23.12.2019  19.2.2020 
4190113   Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
Martins Rázusa 23A,Žilina
31592503  Verejná správa - ročný prístup  117,00 
vrátane DPH
  51/2019  25.4.2019  02.05.2019  18.6.2019 
4190112   Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
Martina Rázusa 23A,Žilina
31592503  Mzdové centrum - ročný prístup  231,00 
vrátane DPH
  52/2019  25.4.2019  02.05.2019  18.6.2019 
4190333   AUTONA s.r.o.
Hurbanova 29,Martin
31598048  Oprava Renault  4 927,85 
vrátane DPH
  125/2019  14.11.2019  21.11.2019  7.2.2020 
4190306   Autona s.r.o.
Hurbanova 29,Martin
31598048  Servis auta  257,96 
vrátane DPH
  120/2019  4190306  08.11.2019  31.1.2020 
4190265   AUTONA s.r.o.
Hurbanova29,Martin
31598048  Oprava a údržba Renault  309,67 
vrátane DPH
  102/2019  26.9.2019  08.10.2019  27.1.2020 
4190204   Autona s.r.o.
Hurbanova 29,Martin
31598048  Prenájom motorového vozidla  216,00 
vrátane DPH
  133/2019  12.7.2019  19.07.2019  6.11.2019 
4190110   AUTONA s.r.o.
Hurbanova 29,Martin
31598048  Oprava Renault trafic  22,68 
vrátane DPH
  47/2019  23.4.2019  26.04.2019  18.6.2019 
4190160   Spomart spol.s.r.o.
Wolkrova 1,Martin
31602843  Kontrola Hasiacich prístrojov  570,72 
vrátane DPH
  64/2019  5.6.2019  14.06.2019  5.9.2019 
4190192   SECO Autotrans s.r.o.
Jesenského 25,Martin
31607713  Údržba motorového vozidla OCTAVIA  1 364,36 
vrátane DPH
  73/2019  1.7.2019  15.07.2019  9.10.2019 
4190286   Abel - Computer
A.Hlinku 6, Čadca
31634788  Toner do tlačiarne  44,40 
vrátane DPH
  112/2019  15.10.2019  17.10.2019  29.1.2020 
4190203   ABEL-Computer s.r.o.
A.Hlinku 6,Čadca
31634788  Kazety EPSON  71,75 
bez DPH
  76/2019  12.7.2019  15.07.2019  6.11.2019 
4190183   Abel-Computer
A.Hlinku 6,Čadca
31634788  Toner do tlačiarne  36,00 
bez DPH
  70/2019  25.6.2019  27.06.2019  9.10.2019 
4190071   Abel Computer s.r.o.
A.Hlinku 6,Čadca
31634788  Orginál kazety EPSON  208,42 EUR 
vrátane DPH
  35/2019  19.3.2019  22.03.2019  23.5.2019 
4190070   Abel Computer s.r.o.
A.Hlinku , Čadca
31634788  Nákup tonerov HP  44,28 EUR 
vrátane DPH
  31/2019  19.3.2019  22.03.2019  23.5.2019 
4190044   Obec Necpaly
Necpaly 168
00316814  Strava detí - 1.sk  39,24 
bez DPH
  004-sk  27.02.2019  06.03.2019  6.5.2019 
4190218   Domka- združenie
Miletičova 7,Bratislava
31789218  Detský mtábor  200,00 
bez DPH
  85/2019  25.7.2019  29.07.2019  21.1.2020 
4190397   Asociácia supervízorov
Mokrohájska 3
31803989  Skupinová supervízia  259,56 
bez DPH
  83/2019  20.12.2019  23.12.2019  19.2.2020 
4190325   Asociácia supervízorov
Mokrohájska cesta 3, Bratislava
31803989  Skupinová supervízia  178,44 
bez DPH
  123/2019  7.11.2019  13.11.2019  7.2.2020 
4190205   Asociácia supervízorov
Mokrohájska cesta 3,Bratislava
31803989  Vzdelávačka  223,05 
bez DPH
  9/2019  15.7.2019  19.07.2019  6.11.2019 
4190165   Asociácia supervízorov
Mokrohájska 3,Bratislava
31803989  Skupinová supervízia  178,44 
bez DPH
  11/2019  10.06.2019  14.06.2019  5.9.2019 
4190085   Asociácia supervízorov
Mokrohájska cesta 3,Bratislava
31803989  Individuálna supervízia  81,12 
bez DPH
  10/2019  29.3.2019  04.04.2019  17.6.2019 
4190019   Asociácia supervízorov a soc.Mokrohájska cesta 3,Bratislava
31803989  Skupinová supervízia  178,44 
bez DPH
  1/2019  30.01.2019  06.02.2019  27.3.2019 
4190209   Rímskokatolícka cirkev
Turčiansky Peter 150
31939091  Účastnícky poplatok na letnom tábore  150,00 
bez DPH
  78  19.7.2019  19.07.2019  25.11.2019 
4190285   Emíla Uhlárová-LENKA
Velvarská 35,Bojnice
32952856  Rovnošata na prax  37,44 
vrátane DPH
  107/2019  14.10.2019  23.10.2019  29.1.2020 
4190371   Ľuboš Dudáš-SONJA
Robotnícka 845/6,Turčianske Teplice
33226032  Upratovanie spoločných priestorov  90,00 
bez DPH
Zmluva o upratovaní    6.12.2019  11.12.2019*  19.2.2020 
4190370   Ľuboš Dudáš-SONJA
Robotnícka 845/6,Turčianske Teplice
33226032  Upratovanie spoločných priestorov  160,00 
bez DPH
  Zmluva o upratovaní  6.12.2019  11.12.2019  19.2.2020 
4190301   Ľuboš Dudáš- SONJA
Robotnícka 845/6,Turčianske Teplice
33226032  Strojové čistenie podláh  340,00 
bez DPH
  111/2019  28.10.2019  30.10.2019  30.1.2020 
4190108   Ľuboš Dudáš-SONJA
Robotnícka 845/6,Turčianske Teplice
33226032  Čistenie interiéru vozidla   170,00 
bez DPH
  50/2019  17.4.2019  18.04.2019  18.6.2019 
4190199   Ján Ulický Fantastic
Červenej Armády 666,Klenovec
33537241  Preprava detí  300,00 
vrátane DPH
  132/2019  10.7.2019  19.07.2017  9.10.2019 
4190400   Ľubomír Kralovanec
Alexandra Kordu 7,Vrútky
33928363  Núdzové osvetlenie  621,51 
bez DPH
  158/2019  23.12.2019  31.12.2019  20.2.2020 
4190340   Elektroinštalácie Ľ.Kralovanec
Alexandra Kordu,Vrútky
33928363  Montáž a zapojenie svietidiel  498,00 
bez DPH
  128/2019  19.11.2019  21.11.2019  17.2.2020 
4190244   Ľubomír Kralovanec
G.A. Kordu 7,Vrútky
33928363  Núdzové osvetlenie  395,00 
bez DPH
  97/2019  4.9.2019  06.09.2019  21.1.2020 
4190114   Ľubomír Kralovanec
Gen.A.Kordu 7,Vrútky
33928363  Elektroinštalácia núdzového osvetlenia  380,00 
bez DPH
  48/2019  25.4.2019  26.04.2019  18.6.2019 
4190270   Fundarek Peter
Kozmonautov 28,Martin
33930295  Cirkulačné čerpadlo  792,00 
vrátane DPH
  106/2019  3.10.2019  10.10.2019  27.1.2020 
4190373   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Dodávka plynu  6 873,80 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    20.12.2019  30.12.2019  19.2.2020 
4190252   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R Pezinok
34116940  Dodávka plynu  6 787,80 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    11.9.2019  18.09.2019  21.1.2020 
4190137   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok
34116940  Dodanie plynu  4 656,60 
vrátane DPH
Zmluva číslo 90010/02    16.5.2019  20.05.2019  8.8.2019 
4190052   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R , Piešťany
34116940  Dodávka plynu  7 587,89 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    1.3.2019  06.03.2019  6.5.2019 
4190038   Flaga spol. s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Revízia zásobníka  150,00 
vrátane DPH
  23/2019  18.02.2019  21.02.2019  8.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť