Faktúry 2019 (CDaR Semeteš 1208)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Internet  28,09 
vrátane DPH
2029289071    04.02.2019  14.02.2019  22.2.2019 
10   Lindstrom, s. r. o
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  Prenájom a pranie kobercov   13,44 
vrátane DPH
8/2018    04.02.2019  14.02.2019  22.2.2019 
9   BCF, s. r. o.
Zvolenská cesta 14, BB
36597007  Elektrická enregia H. O.   560,82 
vrátane DPH
13/2018    04.02.2019  28.02.2019  22.2.2019 
8   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby   30,55 
vrátane DPH
9919109806    30.01.2019  06.02.2019  22.2.2019 
7   Marta Hrušková
R. Jašíka 217, Turzovka
14242133  Čistiace a hygienické potreby   246,70 
vrátane DPH
  5/2019  29.01.2019  11.02.2019  22.2.2019 
6   Pergamon, s.r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  Tonery  2984,76 
vrátane DPH
  4/2019  25.01.2019  28.02.2019  22.2.2019 
5   Orange, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby   148,66 
vrátane DPH
A12106793    25.01.2019  28.02.2019  22.2.2019 
4   Flaga, s. r. o.
Šenkvická 14/R, Pezinok
34116940  Prenájom zásobníku na plyn  360 
vrátane DPH
1023045    21.01.2019  24.01.2019  22.2.2019 
3   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Stravovacie poukážky   2333,20 
vrátane DPH
  2/2019  10.01.2019  31.01.2019  22.2.2019 
2   BCF, s. r. o.
Zvolenská cesta 14, BB
36597007  Elektrická energia H.O.  560,82 
vrátane DPH
13/2018    09.01.2019  30.01.2019  22.2.2019 
1   Mediahost, s. r. o
Mútne 210, Mútne
50707221  Úprava webu a loga   19 
vrátane DPH
  3/2019  08.01.2019  24.01.2019  22.2.2019 
5/2018/326   Lindstrom, s. r. o
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  Prenájom a pranie kobercov  9,70 
vrátane DPH
8/2018    09.01.2019  18.01.2019  22.2.2019 
4/2018/326   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Internet  28,09 
vrátane DPH
2029289071    07.01.2019  18.01.2019  22.2.2019 
3/2018/326   BCF, s. r. o.
Zvolenská cesta 14, BB
36597007  Elektrická energia - nedoplatok   3274,07 
vrátane DPH
1153VP    07.01.2019  31.01.2019  22.2.2019 
2/2018/326   BCF, s. r. o.
Zvolenská cesta 14, BB
36597007  Elektrická energia  391,42 
vrátane DPH
1153VP    07.01.2019  30.01.2019  22.2.2019 
1/2018/326   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby   48,06 
vrátane DPH
9919109806    07.01.2019  15.01.2019  21.2.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Semeteš 1208

Tlačiť