Faktúry 2019 (CDaR Semeteš 1208)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
15   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Stravovacie poukážkx  1991,20 
vrátane DPH
  8/2019  13.02.2019  28.02.2019  22.2.2019 
3   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Stravovacie poukážky   2333,20 
vrátane DPH
  2/2019  10.01.2019  31.01.2019  22.2.2019 
203   KON-SHOP, s. r. o.
M.R.Štefánika 81, Turzovka
50699971  Spotrebný materiál  454,9 
vrátane DPH
  112/2019  20.12.2019  23.12.2019  13.1.2020 
194   KON-SHOP, s. r. o.
M.R.Štefánika 81, Turzovka
50699971  Prevádzkový materiál  160,84 
vrátane DPH
  104c/2019  18.12.2019  20.12.2019  13.1.2020 
144   KON - SHOP, s.r.o.
M.R.Štefánika 81, Turzovka
50699971  prevázdkový materiál  179,98 
vrátane DPH
  77/2019  03.10.2019  10.10.2019  25.10.2019 
89   KON-SHOP s.r.o.
M.R.Štefánika 81, Turzovka
50699971  Všeobecný materiál  200,72 
vrátane DPH
  47/2019  27.06.2019  09.07.2019  15.8.2019 
46   KonShop, s. r. o.
M. R. Štefánika 81, Turzovka
50699971  Prevádzkový materiál  285,34 
vrátane DPH
  24/2019  08.04.2019  15.04.2019  19.6.2019 
174   Mediahost, s.r.o.
Mútne 210, 029 63 Mútne
50707221  hosting- doména  77,86 
vrátane DPH
  93/2019  20.11.2019  21.11.2019  28.11.2019 
1   Mediahost, s. r. o
Mútne 210, Mútne
50707221  Úprava webu a loga   19 
vrátane DPH
  3/2019  08.01.2019  24.01.2019  22.2.2019 
202   ELEKTRO-KATKA s. r. o.
Stred 169, Turzovka
50798987  Elektrospotrebiče  718,47 
vrátane DPH
  109/2019  20.12.2019  23.12.2019  13.1.2020 
88   DABA elektro, s.r.o.
Olešná 59
51779889  Revízia spotrebičov  24 
vrátane DPH
  43/2019  24.06.2019  28.06.2019  15.8.2019 
58   Dabaelektro, s. r. o.
Olešná 59, Olešná
51779889  Dezinfekcia studne, vyčistenie čerpadla  620 
vrátane DPH
  31/2019  02.05.2019  10.05.2019  19.6.2019 
33   DABAelektro, s. r. o.
Olešná 59, Olešná
51779889  Revízia elektrických spotrebičov  1026 
vrátane DPH
  19/2019  20.03.2019  29.03.2019  30.4.2019 
192   SSE a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Nedoplatok - Horné Orechové  1970,22 
vrátane DPH
5/2019    12.12.2019  20.12.2019  13.1.2020 
178   SSE a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrická energia - Horné Orechové  831,07 
vrátane DPH
5/2019    28.11.2019  03.12.2019  13.1.2020 
150   Kováčstvo STAHLSTADT s.r.o.
Olešná 758
52037428  oceľová mreža  260 
vrátane DPH
  79/2019  14.10.2019  17.10.2019  25.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Semeteš 1208

Tlačiť