Faktúry 2020 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
3632020   MUDr. Martin Naď, s.r.o.
Likavka 890
50597531  Psychodiagnostické vyšetrenie detí CDR LH za 09/2020  100,00 
vrátane DPH
  289/08/20, 348/09/20,314/08/20, 327/08/20  10.09.2020  28.09.2020  5.10.2020 
0232020   MUDr. Martin Naď, s.r.o.
Likavka 890
50597531  Psychodiagnostické vyšetrenie detí v CDR L. Hrádok  100,00 
vrátane DPH
  49/01/20,31/01/20,07/01/20, 40/01/20, 48/01/20  20.01.2020  30.01.2020  11.2.2020 
5302020   MIND SOLUTIONS Mgr. Ján Záskalan
Tulská 5317/61 Banská Bystrica
44746741  Kompenzačná pomôcka - hra vodný skúter   200,00 
vrátane DPH
  487/12/20  09.12.2020  14.12.2020  17.12.2020 
5602020   Milan Tomčík
Andická ulica 3/31 Liptovský Mikuláš
40978753  Služby Po a BOZP za 10-12/2020  200,00 
vrátane DPH
  13/01/20  18.12.2020  22.12.2020  8.1.2021 
5492020   Milan Tomčík
Andická ulica 3/31 Liptovský Mikuláš
40978753  Služba BOZP a PO za 07-09/2020  200,00 
vrátane DPH
  13/01/20  16.12.2020  18.12.2020  8.1.2021 
2722020   Milan Tomčík
Andická ulica 3/31 Liptovský Mikuláš
40978753  Služby BOZP a PO za 04-06/2020  200,00 
vrátane DPH
  13/01/20  03.07.2020  14.07.2020  17.7.2020 
1532020   Milan Tomčík
Andická ulica 3/31 Liptovský Mikuláš
40978753  Služby PO-BOZP za 01-03/2020  200,00 
vrátane DPH
  13/01/20  06.04.2020  09.04.2020  21.4.2020 
1262020   Milan Tomčík
Andická ulica 3/31 Liptovský Mikuláš
40978753  Vykonanie prác - odovzdanie dokumentácie, ev. kariet revízií podľa objektov CDR  1500,00 
vrátane DPH
  77/02/20  01.04.2020  07.04.2020  20.4.2020 
1352020   Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš
00315524  Poplatok za komunálne odpady na rok 2020 - CDR L. Mikuláš  90,47 
vrátane DPH
R 1620272720/2020    01.04.2020  07.04.2020  20.4.2020 
4822020   Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989//41 Liptovský Mikuláš
31604013  Daň z nehnuteľností za rok 2020  90,67 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 023922/2020    13.11.2020  18.11.2020  23.11.2020 
1772020   Mesto Liptovský Hrádok
Hviezdoslavova 170 Liptovský Hrádok
00315494  Komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2020  165,88 
vrátane DPH
9375/2020    24.042020  06.05.2020  18.5.2020 
1232020   Mesto Liptovský Hrádok
Hviezdoslavova 170 Liptovský Hrádok
00315494  Daň z nehnuteľností na rok 2020  240,77 
vrátane DPH
8/2020    20.03.2020  07.04.2020  20.4.2020 
5622020   Merkury Shop, s.r.o.
Duklianska 11 Prešov
51231735  Podlaha na terasu s príslušenstvom  1701,98 
vrátane DPH
  492/12/20  18.12.2020  23.12.2020  11.1.2021 
5172020   Merkury Shop, s.r.o.
Duklianska 11 Prešov
51231735  Nákup izbových dverí 4ks a kľučky 4ks   181,92 
vrátane DPH
  483/12/20  03.12.2020  10.12.2020  17.12.2020 
5032020   Merkury Shop, s.r.o.
Duklianska 11 Prešov
51231735  Nákup dverí 4ks, kľučky 4ks  221,93 
vrátane DPH
  445/11/20  26.11.2020  02.12.2020  16.12.2020 
4622020   Materská škola-Obecný úrad
Liptovský Trnovec 160
00315541  Strava dieťaťa SUS L. Trnovec za obdobie 11/2020  3,40 
vrátane DPH
  340/09/20  03.11.2020  9.11.12020  23.11.2020 
0472020   Materská škola-Obecný úrad
Liptovský Trnovec 160
00315541  Stravné pre dieťa CDR L. Trnovec za obdobie 02/2020  17,81 
vrátane DPH
  30/01/20  05.02.2020  07.02.2020  17.2.2020 
0222020   Materská škola
Liptovský Trnovec 160
00315541  Strava dieťaťa CDR L. Trnovec za 01/2020  23,29 
vrátane DPH
  30/01/20  20.01.2020  23.01.2020  27.1.2020 
3772020   Marián Beňo - A.R.T.
Pribylina 74
35160438  Tepovanie koberca, dezinfekcia ozónom SUS Kráľova Lehota  99,00 
vrátane DPH
  357/09/20  23.09.2020  28.09.2020  5.10.2020 
3432020   Marián Beňo - A.R.T.
Pribylina 74
35160438  Tepovanie kobercov a sedacej súpravy  121,00 
vrátane DPH
  294/08/20  02.09.2020  10.09.2020  22.9.2020 
1662020   Marián Beňo - A.R.T.
Pribylina 74
35160438  Tepovanie sedacej súpravy a postelí 3ks  45,00 
vrátane DPH
  147/04/20  21.04.2020  23.04.2020  22.4.2020 
5192020   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn  1055,60 
vrátane DPH
P 3398/2019     03.12.2020  11.12.2020  17.12.2020 
4582020   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - vyúčtovanie  451,93 
vrátane DPH
P3398/2019    02.11.2020  11.11.2020  23.11.2020 
4532020   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn  1055,60 
vrátane DPH
P3398/2019    02.11.2020  11.11.2020  23.11.2020 
3962020   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn  1055,60 
vrátane DPH
P3398/2019    02.10.2020  14.10.2020  22.10.2020 
3412020   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn za 09/2020  1055,60 
vrátane DPH
P3398/2019    02.09.2020  14.09.2020  22.9.2020 
3082020   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn   1055,60 
vrátane DPH
P3398/2019    03.08.2020  10.08.2020  14.8.2020 
2692020   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Plyn - opakované plnenie  1055,60 
vrátane DPH
P3398/2019    01.07.2020  14.07.2020  17.7.2020 
2192020   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - Fa. za opakované plnenie 06/2020  1055,60 
vrátane DPH
P3398/2019    01.06.2020  15.06.2020  22.6.2020 
1962020   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn faktúra za opakované plnenie na obdobie 05/2020  1055,60 
vrátane DPH
P3398/2019    07.05.2020  12.05.2020  20.5.2020 
1552020   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  zemný plyn - fa. za opakované plnenie za 04/2020  1055,60 
vrátane DPH
P3398/2019    07.04.2020  09.04.2020  21.4.2020 
0952020   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Plyn - faktúra za opakované plnenie  1055,60 
vrátane DPH
P3398/2019    05.03.2020  11.03.2020  25.3.2020 
0462020   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za opakované plnenie - zemný plyn  1055,60 
vrátane DPH
P3398/2019    04.02.2020  13.02.2020  17.2.2020 
0302020   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - vyúčtovanie  3325,06 
vrátane DPH
P3398/2019    20.01.2020  07.02.2020  17.2.2020 
0062020   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    08.01.2020  17.01.2020  23.1.2020 
4602020   LUX Prešov, s.r.o.
Za Kalváriou 118 Prešov
36478598  Sterilizátor vzduchu so stojanom 3ks  1098,00 
vrátane DPH
  398/11/20  02.11.2020  05.11.2020  20.11.2020 
1012020   Lukáš Storinský - LANUX
Pod Papierňou 1484/56 Bardejov
48048046  Školské potreby pre dieťa CDR L. Hrádok - kadernícka sada  182,56 
vrátane DPH
  79/02/20  06.03.2020  11.03.2020  25.3.2020 
5702020   Ľubomír Kollárik- STAVCEN
Tatranská ulica 133/166 Vavrišovo
35163551  Štúdia k BOZP pre CDR Kráľova Lehota  800,00 
vrátane DPH
  358/09/20  28.12.2020  28.12.2020  11.1.2021 
1332020   LiVoS, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  vodné - stočné 04/2020  292,00 
vrátane DPH
609/2005    01.04.2020  09.04.2020  21.4.2020 
0862020   LiVoS, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  preddavková platba vodné-stočné za 02/2020  292,00 
vrátane DPH
609/2005    02.03.2020  05.03.2020  25.3.2020 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť