Faktúry 2020 (CDaR Semeteš 1208)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
103   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žiilina
51865467  úhrada za el.energiu   140 
vrátane DPH
5/2019    01.05.2020  13.05.2020 
102   Flaga, s. r. o.
Šenkvická 14/R, Pezinok
34116940  platby za plyn   1080 
vrátane DPH
1023045    01.05.2020  13.05.2020 
101   Kohn shop s.r.o
M.R.Štefánika 81, Turzovka
50699971  nákup všeobecného materiálu   244,37 
vrátane DPH
  39a/2020  04.05.2020  07.05.2020 
100   Seko s.r.o.
Hollého 928,Trenčín
36314323  všeobecný materiál   181,43 
vrátane DPH
  36/2020  04.05.2020  07.05.2020 
10   Slovak Telekom a. s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Internet + telekom. Služby  28,09 
vrátane DPH
9923578693    09.01.2020  15.01.2020 
1   EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r. o.
Komjatická 73, Nové Zámky
31329209  Pitná voda   86,11 
vrátane DPH
  98/2019  23.12.2019  08.01.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Semeteš 1208

Tlačiť