Faktúry 2021 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2552021   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn  1072,86 
vrátane DPH
P 3398/2019    02.09.2021  16.09.2021  22.9.2021 
2302021   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn  1072,86 
vrátane DPH
P 3398/2019    03.08.2021  13.08.2021  27.8.2021 
1912021   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn  1072,86 
vrátane DPH
P 3398/2019    01.07.2021  14.07.2021  3.8.2021 
1552021   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn  1072,86 
vrátane DPH
P3398/2019    01.06.2021  11.06.2021  7.7.2021 
1212021   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn  1072,86 
vrátane DPH
P 3398/2019    03.05.2021  13.05.2021  7.6.2021 
0842021   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn  1072,86 
vrátane DPH
P3398/2019    01.04.2021  13.04.2021  5.5.2021 
0492021   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn  1072,86 
vrátane DPH
P 3398/2019    01.03.2021  12.03.2021  25.3.2021 
0302021   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn  1072,86 
vrátane DPH
P 3398/2019    05.02.2021  15.02.2021  24.2.2021 
0212021   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - vyúčtovanie 11-12/2020  1139,83 
vrátane DPH
P3398/2019    18.01.2021  09.02.2021  18.2.2021 
0012021   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn 01/2021  1055,60 
vrátane DPH
P 3398/2019    04.01.2021  18.01.2021  3.2.2021 
2082021   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  Vyúčtovanie spotreby vodné-stočné za obdobie 01-06/2021  159,14 
vrátane DPH
609/2005    12.07.2021  22.07.2021  3.8.2021 
0282021   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  Vodné - stočné na obdobie 02/2021  368,00 
vrátane DPH
609/2005    03.01.2021  05.02.2021  18.2.2021 
0102021   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  Vodné - stočné, preddavok na 01/2021  368,00 
vrátane DPH
609/2005    01.01.2021  18.01.2021  3.2.2021 
0122021   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  Vodné- stočné - vyúčtovanie  1429,22 
vrátane DPH
609/2005    12.01.2021  18.01.2021  3.2.2021 
4082021   LIMEX ČR, s.r.o.
Kamenné pole 4557/12 Liptovský Mikuláš
51689839  Koberec - DAKAR, páska  210,87 
vrátane DPH
  278/12/21  17.12.2021  20.12.2021  11.1.2022 
3522021   LIMEX ČR, s.r.o.
Kamenné pole 4557/12 Liptovský Mikuláš
51689839  Nákup kobercov na SUS L. Trnovec  317,73 
vrátane DPH
  247/11/21  23.11.2021  01.12.2021  30.12.2021 
2182021   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70 Poľný Kesov
00400084  Ubytovanie T. Volf za obdobie 06/2021  90,48 
vrátane DPH
  94/04/21  16.07.2021  19.08.2021  7.9.2021 
2192021   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70 Poľný Kesov
00400084  Strava T. Volf za obdobie 06/2021  101,04 
vrátane DPH
  94/04/21  16.07.2021  19.08.2021  7.9.2021 
1732021   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70 Poľný Kesov
00400084  Liečebný pobyt dieťaťa T. Volf - stravné za obdobie 05/2021  83,04 
vrátane DPH
  94/04/21  17.06.2021  22.06.2021  8.7.2021 
1742021   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70 Poľný Kesov
00400084  Liečebný pobyt dieťaťa T. Volf - ubytovanie za obdobie 05/2021  74,88 
vrátane DPH
  94/04/21  17.06.2021  22.06.2021  8.7.2021 
1402021   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70 Poľný Kesov
00400084  Liečebný pobyt T. Volf - strava za obdobie 04/2021  72,16 
vrátane DPH
  55/02/21  13.05.2021  19.05.2021  7.6.2021 
1392021   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70 Poľný Kesov
00400084  Liečebný pobyt T. Volf - ubytovanie za obdobie 04/2021  64,17 
vrátane DPH
  55/02/21  13.05.2021  19.05.2021  7.6.2021 
1042021   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70 Poľný Kesov
00400084  Strava dieťaťa T. Volf za obdobie 03/2021  69,37 
vrátane DPH
  55/02/21  16.04.2021  23.04.2021  6.5.2021 
1052021   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70 Poľný Kesov
00400084  Ubytovanie dieťa T. Volf za obdobie 03/2021  61,38 
vrátane DPH
  55/02/21  16.04.2021  23.04.2021  6.5.2021 
0642021   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70 Poľný Kesov
00400084  Ubytovanie T. Volf za obdobie 02/2021  39,06 
vrátane DPH
  50/02/21  11.03.2021  18.03.2021  25.3.2021 
0652021   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70 Poľný Kesov
00400084  Strava T. Volf za obdobie 02/2021  43,86 
vrátane DPH
  50/02/21  11.03.2021  18.03.2021  25.3.2021 
0542021   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70 Poľný Kesov
00400084  Ubytovanie T. Volf za obdobie 01/2021  36,27 
vrátane DPH
  11/01/21  04.03.2021  09.03.2021  25.3.2021 
0532021   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70 Poľný Kesov
00400084  Stravné dieťaťa CDR L. Trnovec za obdobie 01/2021  40,35 
vrátane DPH
  11/01/21  04.03.2020  09.03.2021  25.3.2021 
4172021   LDcentrum Computers, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
50097768  Tonery - 11ks  270,00 
vrátane DPH
  280/12/21  28.12.2021  29.12.2021  11.1.2022 
3982021   LDcentrum Computers, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
50097768  Servis PC, repas 3ks notebook  612,00 
vrátane DPH
  273/12/21  16.12.2021  23.12.2021  11.1.2022 
4092021   LDcentrum Computers, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
50097768  Toner CF 217X BK - 4ks  80,00 
vrátane DPH
  277/12/21  17.12.2021  23.12.2021  11.1.2022 
3992021   LDcentrum Computers, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
50097768  Tonery- 16ks  475,00 
vrátane DPH
  276/12/21  16.12.2021  20.12.2021  11.1.2022 
3852021   LDcentrum Computers, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
50097768  Repas notebookov - 4ks, patch kábel 2ks, rozbočka, webcamera  973,20 
vrátane DPH
  260/11/21  13.12.2021  17.12.2021  30.12.2021 
3872021   LDcentrum Computers, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
50097768  Laminátor, rezačka papiera, skartovač 3ks  278,00 
vrátane DPH
  263/11/21  13.12.2021  17.12.2021  30.12.2021 
3202021   LDcentrum Computers, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
50097768  Mutif. tlačiarne - 3ks, set k PC -3ks, USB kľúče - 60ks, kábel k PC  1340,90 
vrátane DPH
  236/11/21,  04.11.2021  15.11.2021  7.12.2021 
3192021   LDcentrum Computers, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
50097768  Servis PC, 29 ks - tonery do tlačiarní  710,00 
vrátane DPH
  227/10/21  04.11.2021  15.11.2021  7.12.2021 
2782021   LDcentrum Computers, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
50097768  Nákup bezdrôtových myší 2ks, inštalácia tlačiarní, repasácia NTB  364,00 
vrátane DPH
  221/09/21  04.10.2021  15.10.2021  29.10.2021 
2682021   LDcentrum Computers, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
50097768  Nákup -Toner 2ks, fotovalec 1ks  285,00 
vrátane DPH
  220/09/21  20.09.2021  01.10.2021  28.10.2021 
2572021   LDcentrum Computers, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
50097768  Nákup tonerov 4ks, oprava tlačiarne.  154,00 
vrátane DPH
  174/08/21  06.09.2021  24.09.2021  5.10.2021 
1792021   LDcentrum Computers, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
50097768  Nákup tonerov do tlačiarní  608,00 
vrátane DPH
  119/06/21  23.06.2021  28.06.2021  8.7.2021 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť